Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940174 | Diagnostické centrum Slovinská1,82104 Bratislava |
317503638 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 16,24€ bez DPH |
46/2019 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
11940173 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA za predpis úhrady strava Internát, strava materská škola na obdobie 9,10,11/2019. | 818,00 € bez DPH |
57,58/2019 | 15.07.2019 | 17.09.2019 | 17.7.2019 | |
11940172 | Pavol Murín Sihelné č.152 , PSČ02946 |
41352289 | FA za maliarske práce v zmysle objednávky. | 100,00 € bez DPH |
54/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940171 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za opravu auta Škoda Fábia - prehliadka servis výmena filtrov a doplnenie kvapalín. | 374,28 € bez DPH |
53/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940170 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.07.-05.08-2019. | 301,47 € vrátane DPH |
372/O1/2017 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019 | 26,76 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940168 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoľčianská 18,85108 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard/ júl 2019, byt MD Strečianska Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940167 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.06.-30.06.2019. | 520,31 € vrátane DPH |
1067VP/_ZSE/2018E dodatok č,2274 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940166 | BCF s.r.o. Zvolenská ncesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA opakované plnenie za dodávku elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel za obdobie 01.07.-31.07.2019. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatokč.2274 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940165 | Slovak Telekom a.s Bajkaská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2019 | 61,90 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940164 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019. | 192,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940163 | Reedukačné centrum Osloboditeĺov 36,05302 ˇSpišský Hrhov |
00163376 | FA :úhrada nákladov za pobyt našej klientky za obdobie : 01.06.-30.06.2019. | 114,90 € bez DPH |
55/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940162 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019 | 65,22 € bez DPH |
10.07.2019 | 21.08.2019 | 15.7.2019 | ||
11940160 | RM-Real s.r.o. Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka |
47115319 | FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR. | 308,00 € vrátane DPH |
52/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940159 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019. | 4 547,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940158 | KVF s.r.o. Rúžová 7,90028 Ivanka pri Dunaji |
50431854 | FA za výťah a vývoz splaškovej vody: Obchodná 8 Veľký Biel dňa 26.6.2019. | 66,00 € vrátane DPH |
48/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940157 | Súkromné centrum ŠPP Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob |
51001128 | FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika. | 30,00 € bez DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
11940156 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 818,05 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
11940155 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2074,08 vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.07.2019 | 3.7.2019 | ||
11940154 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR. | 162,72 € vrátane DPH |
49/2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
11940153 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž | 149,98 € vrátane DPH |
38/2019 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel. | -116,18 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 25.06.2019 | 20.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940151 | Karol Lakatos Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany |
14133598 | FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019 | 120,00 € vrátane DPH |
42/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940150 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2 | 20.06.2019 | 02.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940149 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019. | 44,03 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940148 | LVS Poľný Kesov Mojmirovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky stravné nášho klienta predpoklad 6/2019 | 58,18 € bez DPH |
44/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940147 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA za ubytovanie nášho klienta predpoklad 6/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2018 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940145 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 46 |
35850370 | FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940144 | EMI Sabinov s.r.o. Pod Švablovkou2100, 08310 Sabinov |
46726608 | FA za obliečky Kodaň EMI počet 8ks. | 47,20 € vrátane DPH |
46/2019 | 19.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940143 | Renar Slovakia s.r.o. Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA za prepravu 9.6. Bernolákovo - Ekopark Relax Čierna Voda a späť | 360,00 € vrátane DPH |
34/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940141 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61 90028Ivanka npri Dunaji |
35954639 | FA za prehliadku vozidla Dácia Logan SC528DB. | 207,96 vrátane DPH |
45/2019 | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940140 | bez DPH |
25.6.2019 | |||||||
11940139 | Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6,82104 Bratislava |
35950226 | FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo. | 68,70 € vrátane DPH |
44/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
11940138 | Rewdukačné centrum Osloboditelov 48,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt našej klientky v zmysle §126 od1 a ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní od 14.05.do 31.05.2019 | 68,58 € bez DPH |
43/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940137 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019 | 606,85 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940136 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019 | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940135 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940134 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019. | 178,34 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940133 | ALF SERVIS, Jozef Hudák Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie. | 55,80€ vrátane DPH |
41/2019 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 |