Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 52/19 telekomunikačné služby | 147,08 vrátane DPH |
5/2018 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 11/19 telekomunikačné služby | 145,94 vrátane DPH |
5/2018 | 07.1.2019 | 11.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 154/19 telekomunikačné služby | 16,99 vrátane DPH |
6/2016 | 30.4.2019 | 09.05.2019 | 16.5.2019 | |
11940119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 119/19_telekomunikačné služby telefonovanie | 47,96 vrátane DPH |
6/2016 | 28.3.2019 | 04.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 77/19 telekomunikačné služby | 16,99 vrátane DPH |
6/2016 | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 8/19 spoteraba plynu 01/19 | 1810,50 vrátane DPH |
7/2015 | 03.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 153/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
7/2016 | 30.4.2019 | 09.05.2019 | 16.5.2019 | |
11940120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 120/19_telekomunikačné služby telefonovanie | 16,99 vrátane DPH |
7/2016 | 28.3.2019 | 04.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 78/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
7/2016 | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940406 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová | 149,88 vrátane DPH |
áno | nie | 15.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940403 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 49,04 vrátane DPH |
áno | nie | 17.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940402 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHM motorových vozidiel | 80,91 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
11940400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 327,67 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940399 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fliaś | 99,14 vrátane DPH |
áno | áno | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940395 | Xepap s.r.o Jesenského 4703 |
31628605 | faktúra za kancelárske potreby | 132,25 vrátane DPH |
áno | áno | 2.10.2019 | 18.10.2019 | |
11940394 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za dodávku elektrickej energie | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 24.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940393 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940391 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 89,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940386 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 83,25 bez DPH |
áno | áno | 30.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940385 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940384 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 26,60 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940382 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 208 vrátane DPH |
áno | áno | 27.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940380 | Europapier slovensko s.r.o panónska cesta 40,85245 Bratislava |
31344381 | faktúra za hygienicke potreby | 91,73 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 17.09.2019 | 18.10.2019 |
11940379 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za medox kyslík.med.pl | 35,99 vrátane DPH |
áno | áno | 26.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940376 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 122,40 vrátane DPH |
áno | nie | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
11940375 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 179,25 vrátane DPH |
áno | nie | 20.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940374 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 197,04 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940373 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaś | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940372 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 209,45 vrátane DPH |
áno | áno | 1.7.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940371 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné volania | 216,89 vrátane DPH |
áno | nie | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940369 | Bester s.r.o pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za štvrťročnú revíziu EPS na Röntgenovej a Lenárdovej | 432 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940368 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflová 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 83,25 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940367 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 145,52 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940365 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 664 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940364 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 5756 vrátane DPH |
áno | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 17.10.2019 |
11940363 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 731,42 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940362 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 371,82 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940358 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 40,13 vrátane DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940355 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940354 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |