Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940162 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 162/19 za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
03.5.2019 | 06.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940163 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 163/19 nájom kyslíkových fliaš | 78,06 vrátane DPH |
22/2015 | 06.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 164/19 telekomunikačné služby | 147,42 vrátane DPH |
5/2018 | 06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940165 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 165 PHL | 124,79 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940166 | Zuzana Zimová Láb 673, 90067 Láb |
32073046 | fa č. 166/19 individuálna supervízia | 600,00 bez DPH |
76/2019 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940167 | DOMPtronic - Juraj Lehotský Trnavská 23, 83104 Bratislava |
17401585 | fa č. 167/19 nainštalovanie tlačiarne k ŠP | 84,00 vrátane DPH |
06.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940168 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 168/19 služby fyzioterapie | 750,00 bez DPH |
3/2018 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940169 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 169/19 zrážky Rontgenova 4/2019 | 85,15 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940170 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 170/19 vodné a stočné Lenardova 4/2019 | 343,27 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940171 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 171/19 vodné a stočné Rontgenova 4/2019 | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 07.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940172 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30, 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 172/19 zámočnícky tovar | 201,30 bez DPH |
61/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940173 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133, 06543 Orlov |
46754768 | fa č. 173/19 zber a odvoz kuchynského odpadu 4/19 | 122,40 vrátane DPH |
3/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940174 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19, 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 174/19 opakovaná dezinsekcia - mravce | 286,00 bez DPH |
31/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940175 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 175/19 spotreba el. energie Rontgenova 4/19 | 383,04 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940176 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 176/19 toner | 20,40 vrátane DPH |
64/2019 | 14.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 177/19 elektr. stavovacie poukážky | 7292,00 vrátane DPH |
4/2016 | 62/2019 | 14.5.2019 | 17.6.2019 | |
11940178 | TAMM, s.r.o. Andreja Sládkoviča 41, 90301 Senec |
48026735 | fa č. 178/19 montesory školka V. Janceková | 250,00 vrátane DPH |
15/2016 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940179 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 179/19 spotreba ele. energie Lenardova 4/19 | 856,69 vrátane DPH |
14/2017 | 14.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940180 | Miroslav Janíček Indačská 715/24, 93005 Gabčíkovo |
43101437 | fa č. 180/19 výmena vodného filtra FROD | 80,00 bez DPH |
3/2015 | 15.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940181 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová | 100,76 bez DPH |
13/2017 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940182 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 182/19 mobilné hovory | 162,63 vrátane DPH |
2/2009 | 16.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940183 | Pyroteam Group, s.r.o Beňovského 538/73, 90501 Senica |
36241903 | faktúra za kontrolu požiarných dverí | 453,00 vrátane DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940184 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 87,46 vrátane DPH |
22/2015 | 17.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940185 | Mária Tiňová - Počúvajme.sk Veternicová 24, 84105 Bratislava |
32154003 | faktúra školenie PR | 420,00 vrátane DPH |
28/2019 | 17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940186 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmeny Web, servis administrácia | 15,00 bez DPH |
17.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940187 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 178,62 vrátane DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940188 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940189 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940190 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940191 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A, 83154 Bratislava |
35974737 | faktúra mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 20.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940192 | NÁVRAT, občianske združenie Śancová 42, 81105 Bratislava |
31746209 | faktúra tréning lektorov terapie dotykom | 145,00 vrátane DPH |
59/2019 | 23.5.2019 | 09.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940193 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra oprava tlačiarne | 27,60 vrátane DPH |
77/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940194 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner do tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
70/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940195 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 31,86 vrátane DPH |
66/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940196 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703, 96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 126,79 vrátane DPH |
67/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940197 | Typografia plus, s.r.o. Vajnorská 108, 83104 Bratislava |
35930560 | faktúra tabuľky - menovky | 24,00 vrátane DPH |
28.5.2019 | 17.6.2019 | |||
11940198 | ELSPO BB s.r.o. Bagarova 25, 97404 Banská Bystrica |
46130764 | faktúra nahradný diel na mixér pre kuchárku | 12,08 vrátane DPH |
28.5.2019 | 17.6.2019 | |||
11940199 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 30,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940200 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | faktúra strava a pitný režim víkendový pobyt | 150,00 bez DPH |
68/2019 | 28.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940201 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra hlasové hovory | 47,96 vrátane DPH |
5/2018 | 29.5.2019 | 17.6.2019 |