Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019 | 4085,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940126 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6,900 27 Bernolákovo |
40505162 | FA za montáž umývačky riadu zn.Bosch v objekte CDR Bernolákovo Železničná 45. | 100,00 bez DPH |
36/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940127 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo | 224,78 € vrátane DPH |
27/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940128 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82404 Bratislava |
35950226 | FA za vstavanú rúru zn. MORA VT 323BX - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 187,40 € vrátane DPH |
39/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940129 | DAMEDIS s.r.o. Křenová 89/19 60200 Brno-střed |
26931664 | FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky | 250,38 € vrátane DPH |
40/2019 | 05062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940130 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 22,81 € vrátane DPH |
9121118263 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940131 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 62,52€ bez DPH |
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940133 | ALF SERVIS, Jozef Hudák Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie. | 55,80€ vrátane DPH |
41/2019 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940134 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019. | 178,34 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940135 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940136 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019 | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940137 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019 | 606,85 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940138 | Rewdukačné centrum Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019 | 68,58 € bez DPH |
43/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940139 | Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6,82104 Bratislava |
35950226 | FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo. | 68,70 € vrátane DPH |
44/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
11940140 | bez DPH |
25.6.2019 | |||||||
11940141 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61 90028Ivanka npri Dunaji |
35954639 | FA za prehliadku vozidla Dácia Logan SC528DB. | 207,96 vrátane DPH |
45/2019 | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
1194142 | Mgr.Barbora Kuchárová ŠAncová 58,81105 Bratislava1 |
30792029 | FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019. | 810,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva 2/2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
11940143 | Renar Slovakia s.r.o. Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť | 360,00 € vrátane DPH |
34/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940144 | EMI Sabinov s.r.o. Pod Švablovkou2100, 08310 Sabinov |
46726608 | FA za obliečky Kodaň EMI počet 8ks. | 47,20 € vrátane DPH |
46/2019 | 19.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940145 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 46 |
35850370 | FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940147 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940148 | LVS Poľný Kesov Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019 | 58,18 € bez DPH |
44/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940149 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019. | 44,03 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940150 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2 | 20.06.2019 | 02.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940151 | Karol Lakatos Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany |
14133598 | FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019 | 120,00 € vrátane DPH |
42/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel. | -116,18 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 25.06.2019 | 20.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940153 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž | 149,98 € vrátane DPH |
38/2019 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940154 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR. | 162,72 € vrátane DPH |
49/2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
11940155 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2074,08 vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.07.2019 | 3.7.2019 | ||
11940156 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 818,05 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
11940157 | Súkromné centrum ŠPP Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob |
51001128 | FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika. | 30,00 € bez DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
11940158 | KVF s.r.o. Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019. | 66,00 € vrátane DPH |
48/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940159 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019. | 4 547,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940160 | RM-Real s.r.o. Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka |
47115319 | FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR. | 308,00 € vrátane DPH |
52/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940162 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019 | 65,22 € bez DPH |
10.07.2019 | 21.08.2019 | 15.7.2019 | ||
11940163 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov |
00163376 | FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019. | 114,90 € bez DPH |
55/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940164 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019. | 192,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940165 | Slovak Telekom a.s Bajkaská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019 | 61,90 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 |