Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940133 | ALF SERVIS, Jozef Hudák Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie. | 55,80€ vrátane DPH |
41/2019 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940131 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 62,52€ bez DPH |
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940130 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 22,81 € vrátane DPH |
9121118263 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940129 | DAMEDIS s.r.o. Křenová 89/19 60200 Brno-střed |
26931664 | FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky | 250,38 € vrátane DPH |
40/2019 | 05062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019 | 4085,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940329 | bez DPH |
30.12.2019 | |||||||
11940327 | bez DPH |
30.12.2019 | |||||||
11940311 | bez DPH |
20.12.2019 | |||||||
11940140 | bez DPH |
25.6.2019 | |||||||
11940115 | Alza,cz a.s. Praha |
FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo. | 632,79 € vrátane DPH |
332019 | 15.05.2017 | 20.05.2019 | 16.5.2019 | ||
11940019 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky na stravné 01/2019 | 66,72 € vrátane DPH |
442018 | 29.01.2018 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940034 | LVS Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavok na stravu 2/2019 | 65,65 vrátane DPH |
45/2018 | 14.02.2018 | 19.02.2018 | 11.3.2019 | |
11940062 | BCE,s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019. | 643,63 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.03.2018 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
1194003 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 | 1492,69 vrátane DPH |
P1374/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
1194002 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické stravovacie poukážky január 2019. | 3636,60 € vrátane DPH |
6801/2015 | 04.01.2019 | 9.1.2019 | ||
11940001 | Amnet s.r.o. Siladická 373/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby na základe zmluvy o dielo za december2018. | 192,00 € vrátane DPH |
599/2017 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
1190004 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné od 13.11.18-12.12.18 . | 719,98 € vrátane DPH |
OM00053641 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 9.1.2019 | |
11940007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940006 | ISPER Slovakia s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard 1/2019. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940005 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mesačný poplatok -VPN EÚ privátna sieť od 06.01.do 05.02.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2019 | 16.1.2019 | ||
11940012 | Obecný úrad Veľký Biel Železničná 16,90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za komunálny odpad na rok 2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 90,00 € vrátane DPH |
14.01.2019 | 16.1.2019 | |||
11940011 | Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14,83102 Bratislava |
36364568 | FA za predplatné služby Plustelka Standard na 1 rok + 3 mesiace zdarma. | 239,52 € vrátane DPH |
1/2019 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
35697007 | FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
11940009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019 | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
11940008 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie za dodávku elektriny Trnavská 62 Bernolákovo 01.01.-31.01.2019 | 741,78 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
11940015 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za službu zmluva o výpožičke | 11,55 € bez DPH |
8752/2017 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 5.2.2019 | |
1190014 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za vyúčtovanie plynu rok 2018. | 3877,00 € vrátane DPH |
P1374/2015 | 18.01.2019 | 09.02.2019 | 5.2.2019 | |
11940013 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za Finančný spravodaj doučtovanie 2018 | 14,90 vrátane DPH |
SZM18/V006 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940017 | ŠEVT a.s. Plynárenská6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za dodanie kopírovacieho papiera A4. | 346,00 € vrátane DPH |
2017/940/1030 | 24.01.2019 | 29.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940022 | Phdr. Pavol Lorenc NA Grunte 5/8A 83152 Bratislava |
50441833 | FA za manažérske zručnosti p. riaditeľka. | 126,00 vrátane DPH |
22019 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940021 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné 13.12.18-12.01.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 822,50 vrátane DPH |
PZ000490043_011 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940020 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 1/2019 | 10,00 € vrátane DPH |
452018 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940024 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019 | 3560 vrátane DPH |
RD6081/2015 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940023 | OU Bernblákovo Hlavná 111, 90027 Bernolákovo |
00304662 | Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad. | 1154,00 vrátane DPH |
01.02.2019 | 07.02.2019 | 11.3.2019 | ||
11940027 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Veľký Biel Obchodná 8 . | 33,12 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940026 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Veľký Biel Kostoľná 1 2/2019 | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE82018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940025 | OVN s.r.o. Veľkomoravská 2162/168 Trenčín |
46953981 | FA za postele masív EUREKA 90 preddavok | 750,00 vrátane DPH |
102019 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940030 | Amnet s.r.o. Znievská 372/11 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu 1/2019 | 192,00 vrátane DPH |
2017/2019 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940029 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28, Bratislava |
357634469 | FA za telekomunikačné poplatky 1/2019 | 62,65 vrátane DPH |
dodatok k zmluve 2018 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 |