Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
03574365 | FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940155 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2074,08 vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.07.2019 | 3.7.2019 | ||
11940135 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940108 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel | 2239,07 € vrátane DPH |
P3379/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel | 1676,27 € vrátane DPH |
P13742015 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
11940050 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019 | 1676,27 vrátane DPH |
1374/2015 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940032 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
357543565 | FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8 | 1676,27 vrátane DPH |
1374/2015 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940302 | MAgna Energia, a.s. Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
1194003 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 | 1492,69 vrátane DPH |
P1374/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
11940139 | Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6,82104 Bratislava |
35950226 | FA za ventilátory Sencor 3ks pre CDR Bernolákovo. | 68,70 € vrátane DPH |
44/2019 | 14.06.2019 | 18.06.2019 | 18.6.2019 | |
11940301 | MANUTAN SLOVALIA, s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za kovovú skriňu na spisy Manutan 2 police béžová 4ks. | 695,93 € vrátane DPH |
93/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
1040066 | Marián Pecha-TECH Járeček 89/32,05321 Markušovce |
50077678 | FA za montovanie a prenesenie nábytku, zapájanie svietidiel na RD Železničná 45 Bernolákovo. | 300,00 bez DPH |
18/2019 | 19.03.2019 | 21.03.2019 | 22.3.2019 | |
11940326 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava |
35157810 | FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk. | 40,00 € bez DPH |
96/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940263 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka. | 50,00 € bez DPH |
82/2019 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 29.10.2019 | |
11940106 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky. | 149,80 € bez DPH |
31/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940257 | MCe system s.r.o. Urbánková 16,080 16 Prešov |
48059641 | FA za vnútorné celotieniace žalúzie do 3 izieb 6 ks. | 107,01€ vrátane DPH |
77/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940120 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianská 11,08001 Prešov |
51231735 | FA za kancelárske stoličky Modern white DC137 v bielej farbe 4ks a čierne 4ks do kancelárií . | 34/2019 vrátane DPH |
37/2019 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940259 | Merkury shop. s.r.o. Duklianská 11, 08001 Prešov |
51231735 | FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca. | 113,64 € vrátane DPH |
78/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940040 | Merkury Shop.s.r.o. Duklianská 11, 08001 Prešov |
512317835 | FA za nákup interiéru do domu | 749,92 vrátane DPH |
9/2019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940079 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny. | 630,00€ bez DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
11940317 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislav 1 |
30792029 | FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019. | 720,00 € bez DPH |
Mándátna zmluva | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940220 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019. | 180,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | |
1194142 | Mgr.Barbora Kuchárová ŠAncová 58,81105 Bratislava1 |
30792029 | FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019. | 810,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva 2/2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
11940199 | Miroslav Urbánek, MAX SPORT Priekopská 76,03608 Martin |
33928088 | FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019 | 1090.00 bez DPH |
16.08.2019 | 21.08.2019 | 19.8.2019 | ||
11940061 | Mounfild SK, s.r.o. Kollírová 85, 03601 Martin |
36377147 | FA -zakúpenie kosačky a záhradného náradia pre RD Železničná 45 Bernolákovo. | 361,30 vrátane DPH |
142019 | 13.03.2019 | 18.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940047 | MPSVaR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za základe výpožičky refundácia služieb 1/2019 byt MD | 11,55 vrátane DPH |
8752/2017_M_ODSM | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940046 | MPSVaR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe výpožičky za službu 1/2019 | 11,06 vrátane DPH |
18371/2018_M_ODSM | 22.02.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940069 | MPSVaR SK Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019. | 11,11 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM | 21.03.2019 | 22.3.2019 | ||
11940068 | MPSVaR SK Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD. | 11,52 bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM... | 21.03.2019 | 22.3.2019 | ||
11940319 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke- náklady za služby za mesiac 11/2019, CDR Bernolákovo Železničná 45. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSMčl.4,bod 4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940318 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac november 2019 , byt MD Strečianská 3, Bratislava. | 90,04 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4,bod4.2, | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940297 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke za náklady a služby za mesiac 10/2019 - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 15,05 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSMčl.4,bod4.2. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
11940296 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluve o výpožičke náklady za služby za mesiac október 2019. (Byt MD Strečianská Bretislava) | 11,94 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM,čl.4, bod4.2. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | |
11940254 | MPSVaR SR Špitalská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke -náklady za služby za mesiac 9/2019. CDR Železničná 45, Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.1837182018-M_ODSM, čl.4 bod 4.2, | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940253 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe o výpožičke náklady za služby za mesiac 9/2019 byt MD Bratislava. | 11,94 € bez DPH |
č,8752/2017-M_ODSM, čl.4,bod4,2 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940226 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940225 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940203 | MPSVAR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za službu na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bernolákovo Železničná45. | 15,05 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 20.08.2019 | 23.08.2019 | 23.8.2019 | |
11910202 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA z služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bratislava Strečnianská 3 | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM.článku4,bodu4.2 | 20.08.2019 | 23.08.2019 | 23.8.2019 | |
11940182 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za energie na základe zmluvy o výpožičke RD Železničná Bernolákovo za mesiac jún/2019. | 44,03 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM, č.4, bodu 4.2 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |