Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940263 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | faktúra za servis a zavedenie linky do novej kancelárie | 48 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940262 | DOMPtronic-Juraj lehotský Trnavska 23,83104 Bratislava |
17401585 | Inštalácia Lan na Röntgenovej | 907,80 vrátane DPH |
nie | áno | 9.7.2019 | 26.08.2019 | 16.10.2019 |
11940260 | Espik Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 214,20 vrátane DPH |
nie | áno | 8.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940257 | Mgr.Anna Jančíková Okružná 11,90031 Stupava |
50153242 | fyzioterapeutické služby | 525 bez DPH |
nie | áno | 4.7.2019 | 22.07.2019 | 16.10.2019 |
11940256 | Group Pc Team s.r.o Pifflova 3,85101 Bratislava |
35899999 | Hosting WEBSUPPORT-50GB na 12mesiacov-domena | 55,99 vrátane DPH |
áno | áno | 3.7.2019 | 17.07.2019 | 16.10.2019 |
11940253 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 7240 vrátane DPH |
áno | áno | 18.7.2019 | 01.08.2019 | 16.10.2019 |
11940406 | Evanjelická spojená škola Červenica 114,08207 Tuhrina |
42227372 | Faktúra za internátne,stravné a lieky Z.Biháryová | 149,88 vrátane DPH |
áno | nie | 15.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940403 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 49,04 vrátane DPH |
áno | nie | 17.10.2019 | 22.10.2019 | |
11940402 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHM motorových vozidiel | 80,91 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 22.10.2019 |
11940400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné | 327,67 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 |
11940394 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | faktúra za dodávku elektrickej energie | 2653,32 vrátane DPH |
áno | nie | 24.9.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940393 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 85,15 vrátane DPH |
áno | nie | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940391 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodu z povrch.odtoku | 89,58 vrátane DPH |
áno | nie | 8.10.2019 | 08.10.2019 | 18.10.2019 |
11940385 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 47,96 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940384 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za mobilné volania | 26,60 vrátane DPH |
áno | nie | 30.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 |
11940376 | ESPIK Group s.r.o Orlov 133,06543 Orlov |
46754768 | faktúra za zber a odvoz odpadu | 122,40 vrátane DPH |
áno | nie | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 17.10.2019 |
11940375 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 179,25 vrátane DPH |
áno | nie | 20.9.2019 | 07.10.2019 | 17.10.2019 |
11940374 | SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23,85101 Bratislava |
31361081 | faktúra za PHL motorových vozidiel | 197,04 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 24.09.2019 | 17.10.2019 |
11940371 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné volania | 216,89 vrátane DPH |
áno | nie | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940367 | Slovak Telekom a.s Bajkalska 28,81762 Bratislava |
35763469 | faktúra za telekomunikačné služby | 145,52 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940363 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Lenárdovej | 731,42 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940362 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | faktúra za dodávku elektrickej energie na Röntgenovej | 371,82 vrátane DPH |
áno | nie | 10.9.2019 | 19.09.2019 | 17.10.2019 |
11940358 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | faktúra za vodné a stočné na Röntgenovej | 40,13 vrátane DPH |
áno | nie | 5.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940355 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940354 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940353 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940352 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940351 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940350 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 17.10.2019 |
11940349 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940348 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940347 | Orange Slovensko a.s metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940346 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940345 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940344 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940343 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Samsung A20 | 145,80 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940342 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940341 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940340 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |
11940339 | Orange Slovensko a.s Metodova 8,82108 Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilný telefón Nokia 230 | 33,30 vrátane DPH |
áno | nie | 12.9.2019 | 20.09.2019 | 17.10.2019 |