Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
10040055   ISPERA Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard 3/2019 byt MD.  14,90 
vrátane DPH
76038/2017    07.03.2019  12.03.2019  11.3.2019 
11940111   ISPERAv Slovakia s.r.o.
Topolčianská 18,85105 Bratislava
46660551  FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava.  14,90 € 
vrátane DPH
76038    10.05.2019  15.05.2019  13.5.2019 
11940268   J-TRADEBUILD s.r.o.
1.mája 24,90029 Nová Dedinka
46071164  FA za servis a ročnú údržbu kotla NA Železničnej 45 Bernolákovo a servis kotla na Obchodnej 8 Veľký Biel.  552,00 
vrátane DPH
  85/2019  31.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
11940183   Jozef Lukovič
Potočná 775/11 90027 Bernolákovo
11634430  FA za opravu havárie na vodovodnom potrubí v zmysle objednávky.  890,00 € 
bez DPH
  59/2019  26.07.2019  29.07.2019  1.8.2019 
11940322   JUDr.Anna Slobodová
SNP 20/32, 91904 Smolenice
45896381  FA za vypracovanie dokumentácie BOZP a Ochrany pred požiarmi.  60,00 € 
bez DPH
    18.12.2019  20.12.2019  20.12.2019 
11940205   Kalman kominár s.r.o.
Sokolská 1623/13 90301 Senec
52365760  FA za revíziu komína - CDR Bernolákovo Trnavská 62.  105,00 € 
bez DPH
  65/2019  22.08.2019    23.8.2019 
11940260   Kálmán Ladislav
Sokolská 1623/13
53365760  FA za revíziu komínov : CDR Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 , Veľký Biel.  30,0 
bez DPH
  68/2019  21.10.2019  24.10.2019  23.10.2019 
11940037   Kalman Ladislav
Sokolská 13, 903 01 Senec
17603374  FA za revíziu komína CDR Bernolákovo.  105,00 
vrátane DPH
  52019  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
11940151   Karol Lakatos
Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany
14133598  FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019  120,00 € 
vrátane DPH
  42/2019  20.06.2019  27.06.2019  25.6.2019 
11940077   KIKA Nábytok Slovensko s.r.o
Galvániho ,82104 Bratislava
35883103  FA za sedaciu súpravu BRENTO 1ks a 2ks taburetky LENNY do domu Železničná 45 Bernolákovo.  858,88 € 
vrátane DPH
  23/2019  01.04.2019  03.04.2019  4.4.2019 
11940186   Kiska Travel, s.r.o.
Karpatská 3256/15,05801 Poprad
36491829  FA za ubytovanie v Podhájskej v termíne : 10.8.-16.8.2019  535,00 € 
bez DPH
    05.08.2019  07.08.2019  12.8.2019 
11940060   Koretex, a.s.
Túhovská 16, 830 06 Bratislava
31332277  FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie.  219,73 
vrátane DPH
  132019  11.03.2019    13.3.2019 
11940096   KORY DKC
Stromová 34,83101 Bratislava
50631624  FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta.  130,00 € 
bez DPH
  19/2019  16.04.2019    17.4.2019 
11940158   KVF s.r.o.
Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji
50431854  FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019.  66,00 € 
vrátane DPH
  48/2019  03.07.2019  09.07.2019  9.7.2019 
11940089   KVF, s.r.o
Ružová 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
50431851  FA za vývoz splaškových vôd zo dňa 20.3.2019.  52,80 € 
vrátane DPH
  20/2019  15.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940123   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska 70,92515Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad na : 5/2019  10,00€ 
bez DPH
  45/2018  30.05.2019  04.06.2019  4.6.2019 
11940122   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírska70,92515 Poľný Kesov
00400084  FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019  84,37 € 
bez DPH
  44/2018  30.05.2019  04.06.2019  4.6.2019 
11940035   LVS
Mojmírska 70,95155 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 2/2019  10,00 
vrátane DPH
  442018  14.02.2019  19.02.2019  11.3.2019 
11940034   LVS
Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavok na stravu 2/2019  65,65 
vrátane DPH
  45/2018  14.02.2018  19.02.2018  11.3.2019 
11940020   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie 1/2019  10,00 € 
vrátane DPH
  452018  29.01.2019  04.02.2019  11.3.2019 
11940019   LVS
Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky na stravné 01/2019  66,72 € 
vrátane DPH
  442018  29.01.2018  04.02.2019  11.3.2019 
11940307   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov.  21,78 € 
bez DPH
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940306   LVS ČAkany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019.  70,80 € 
bez DPH
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019    06.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940292   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019  126,94 € 
bez DPH
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940291   LVS Čakany
ČAkany 7, 93040 ČAkany
00014478  FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov.  31,68 € 
bez DPH
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019    14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940250   LVS Čakany
Čakany 7 93040 ČAkany
00014478  FA za stravu našich klientov za mesiac október 2019.  42,56 € 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940249   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019.  16,50 
bez DPH
    14.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
11940222   LVS Čakany
Čakany 1, 93040 Čakany
00014478  FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019.  180,26 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940221   LVS Čakany
Čakany 7, 93040 Čakany
00014478  FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019.  33,00 € 
bez DPH
    17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940197   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta,  -11,63 € 
bez DPH
  44/2018  13.08.2019  19.08.2019  15.8.2019 
11940148   LVS Poľný Kesov
Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019  58,18 € 
bez DPH
  44/2019  20.06.2019  27.06.2019  25.6.2019 
11940147   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2018  20.06.2019  27.06.2019  25.6.2019 
11940095   LVS Poľný Kesov
Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019  10,00 € 
bez DPH
  45/2019  16.04.2019    17.4.2019 
11940094   LVS Poľný Kesov
Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019.  71,57 € 
bez DPH
  44/2019  16.04.2019    17.4.2019 
11940057   LVS, Poľný Kesov
Mojmáírska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA za stravu nášho klienta preddavok 3/2019.  84,65 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
11940056   LVS, poľný Kesov
Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov
00400084  FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019  10,00 
bez DPH
  442018  11.03.2019  14.03.2019  13.3.2019 
1190014   MAGNA ENERGIA a.s
Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za vyúčtovanie plynu rok 2018.  3877,00 € 
vrátane DPH
P1374/2015    18.01.2019  09.02.2019  5.2.2019 
11940272   Magna Energia a.s.
Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1.  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940237   Magna Energia a.s.
Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany
35743565  FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019  2074,08 € 
vrátane DPH
P3376/2019    04.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
11940210   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianská 7555/18 92101Piešťany
35743565  FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel.  2074,08 € 
bez DPH
P3376/2019    04.09.2019  11.09.2019  9.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť