Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940359 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66,04001 Košice |
42102715 | faktúra za supervíziu L.Norková | 60 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940357 | DOMPtronic-Juraj Lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servisný zásah na Röntgenovej | 188,40 vrátane DPH |
nie | áno | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940356 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 476 bez DPH |
nie | áno | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940326 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 107,34 vrátane DPH |
áno | áno | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940325 | Peter Ďuriančik,plyn,tlak.zar. Galbavého 1,84101 Bratislava |
11884533 | faktúra za prehliadky a skúšky zariadení kotolni | 958,32 vrátane DPH |
nie | áno | 2.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940324 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | faktúra za služby fyzioterapie | 600 bez DPH |
nie | áno | 5.9.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940319 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
áno | áno | 28.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940318 | Enes plus s.r.o Janka Kráľa 1248/52,02001 Púchov |
51162903 | faktúra za opravu strechy na Röntgenovej | 9052,60 vrátane DPH |
nie | áno | 28.8.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940316 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940315 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultácie a poradenstvo | 512,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940314 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940313 | Softip a.s Krasovského 14,85101 Bratislava |
36785512 | faktúra za konzultáciu a poradenstvo | 296,40 vrátane DPH |
áno | áno | 26.8.2019 | 25.09.2019 | 17.10.2019 |
11940312 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom kyslíkových fľiaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 23.8.2019 | 11.09.2019 | 17.10.2019 |
11940311 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za servis a administrácia WEB/MAIL | 75 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
11940310 | Ing.Ján Pivárnik-PC TEAM Pifflova 3,85101 Bratislava |
40774384 | faktúra za zmluvný servis PC/LAN | 106,91 vrátane DPH |
áno | áno | 31.7.2019 | 17.10.2019 | |
11940308 | WebHouse s.r.o Paulínska 20,91701 Trnava |
36743852 | faktúra za webhosting | 24,36 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 21.08.2019 | 17.10.2019 |
11940307 | Grund s.r.o Košická 37,82108 Bratislava |
17310334 | faktúra za opravuúniku vody+materiál | 92,88 vrátane DPH |
nie | áno | 21.8.2019 | 22.08.2019 | 17.10.2019 |
11940305 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 360 vrátane DPH |
áno | áno | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940304 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za prestavenie tlačiarne | 24 vrátane DPH |
nie | áno | 10.8.2019 | 11.09.2019 | 16.10.2019 |
11940302 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za toner | 99 vrátane DPH |
nie | áno | 6.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940300 | Ariel n.o Podlavická cesta 6452/29,97409 Banská Bystrica |
50578685 | Faktúra za stravovanie detí V1 v tábore | 1100,84 bez DPH |
nie | áno | 2.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940296 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940295 | Messer Tatragas s.r.o Chalupkova 9,81944 Bratislava |
00685852 | faktúra za nájom oceľových fliaš | 93,60 vrátane DPH |
áno | áno | 18.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940294 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 5680 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940293 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | faktúra za elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov | 468 vrátane DPH |
áno | áno | 13.8.2019 | 22.08.2019 | 16.10.2019 |
11940290 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na stravovanie detí V1 v tábore | 423,40 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940289 | Chata Assisi-Zdena Dobišová Štiavnické Bane 117 |
44241623 | faktúra na ubytovanie detí v tábore V1 | 176,80 bez DPH |
nie | áno | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940284 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 276 vrátane DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940283 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19,83101 Bratislava |
17398444 | faktúra za ochrannú dezinfekciu | 99,40 bez DPH |
nie | áno | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940282 | Bester s.r.o Pekná cesta 2/A,83154 Bratislava |
35974737 | faktúra za mesačnú kontrolu EPS | 151,20 vrátane DPH |
nie | áno | 31.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940281 | Ján Bureš-FULL SERVIS Černyševského 29,85101 Bratislava |
36910813 | faktúra za tonery | 401,40 vrátane DPH |
nie | áno | 16.7.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 |
11940277 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra na zámočnícky materiál | 237,40 vrátane DPH |
nie | áno | 28.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940276 | Roman Nemčovič Vilová 19,85101 Bratislava |
37419242 | faktúra za maliarske práce | 296 bez DPH |
nie | áno | 22.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940275 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22,84102 Bratislava |
42186021 | faktúra za stravu detí v letnom tábore | 504,48 bez DPH |
nie | áno | 26.6.2019 | 14.08.2019 | 16.10.2019 |
11940272 | Kloto s.r.o Mamateyova 30,85004 Bratislava |
46928481 | faktúra za zámočnícky materiál | 219,30 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940271 | Mgr.Lenka Lipanová Južná trieda 66,04001 Košice |
42102715 | faktúra za supervíziu K.Ontková | 30 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940270 | BICAR SK s.r.o Zábranie 38,92001 Hlohovec |
47335947 | faktúra za opravu auta Ford Tranzit | 465,92 vrátane DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940269 | Juraj Gál-kominár Trnavská 773,92532 Veľká Mača |
22800816 | faktúra za kominárske službyna Röntgenovej a Lenárdovej | 33,19 bez DPH |
nie | áno | 18.7.2019 | 19.07.2019 | 16.10.2019 |
11940265 | Boris Sklenka Studenohorská 2087/65,84103 Bratislava |
37126334 | faktúra za opravu auta Dacia | 354 bez DPH |
nie | áno | 11.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940264 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a opravu klapky | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |