Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940224 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Dacia | 156,00 vrátane DPH |
16.7.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 132_telekomunikač. sl. telef. + internet | 155,57 vrátane DPH |
5/2018 | 08.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 152,41 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940319 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
áno | áno | 28.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940282 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
nie | áno | 31.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940190 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940191 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940065 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 65/19 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 19.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940026 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 26/19 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 16.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940200 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 150,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940406 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová | 149,88 vrátane DPH |
áno | nie | 15.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 164/19 telekomunikačné služby | 147,42 vrátane DPH |
5/2018 | 06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940089 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 89/19_telekomunikačné služby | 147,34 vrátane DPH |
5/2018 | 07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 52/19 telekomunikačné služby | 147,08 vrátane DPH |
5/2018 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940297 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 146,51 vrátane DPH |
áno | nie | 18.8.2019 | 20.08.2019 | 16.10.2019 |
11940261 | Slovak Telecom,a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 146,51 vrátane DPH |
áno | nie | 8.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940367 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 145,52 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940355 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940351 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940346 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940343 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940192 | NÁVRAT, občianske združenie Śancová 42, 81105 Bratislava |
31746209 | faktúra tréning lektorov terapie dotykom | 145,00 vrátane DPH |
59/2019 | 23.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 11/19 telekomunikačné služby | 145,94 vrátane DPH |
5/2018 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940401 | Portál Slovakia PaedDr.Nadežda Čabiňáková Horská 810,05991 Veľký Slávkov |
35463066 | Faktúra za odborný seminár | 140 vrátane DPH |
nie | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940227 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | faktúra za stravu a internát, lieky Biháryová | 140,90 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940114 | LUGAS SK s.r.o. Podzáhradná 9, 82106 Bratislava |
47847573 | fa č. 114/19_ záloha na matrac | 136,00 vrátane DPH |
A | 26.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940081 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 81/19 zmluvný servis plus nad rámec ZS | 136,65 bez DPH |
2/2015 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940404 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | Faktúra za ochrannú deratizáciu na Röntgenovej a Lenárdovej | 132 bez DPH |
nie | áno | 9.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940395 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 132,25 vrátane DPH |
áno | áno | 2.10.2019 | 18.10.2019 | |
11940147 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 147/19 ochranná deratizácia | 132,00 bez DPH |
24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940109 | JK - Trading, spol.s.r.o Mečiková 30, 84107 Bratislava |
31356656 | fa č. 109/19_crp. testy | 132,00 vrátane DPH |
A | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940258 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra PHM motorové vozidlá | 131,09 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940148 | Rivero s. r. o. Klincová 35, 82108 Bratislava |
50690736 | fa č. 148/19 pomocné práce a upratovacie služby | 128,40 vrátane DPH |
49 | 04.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940196 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 126,79 vrátane DPH |
67/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940165 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 165 PHL | 124,79 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940092 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 92/19 PHL | 124,26 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940376 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 122,40 vrátane DPH |
áno | nie | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
11940173 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940130 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č, 130/19_zber a odvoz odpadu 3/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 04.4.2019 | 25.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940033 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 33/19 PHL nafta + ad blue | 119,95 vrátane DPH |
25.1.2019 | 04.02.2019 | 15.4.2019 |