Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940079 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny. | 630,00€ bez DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
11940080 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019 | 3435,20 € vrátane DPH |
RD 6081/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940081 | BCF, s.r.o Zvolenská cesta14,97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Kostolná 1 Veľký Biel. | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP/_ZSE/2018 Edodatok č.2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940082 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940084 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoľčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za službu Internet Standard 04/2019 - byt MD BA. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | ||
11940085 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K | 09.04.2019 | 10.4.2019 | ||
11940087 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 184,80 € vrátane DPH |
13/2/2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940088 | Amnet s.r.o. Siladická 372/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5. | 91,80 € vrátane DPH |
15/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940089 | KVF, s.r.o Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji |
50431851 | FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019. | 52,80 € vrátane DPH |
20/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940090 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 B Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny 3/2019 | 659,29 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940091 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940092 | Pavol Murín Sihelné č.152 029 46 |
41352289 | FA za maľovanie a drobné úpravy kancelárií o rozlohe 201m2 | 600,00€ bez DPH |
21/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940093 | OZ Fantázia detí Mliekarenská 10,82492 Bratislava |
50073028 | FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019 | 2358,72 € bez DPH |
zmluva 2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940094 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019. | 71,57 € bez DPH |
44/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940095 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940096 | KORY DKC Stromová 34,83101 Bratislava |
50631624 | FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta. | 130,00 € bez DPH |
19/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940097 | Strečko Ladislav Železničná 6 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky. | 250,00€ bez DPH |
28/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940098 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019. | 11,52 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940099 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo | 11,11 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940101 | Removal s.r.o. podniková 1283/1 83102 Bratislava |
52243877 | FA- sťahovanie nábytku a zariadenia z Trnavskej 62 na ul. Železničná 45 RD Bernolákovo | 95,00 € bez DPH |
29/2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.4.2019 | |
11940102 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10,91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 2008,60 € vrátane DPH |
26/2019 | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019 | 4199,00 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940104 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019 | 780,16 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940105 | BCF s.r.o. Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940106 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky. | 149,80 € bez DPH |
31/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940108 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel | 2239,07 € vrátane DPH |
P3379/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019. | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940110 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakovanú dodávku elektriny 01.04.-30.04.2019 CDR Bernolákovo. | 610,72 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940111 | ISPERAv Slovakia s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940112 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia . | 46,38 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940113 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019 | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940114 | TERKAR s.r.o. Švermova 275 92401 Galanta |
36258296 | FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo. | 144,00 bez DPH |
30/2019 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940115 | Alza,cz a.s. Praha |
FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo. | 632,79 € vrátane DPH |
332019 | 15.05.2017 | 20.05.2019 | 16.5.2019 | ||
11940116 | AMNET s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo | 192,00 vrátane DPH |
ZoD IT služba 2019/2020 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava. | 11,52€ bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 22.5.2019 | |
11940118 | MPSVaR SR Špitálska4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45 | 11,11€ bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 22.5.2019 | |
11940119 | Pavol Murín Sihelné 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo | 240,00€ bez DPH |
35/2019 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940120 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianská 11,08001 Prešov |
51231735 | FA za kancelárske stoličky Modern white DC137 v bielej farbe 4ks a čierne 4ks do kancelárií . | 34/2019 vrátane DPH |
37/2019 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940121 | Ing,Pavol Petrovický - PP TECH Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR. | 350,00 € bez DPH |
29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | ||
11940122 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska70,92515 Poľný Kesov |
00400084 | FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019 | 84,37 € bez DPH |
44/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 |