Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940253   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava
00681156  FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2    17.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940252   Ament. s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA za internetové káble Obchodná 8 Veľký Biel.  95,09 € 
vrátane DPH
  73/2019  15.10.2019  22.10.2019  21.10.2019 
11940251   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica
36597007  FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  472,50 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940250   LVS Čakany
Čakany 7 93040 ČAkany
00014478  FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019.  42,56 € 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940248   DC Záhorská Bystrica
Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B.
00163252  FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní.  141,48 € 
vrátane DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357643469  FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019.  27,14 € 
vrátane DPH
9921118263    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA - za Magio Internet L zapojenie 27.09.-30.09. 1.10.- 31.10.2019.  34,60 € 
vrátane DPH
9922759236    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019.  62,92 € 
vrátane DPH
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K    11.10.2019  15.10.20196  15.10.2019 
11940244   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019.  238,44 € 
vrátane DPH
372/O1/2017    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
11940243   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 811000008 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019.  4030, 
bez DPH
Rámcová dohoda č.6081/2015    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940242   Xepapa spol. s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  FA za kancelárske potreby v zmysle objednávky.  77,12 € 
bez DPH
  76/2019  07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940241   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča
00163376  FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019  144,00 
bez DPH
uznensenie 35P/22/2019-55    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940240   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča
00163376  FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019.  144,00 
bez DPH
uznensenie 12P/105/2019-43    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940239   Reedukačné centrum Vráble
Kap.Nálepku, 95201 Vráble
00181315  FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019.  107,01 € 
bez DPH
uznensenie o NO37p/179/2019-18    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940238   Isper Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18, 85105 Bratislava
04660551  FA za Internet/Standard 10/2019  14,90  
vrátane DPH
76038    07.10.2019    14.10.2019 
11940237   Magna Energia a.s.
Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940236   Dignostické Centrum Braislava
Slovínska č.1, 82104 Bratislava
31750338  FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC.  105,00 
bez DPH
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940235   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel.  33,12 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940234   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunajiji
35954639  FA za prezutie a vyváženie kolies: Dácia Logan SC528DB, S-Octávia SC857ET, S-Octávia SC-502DR  78,00 € 
vrátane DPH
  72/2019  30.09.2019  09.10.2019  14.10.2019 
11940233   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal.  173,50 € 
vrátane DPH
  RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015  30.09.2019    3.10.2019 
11940232   BVS a.s.
Prešovská 48.82646 Bratislava29
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019.  213,98 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    27.09.2019  07.10.2019  30.9.2019 
11940231   Ing.Stanislav Kocman
Kvetná 6, 90027 Bernolákovo
40505162  FA za opravu tečúceho spoje radiátora v objekte CDR Bernolákovo Trnavská 62.  70,00 € 
bez DPH
  71/2019  25.09.2019  06.10.2019  30.9.2019 
11940230   Poradca podnikateľa s.r.o.
M.Rázusa 23A, 01001 Žilina
03159250  FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020.  26,40 € 
bez DPH
    25.09.2019  04.10.2019  30.9.2019 
11940229   Autoservis- V4 s.r.o.
Bernolákovská 62 90028 Ivanka pri Dunaji
03595463  FA za servisnú prehliadku Nissan Micra SC891 AZ: výmena oleja filtra, výmena vzduchového filtra, výmena predných brzdových kotúčov a platničiek.   226,74 € 
vrátane DPH
  70/2019  24.09.2019  27.09.2019  26.9.2019 
11940228   BVS a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35820370  FA za odber vody 14.06.-13.09.2019, Kostolná 1 Veľký Biel.  5,62 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    20.09.2019  27.09.2019  23.9.2019 
11940227   BVS a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava 29
35850370  FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel.  21,34 € 
vrátane DPH
PZ00144111_001    20.09.2019  27.09.2019  23.9.2019 
11940226   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava.  11,94 € 
bez DPH
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2    18.09.2019  23.09.2019  23.9.2019 
11940225   MPSVaR SR
Špitálska 4-6.81643 Bratislava
00681156  FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo.  26,20 € 
bez DPH
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2.    18.09.2019  23.09.2019  23.9.2019 
11940224   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za vykonanú prácu výmena brzdových kotúčov, brzdových platničiek, vyčistenie a premazanie.  197,40 € 
vrátane DPH
  67/2019  17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940223   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019.  4063,75 € 
bez DPH
RD č.6081/2015    17.09.2019    23.9.2019 
11940222   LVS Čakany
Čakany 1, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019.  180,26 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940221   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019.  33,00 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940220   Mgr.Barbora Kuchárová
Šancová 58, 81105 Bratislava
30792029  FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019.  180,00 € 
bez DPH
Mandátna zmluva    12.09.2019  17.09.2019  23.9.2019 
11940219   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940218   Reedukačné centrum Levoča
Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča
00163376  FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019.  115,20 € 
bez DPH
    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940217   SPO - Ba s.r.o.
Jadranská 14,84101 Bratislava
47995947  FA za vypracovanie grafickej časti požiarneho evakuačného plánu.  179,76 € 
vrátane DPH
  64/2019  10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940216   BCF s.r.o.
Zvolesnká cesta 14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA za dodávky elektriny za obdobie od 01.08.-31.08.2019.  497,08 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018 E dodatok č,2274    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940215   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
357763469  FA poplatky za telekomunikačné služby.  61,97 € 
bez DPH
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo  27,14 € 
vrátane DPH
9121118263    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť