Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940026 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 26/19 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 16.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za hlasové hovory a internet | 152,41 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940132 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 132_telekomunikač. sl. telef. + internet | 155,57 vrátane DPH |
5/2018 | 08.4.2019 | 11.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940224 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765, 84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu motorového vozidla Dacia | 156,00 vrátane DPH |
16.7.2019 | 27.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940068 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 68/19 telekomunikačné služby | 161,67 vrátane DPH |
2/2009 | 19.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940387 | Obćianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | Faktúra za stravu a pitný režím počas víkendového pobytu detí | 162 bez DPH |
nie | áno | 17.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940207 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 162,40 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940182 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 182/19 mobilné hovory | 162,63 vrátane DPH |
2/2009 | 16.5.2019 | 17.6.2019 | ||
11940106 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 106_ telefonovanie | 164,79 vrátane DPH |
2/2009 | 18.3.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940024 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 24/19 mobilné hovory | 165,80 vrátane DPH |
2/2009 | 16.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940396 | Bester s.r.o pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za dodávku a montáž kamier a opravu osvetlenie | 166 vrátane DPH |
nie | áno | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940002 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 2/19 tabor v Jasení ubytovanie V1 | 167,28 bez DPH |
02.1.2019 | 29.01.2019 | 15.4.2019 | ||
11940289 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na ubytovanie detí v tábore V1 | 176,80 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940203 | Asociacia supervízorov a soc.p Mokrohájska cesta 3, 84104 Bratislava |
31803989 | faktúra - skupinová supervízia | 178,44 vrátane DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 11.8.2019 | ||
11940187 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | faktúra nafta a benzín | 178,62 vrátane DPH |
20.5.2019 | 24.05.2019 | 17.6.2019 | ||
11940375 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 179,25 vrátane DPH |
áno | nie | 20.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940143 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 143/19_telefonovanie | 179,57 vrátane DPH |
2/2009 | 17.4.2019 | 09.05.2019 | 16.5.2019 | |
11940241 | Občianske združenie BUBLINA Cabanova 22, 84102 Bratislava |
42186021 | Fač.241 a Fač.240 splav strava a pitný režím | 182,00 bez DPH |
26.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940027 | HOMOLA TEAM s.r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava |
35702192 | fa č. 27/19 odvoz odpadu z Rontgenovej | 185,04 vrátane DPH |
001/2019 | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 15.4.2019 | |
11940357 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servisný zásah na Röntgenovej | 188,40 vrátane DPH |
nie | áno | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940374 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 197,04 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940234 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | faktúra mailove adresy pre novú domenu cdr | 200,88 bez DPH |
20.6.2019 | 11.8.2019 | |||
11940124 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 124/19 PHL | 200,03 vrátane DPH |
01.4.2019 | 04.04.2019 | 16.5.2019 | ||
11940056 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa 56/19 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 200,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940172 | Kloto s.r.o. Mamateyova 30, 85104 Bratislava |
46928481 | fa č. 172/19 zámočnícky tovar | 201,30 bez DPH |
61/2019 | 10.5.2019 | 17.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940280 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné služby | 202,62 vrátane DPH |
áno | nie | 15.7.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940123 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 123/19_zmluvný a mimozmluvný servis | 204,00 bez DPH |
2/2015 | 01.4.2019 | 04.04.2019 | 16.5.2019 | |
11940090 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 90/19 phl | 204,95 vrátane DPH |
07.3.2019 | 15.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940382 | Xepap s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | faktúra za kopírovací papier | 208 vrátane DPH |
áno | áno | 27.9.2019 | 18.10.2019 | |
11940372 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis | 209,45 vrátane DPH |
áno | áno | 1.7.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940157 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 157/19 zmluvný servis PC/LAN a mimo ZS | 210,20 bez DPH |
2/2015 | 02.5.2019 | 15.05.2019 | 17.6.2019 | |
11940260 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 214,20 vrátane DPH |
nie | áno | 8.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940371 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné volania | 216,89 vrátane DPH |
áno | nie | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940107 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 107/19_phl | 216,36 vrátane DPH |
18.3.2019 | 21.03.2019 | 17.4.2019 | ||
11940272 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra za zámočnícky materiál | 219,30 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940244 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
27.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940229 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky | 220,00 vrátane DPH |
13.6.2019 | 02.07.2019 | 11.8.2019 | ||
11940040 | SHELL Slovakia, s r.o. Einsteinova 23 85101 Bratislava |
31361081 | fa č. 40/19 PHL | 225,95 vrátane DPH |
04.2.2019 | 06.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940063 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765 84103 Bratislava |
37126334 | fa č. 63/19 oprava vozidla Ford BA 396 PZ | 229,00 vrátane DPH |
015/2019 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940277 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra na zámočnícky materiál | 237,40 vrátane DPH |
nie | áno | 28.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |