Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940084 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 5., 82104 Bratislava |
35950226 | fa č. 84/19 biela technika z decembra 2018 | 1735,24 vrátane DPH |
A | 04.3.2019 | 21.12.2018 | 17.4.2019 | |
11940083 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 83/19 zrážky Lenárdová 02/19 | 84,05 vrátane DPH |
5/2013 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | FA č. 82/19 spotreba.-PLYN | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940081 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3, 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 81/19 zmluvný servis plus nad rámec ZS | 136,65 bez DPH |
2/2015 | 04.3.2019 | 07.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940080 | Mgr.Kuchárová Barbora Šancová 58, |
30792029 | fa č. 80/19 supervízia | 60,00 bez DPH |
A | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940079 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11, 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 79/19 služby fyzioterapie | 675,00 bez DPH |
3/2018 | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 78/19 telekomunikačné služby | 47,96 vrátane DPH |
7/2016 | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 77/19 telekomunikačné služby | 16,99 vrátane DPH |
6/2016 | 04.3.2019 | 06.03.2019 | 17.4.2019 | |
11940076 | GRUND spol. s r.o. Košická 37 82108 Bratislava |
17310334 | fa č. 76/19 montáž umývačky riadu +práčkový ventil | 115,38 vrátane DPH |
25/2019 | 27.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940075 | Ing.Ján Pivarník-PC TEAM Pifflova 3 85101 Bratislava |
40774384 | fa č. 75/19 služby IT - administracia webu | 100,00 bez DPH |
24/2019 | 25.2.2019 | 06.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940074 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 74/19 hosting ekoliska.sk | 51,70 vrátane DPH |
25.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | ||
11940073 | ARIEL, n.o. Podlavická cesta 29 97409 Banská Bystrica |
50578685 | fa č. 73/19 stravovanie tábor V1- ú. v hotovosti | 307,36 bez DPH |
25.2.2019 | 20.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940072 | Stravovanie - Petra, s.r.o. Harmónia 3553 90001 Modra |
35866080 | fa č. 72 - obedy ú. V1 hotovosťou cez pokladňu | 28,00 vrátane DPH |
25.2.2019 | 14.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940071 | HONOUR, s. r. o. Stavbárska 5223/54 82107 Bratislava |
44559119 | fa č. 71/19 hokejové sústredenie - ú.v hotov. V1 | 72,00 bez DPH |
25.2.2019 | 14.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940070 | SAFE POINT s.r.o. Hurbanova 35 91101 Trenčín |
36346233 | fa č. 70/19 okenný zámok 6ks | 534,00 vrátane DPH |
20/2019 | 22.2.2019 | 25.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940069 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 69/19 ekoliska.sk - predĺženie registrácie d | 14,28 vrátane DPH |
22.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940068 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava |
35697270 | fa č. 68/19 telekomunikačné služby | 161,67 vrátane DPH |
2/2009 | 19.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940067 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 67/19 nájom kyslíkových fliaš | 77,78 vrátane DPH |
22/2015 | 19.2.2019 | 04.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940066 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 66/19 pečiatky - uhradené dobierkov(pokladňa | 38,98 vrátane DPH |
18/2019 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 15.4.2019 | |
11940065 | BESTER s. r.o. Pekná cesta 2/A 83154 Bratislava |
35974737 | fa č. 65/19 mesačná kontrola EPS | 151,20 vrátane DPH |
1/2006 | 19.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940064 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765 84103 Bratislava |
37126334 | fa č. 64/19 oprava vozidla Dacia BL904EE | 278,00 vrátane DPH |
18.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940063 | Boris Sklenka Studenohorská 208/765 84103 Bratislava |
37126334 | fa č. 63/19 oprava vozidla Ford BA 396 PZ | 229,00 vrátane DPH |
015/2019 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940062 | Milan Hrabinský - DEMI Rozvodnán 19 83101 Bratislava |
17398444 | fa č. 62/19 doloženie detatizačných nástrah | 62,00 bez DPH |
14.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940061 | Aureus Services, s.r.o. Duklianskych hrdinov 381/3 90101 Malacky |
45442088 | fa č. 61/18 pečiatky | 57,82 vrátane DPH |
017/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | fa č. 60/19 el. stravovacie poukážky | 5966,00 vrátane DPH |
013/2019 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940059 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 59/19 Lenár. vyučt. el. energie 15.10.-31.1. | 443,44 vrátane DPH |
14/2017 | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | fa č. 58/19 vyúčtovanie el. energie 15.10.-31.1.19 | -575,66 vrátane DPH |
14/2017 | 12.2.2019 | 30.04.2019 | 15.4.2019 | |
11940057 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa č. 57/19 výkon bezpeč. techn. služieb | 300,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940056 | Jozef Hradečný BTS - OPP Hájova 454/4 85110 Bratislava - Rusovce |
46046411 | fa 56/19 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 200,00 bez DPH |
12/2018 | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940055 | Mgr. Anna Jančíková Okružná 11 90031 Stupava |
50153242 | fa č. 55/19 služby fyzioterapie | 675,00 bez DPH |
22/2017 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940054 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 54/19 nájom kyslíkových fliaš | 99,84 vrátane DPH |
22/2015 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940053 | Messer Tatragas spol.s r.o. Chalúpková 9 81101 Bratislava |
00685852 | fa č. 53/19 nové kyslíkové fľaše | 92,66 vrátane DPH |
22/2015 | 010/2019 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |
11940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | fa č. 52/19 telekomunikačné služby | 147,08 vrátane DPH |
5/2018 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940051 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava |
36743852 | fa č. 51/19 webhosting nad limit služby minimum 01 | 25,20 vrátane DPH |
08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940050 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | fa č. 50/19 spotreba plynu 2/2019 | 2033,98 vrátane DPH |
26/2017 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940049 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 49/19 zrážky Lenárdova 01/2019 | 92,89 vrátane DPH |
5/2013 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940048 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82107 Bratislava |
31322832 | fa č. 48/19 PHL | 101,87 vrátane DPH |
08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | ||
11940047 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského č.4703 96001 Zvolen |
31628605 | fa č. 47/19 kancelárske potreby | 113,93 vrátane DPH |
008/2019 | 08.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940046 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 46/19 vodné a stočné Rontgenova 01/19 | 37,90 vrátane DPH |
5/2013 | 07.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 | |
11940045 | Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | fa č. 45/19 vodné a stočné Lenárdova 01/19 | 352,18 vrátane DPH |
5/2013 | 07.2.2019 | 13.02.2019 | 15.4.2019 |