Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940279 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940250 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 |
11940201 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra hlasové hovory | 47,96 vrátane DPH |
5/2018 | 29.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 153/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
7/2016 | 30.4.2019 | 09.05.2019 | 16.5.2019 | |
11940119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 119/19_telekomunikačné služby telefonovanie | 47,96 vrátane DPH |
6/2016 | 28.3.2019 | 04.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 78/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
7/2016 | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 36/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
5/2015 | 30.1.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 6/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
5/2015 | 03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940264 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a opravu klapky | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940263 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940194 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner do tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
70/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940145 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 145/19 PHL | 48,64 vrátane DPH |
24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940113 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 113/19_ servisný zásah Lenardova_nefung. tf | 48,00 vrátane DPH |
25.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940091 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 91/2019 telefón_servisný zásah | 48,00 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940403 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 49,04 vrátane DPH |
áno | nie | 17.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940392 | Úsmev ako dar SPDDD ÚaD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | Faktúra za konferenciu | 50 bez DPH |
nie | áno | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940309 | Slovnaft a.s Vlćie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHL motorové vozidlá | 50,02 vrátane DPH |
áno | nie | 21.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940220 | Michal Gotthardt M. Benku 567/13, 05938 Štrba |
50651200 | Faktúra za ubytovanie | 50,00 bez DPH |
13.6.2019 | 14.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940266 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 51,28 vrátane DPH |
áno | nie | 11.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940074 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 74/19 hosting ekoliska.sk | 51,70 vrátane DPH |
25.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | ||
11940256 | Group Pc Team s.r.o Pifflova 3,85101 Bratislava |
35899999 | Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena | 55,99 vrátane DPH |
áno | áno | 3.7.2019 | 17.07.2019 | 16.10.2019 |
11940013 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 13/19 PHL 12/2018 | 55,74 vrátane DPH |
07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940233 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 56,95 vrátane DPH |
18.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940061 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 61/18 pečiatky | 57,82 vrátane DPH |
017/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940122 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava |
35770732 | fa č. 122/19_ odborná prehliadka výťahu Lenárdova | 58,57 vrátane DPH |
15/2010 | 26.3.2019 | 04.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940121 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 83104 Bratislava |
35770732 | fa č. 121/19_odborná prehliadka výťahov Röntgenova | 58,57 vrátane DPH |
15/2010 | 26.3.2019 | 04.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940093 | Profesia, spol. s r.o. Pribinova 25, 81109 Bratislava |
35800861 | fa č. 93/19 balík služieb (Drábiková) | 58,80 vrátane DPH |
A | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940001 | Best Camp, s.r.o. Podlavická cesta 6452/29 97409 Banská Bystrica |
50899821 | fa č. 1/2019 strava tábor V2- hradí v hotovosti | 59,04 bez DPH |
02.1.2019 | 07.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940359 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66,04001 Košice |
42102715 | faktúra za supervíziu L.Norková | 60 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940226 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za prezuvanie pneumatík | 60,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940080 | Mgr.Kuchárová Barbora Šancová 58, |
30792029 | fa č. 80/19 supervízia | 60,00 bez DPH |
A | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940088 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 88/2019 prenájom kyslíkových fliaš | 61,15 vrátane DPH |
22/2015 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940062 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 62/19 doloženie detatizačných nástrah | 62,00 bez DPH |
14.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940105 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 105/19_ kancelárske potreby | 66,66 vrátane DPH |
A | 15.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940038 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773 92532 Veľká Mača |
22800816 | fa č. 38/19 kkominárske služby | 66,38 bez DPH |
30.1.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940021 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 21/19 tonery | 67,20 vrátane DPH |
10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940111 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 111/19_oprava klávesice_Szadocká | 68,63 bez DPH |
20.3.2019 | 26.4.20019 | 17.4.2019 | ||
11940361 | 3lobit o.z Jégeho 5,82108 Bratislava |
30851491 | faktúra za školenie L.Norková | 69 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940237 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psycholgickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940236 | PhDr. Kristína Rybárová Ševčenkova 31, 85101 Bratislava |
48007595 | faktúra za klinicko-psychologickú diagnostiku | 70,00 bez DPH |
25.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 |