Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940305 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 360 vrátane DPH |
áno | áno | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940265 | Boris Sklenka Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu auta Dacia | 354 bez DPH |
nie | áno | 11.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940134 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 134/19_ vodné, stočné Lenárdova | 354,41 vrátane DPH |
5/2013 | 08.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940045 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 45/19 vodné a stočné Lenárdova 01/19 | 352,18 vrátane DPH |
5/2013 | 07.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940285 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 347,41 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940267 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenardovej | 343,27 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940170 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 170/19 vodné a stočné Lenardova 4/2019 | 343,27 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940292 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinová 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 336,30 vrátane DPH |
áno | nie | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940274 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 333,01 vrátane DPH |
áno | nie | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 327,67 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940095 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 95/19_vodné stočné Lenárdova | 312,06 vrátane DPH |
5/2013 | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940149 | Roman Nemčovič Vilová 19, 85101 Bratislava |
37419242 | fa č. 149/19 maliarské a natieračské práce | 311,50 bez DPH |
24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940073 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 73/19 stravovanie tábor V1- ú. v hotovosti | 307,36 bez DPH |
25.2.2019 | 20.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940378 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940377 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940188 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940189 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940057 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa č. 57/19 výkon bezpeč. techn. služieb | 300,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940014 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 14/19 vodné a stočné Lenárdová 12/18 | 298,68 vrátane DPH |
5/2013 | 08.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940306 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,,85101 Bratislava |
31361081 | Faktúra za PHL motorové vozidlá | 297,84 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 |
11940316 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940314 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940313 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940276 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 296 bez DPH |
nie | áno | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940174 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce | 286,00 bez DPH |
31/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940064 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765 84103 Bratislava |
37126334 | fa č. 64/19 oprava vozidla Dacia BL904EE | 278,00 vrátane DPH |
18.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940284 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 276 vrátane DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940156 | Mgr. Elena Medzihradská Šancová 50, 81105 Bratislava |
32118759 | fa č. 156/19 psych. vyšetrenie chovanca | 275,00 bez DPH |
59 | 30.4.2019 | 09.05 2019 | 16.5.2019 | |
11940239 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za inštalácie Office 2016 v počítačoch | 272,03 bez DPH |
25.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940398 | O.z.Martiny Kmeťovej Gorkého 129/10 |
51917505 | faktúra za vzdelávanie | 270 bez DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 21.10.2019 |
11940159 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 159/19 PHL | 268,73 vrátane DPH |
03.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940099 | Mountfield SK s r.o. Kollárova 85, 03601 Martin |
36377147 | fa č. 99/19_oprava kosačky | 267,80 vrátane DPH |
A | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940116 | Mgr. Henrieta Ibosová Letná 33, 04801 Rožňava |
42107261 | fa č.116/19_supervízia | 258,00 bez DPH |
A | 26.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940017 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 17/19 štočky na pečiatky | 252,65 vrátane DPH |
002/2019 | 08.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940288 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Lenárdovej | 251,88 vrátane DPH |
áno | nie | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940228 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | faktúra za poskytovanú starostlivosť Janceková | 250,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940178 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | fa č. 178/19 montesory školka V. Janceková | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940136 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | fa č. 136/19_starostlivosť Janceková | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940087 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | fa č. 87/19 starostlivosť Janceková | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940042 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41 90301 Senec |
48026735 | fa č. 42/19 školka V. Jancekova 02/2019 | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 05.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |