Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940360 | Inštitút rodinnej terapie o.z Dielenská kružná 4,03861 Vrútky |
42434271 | faktúra za účasť na seminári T.Harvanová | 76 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940084 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 5., 82104 Bratislava |
35950226 | fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018 | 1735,24 vrátane DPH |
A | 04.3.2019 | 21.12.2018 | 17.4.2019 | |
11940249 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | oprava kopírovacieho zariadenia | 36,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940247 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za oprava tlačiarne | 24,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940243 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za opravu tlačiarne | 114,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940212 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra tonery do tlačiarní | 117,60 vrátane DPH |
07.6.2019 | 11.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940176 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 176/19 toner | 20,40 vrátane DPH |
64/2019 | 14.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940193 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra oprava tlačiarne | 27,60 vrátane DPH |
77/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940194 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner do tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
70/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940021 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 21/19 tonery | 67,20 vrátane DPH |
10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940020 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 20/19 tonery | 706,56 vrátane DPH |
005/2019 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940304 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za prestavenie tlačiarne | 24 vrátane DPH |
nie | áno | 10.8.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 |
11940302 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner | 99 vrátane DPH |
nie | áno | 6.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940284 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 276 vrátane DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940281 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 401,40 vrátane DPH |
nie | áno | 16.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940109 | JK - Trading, spol.s.r.o Mečiková 30, 84107 Bratislava |
31356656 | fa č. 109/19_crp. testy | 132,00 vrátane DPH |
A | 19.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940188 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940189 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4, 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | faktúra výkon bezpečnostné a technicke sužby | 300,00 bez DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940057 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa č. 57/19 výkon bezpeč. techn. služieb | 300,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940056 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa 56/19 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 200,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940378 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za bezp.technické služby a ochrany pred požiarmi | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940377 | Jozef Hradečný BTS-OPP Hájova 454/4,85101 Bratislava |
46046411 | faktúra za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 300 bez DPH |
nie | áno | 26.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940269 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773,92532 Veľká Mača |
22800816 | faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej | 33,19 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940038 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773 92532 Veľká Mača |
22800816 | fa č. 38/19 kkominárske služby | 66,38 bez DPH |
30.1.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940043 | KANAL M.P.S. s.r.o. Šamorínska 39 90301 Senec |
35710357 | fa č. 43/19 čistenie kanalizácie Lenárdova -havári | 1844,71 vrátane DPH |
06.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940277 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra na zámočnícky materiál | 237,40 vrátane DPH |
nie | áno | 28.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940272 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra za zámočnícky materiál | 219,30 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940172 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30, 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 172/19 zámočnícky tovar | 201,30 bez DPH |
61/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940035 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 35/19 zámočnícky tovoar ú v hotovosti | 95,60 bez DPH |
29.1.2019 | 18.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940114 | LUGAS SK s.r.o. Podzáhradná 9, 82106 Bratislava |
47847573 | fa č. 114/19_ záloha na matrac | 136,00 vrátane DPH |
A | 26.3.2019 | 27.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940394 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za dodávku elektrickej energie | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 24.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940323 | Magna energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940298 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18 |
35743565 | faktúra za plyn | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 14.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940254 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | úhrada odberného miesta plynu na Lenárdovej a Röntgenovej | 442,22 vrátane DPH |
áno | nie | 1.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | faktúra plyn CDR Rontgenova, Lenardova | 2653,32 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 161/19 spotreba plynu 5/2019 | 2653,32 vrátane DPH |
26/2017 | 03.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940126 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 126/19 spotreba plynu 4/2019 | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 01.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | FA č. 82/19 spotreba.-PLYN | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 50/19 spotreba plynu 2/2019 | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 23/19 vyučtovanie plynu 2018 | 1418,59 vrátane DPH |
26/2017 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 |