Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940209 | Nez. org. Cen. pre rod. Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | faktúra účastnícky poplatok workshop | 90,00 vrátane DPH |
06.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940137 | Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS Kostolná pri Dunaji 87, 90301 Kostolná pri Dunaji |
40507840 | fa č. 137/19_previnutie elektromotora | 90,00 vrátane DPH |
52 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940025 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 25/19 podušky pre pečiatky | 90,68 vrátane DPH |
004/2019 | 16.1.2019 | 16.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940380 | Europapier slovensko s.r.o panónska cesta 40,85245 Bratislava |
31344381 | faktúra za hygienicke potreby | 91,73 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 17.09.2019 | 18.10.2019 |
11940301 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 91,8 vrátane DPH |
áno | nie | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940322 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Röntgenovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 31.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940307 | Grund s.r.o Košická 37,82108 Bratislava |
17310334 | faktúra za opravuúniku vody+materiál | 92,88 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 22.08.2019 | 17.10.2019 |
11940299 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za zrážky na Lenárdovej | 92,89 vrátane DPH |
áno | nie | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940208 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | faktúra zrážková voda Lenárdova 5/2019 | 92,89 vrátane DPH |
04.6.2019 | 15.05.2019 | 11.8.2019 | ||
11940125 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 125/19 zrážky Lenárdová 3/2019 | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 01.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940053 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 53/19 nové kyslíkové fľaše | 92,66 vrátane DPH |
22/2015 | 010/2019 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |
11940049 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 49/19 zrážky Lenárdova 01/2019 | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940004 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 4/19 zrážky 12/2018 | 92,89 vrátane DPH |
03.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940373 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaś | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940312 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 23.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940295 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940259 | Messer Tatragas s.r.o Chalúpková 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za prenájom kyslíkových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | nie | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940235 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra za prenájom kyslikových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
21.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940217 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 217/19 PHL | 93,34 vrátane DPH |
10.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940032 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 32/19 nájom kyslíkových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
22/2015 | 25.1.2019 | 04.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940370 | Coachingplus o.z Cabanova 42,84102 Bratislava |
42127131 | faktúra za školenie K.Dobrovodskej | 95 bez DPH |
nie | áno | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940035 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 35/19 zámočnícky tovoar ú v hotovosti | 95,60 bez DPH |
29.1.2019 | 18.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940222 | ALMA Centrum pre zdravý vývin Pernecká 35, 84104 Bratislava |
44196687 | faktúra za psychologické služby | 96,00 vrátane DPH |
12.6.2019 | 20.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940152 | HONOUR, s. r. o. Stavbárska 5223/54, 82107 Bratislava |
44559119 | fa č. 152/19 hokejové sústredenie ú. v hotovost V1 | 96,00 bez DPH |
29.4.2019 | 15.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940399 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fliaś | 99,14 vrátane DPH |
áno | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940302 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner | 99 vrátane DPH |
nie | áno | 6.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940296 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940283 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | faktúra za ochrannú dezinfekciu | 99,40 bez DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940211 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9, 81101 Bratislava |
00685852 | faktúra prenájom kyslikových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
06.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940054 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 54/19 nájom kyslíkových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
22/2015 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940012 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 12/19 nájom kyslíkových fliaš 12/2018 | 99,84 vrátane DPH |
22/2015 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940327 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | faktúra za PHM motorových vozidiel | 100,27 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940181 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 181/19 stravné a internátne Z. Biháriová | 100,76 bez DPH |
13/2017 | 16.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940075 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 75/19 služby IT - administracia webu | 100,00 bez DPH |
24/2019 | 25.2.2019 | 06.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940048 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 48/19 PHL | 101,87 vrátane DPH |
08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940255 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | poplatok za internátne,stravné a lieky na Zuzanu Biháryovú | 103,30 vrátane DPH |
áno | nie | 2.7.2019 | 11.07.2019 | 16.10.2019 |
11940146 | Evanjelická spoj.škola interná Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | fa č. 146/19 stravné a intrenátne Z. Biháriová | 103,87 bez DPH |
13/2017 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940110 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 110/19_ phl | 105,52 vrátane DPH |
20.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940310 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 106,91 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
11940326 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 107,34 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |