
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940246 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 24,36 vrátane DPH |
01.7.2019 | 19.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940205 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940162 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 162/19 za webhosting | 26,04 vrátane DPH |
03.5.2019 | 06.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940127 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 127/19 za webhosting | 26,88 vrátane DPH |
01.4.2019 | 15.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940103 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 103/19_webhosting za 2/19 | 26,04 vrátane DPH |
15.3.2019 | 18.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940074 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 74/19 hosting ekoliska.sk | 51,70 vrátane DPH |
25.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | ||
11940069 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 69/19 ekoliska.sk - predĺženie registrácie d | 14,28 vrátane DPH |
22.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940051 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 51/19 webhosting nad limit služby minimum 01 | 25,20 vrátane DPH |
08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940039 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | poplatok za registráciu domény u ZP | 9,48 vrátane DPH |
007/2019 | 01.2.2019 | 30.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940010 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 10/18 za webhosting - nad limit 12/2018 | 24,36 vrátane DPH |
07.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940316 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940315 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 512,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940314 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940313 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940304 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za prestavenie tlačiarne | 24 vrátane DPH |
nie | áno | 10.8.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 |
11940302 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner | 99 vrátane DPH |
nie | áno | 6.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940284 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 276 vrátane DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940281 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 401,40 vrátane DPH |
nie | áno | 16.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940249 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | oprava kopírovacieho zariadenia | 36,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940247 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za oprava tlačiarne | 24,00 vrátane DPH |
01.7.2019 | 03.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940243 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za opravu tlačiarne | 114,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940212 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra tonery do tlačiarní | 117,60 vrátane DPH |
07.6.2019 | 11.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940176 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 176/19 toner | 20,40 vrátane DPH |
64/2019 | 14.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940193 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra oprava tlačiarne | 27,60 vrátane DPH |
77/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940194 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29, 85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner do tlačiarne | 48,00 vrátane DPH |
70/2019 | 23.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940021 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 21/19 tonery | 67,20 vrátane DPH |
10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940020 | Ján Bureš - FULL SERVIS Černyševského 29 85101 Bratislava |
36910813 | fa č. 20/19 tonery | 706,56 vrátane DPH |
005/2019 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940265 | Boris Sklenka Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu auta Dacia | 354 bez DPH |
nie | áno | 11.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940226 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za prezuvanie pneumatík | 60,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940224 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Dacia | 156,00 vrátane DPH |
16.7.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940223 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Ford | 504,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940064 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765 84103 Bratislava |
37126334 | fa č. 64/19 oprava vozidla Dacia BL904EE | 278,00 vrátane DPH |
18.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940063 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765 84103 Bratislava |
37126334 | fa č. 63/19 oprava vozidla Ford BA 396 PZ | 229,00 vrátane DPH |
015/2019 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940356 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 476 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940276 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 296 bez DPH |
nie | áno | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940149 | Roman Nemčovič Vilová 19, 85101 Bratislava |
37419242 | fa č. 149/19 maliarské a natieračské práce | 311,50 bez DPH |
24.4.2019 | 26.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940137 | Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS Kostolná pri Dunaji 87, 90301 Kostolná pri Dunaji |
40507840 | fa č. 137/19_previnutie elektromotora | 90,00 vrátane DPH |
52 | 10.4.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940386 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 83,25 bez DPH |
áno | áno | 30.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940372 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 209,45 vrátane DPH |
áno | áno | 1.7.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940368 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflová 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 83,25 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |