Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940196 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019. | 115,20 € bez DPH |
13.08.2019 | 21.08.2019 | 15.8.2019 | ||
11940281 | DC Záhorská Bystrica Trstínská 2,84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019. | 117,90 € bez DPH |
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940076 | Zoner, s.r.o. Jaskov rad 5, 83101 Bratislava |
35770929 | FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov . | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
11940151 | Karol Lakatos Záhradnícka356/26 92522 Veľké Uľany |
14133598 | FA za občerstvenie našich klientov v Ekoparku Veľké Úľany dňa 9.6.2019 | 120,00 € vrátane DPH |
42/2019 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940278 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Váble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940292 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019 | 126,94 € bez DPH |
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940022 | Phdr. Pavol Lorenc NA Grunte 5/8A 83152 Bratislava |
50441833 | FA za manažérske zručnosti p. riaditeľka. | 126,00 vrátane DPH |
22019 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940184 | SPDDD ÚAD Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za náklady na podujatí Tanečný tábor v termíne 30.6.-6.7.2019. | 128,00 bez DPH |
05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | ||
11940096 | KORY DKC Stromová 34,83101 Bratislava |
50631624 | FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta. | 130,00 € bez DPH |
19/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940255 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019. | 132,30 € bez DPH |
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940298 | Diagnostické centrum Slovínska 1,82104 Breatislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019. | 136,71€ bez DPH |
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | |
11940248 | DC Záhorská Bystrica Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B. |
00163252 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní. | 141,48 € vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
11940316 | Reedukačné centrum Levoča Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
Uznesenieč.35P/22/2019-55 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940305 | Reedukačné centrum Levoča NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940290 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 35P/22/2019-55 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940289 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019. | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940241 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019 | 144,00 bez DPH |
uznensenie 35P/22/2019-55 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940240 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019. | 144,00 bez DPH |
uznensenie 12P/105/2019-43 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940114 | TERKAR s.r.o. Švermova 275 92401 Galanta |
36258296 | FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo. | 144,00 bez DPH |
30/2019 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940153 | Peter Koiš PK PLAST SNP 14, 90028 Ivanka pri Dunaji |
41469399 | FA za žalúzie celotieniace vnútorné 6ks + montáž | 149,98 € vrátane DPH |
38/2019 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940106 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky. | 149,80 € bez DPH |
31/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940328 | INTERNET MAll Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kenferenčné stolíky a materiálne vybavenie pre prevádzku. | 153,10 € vrátane DPH |
97/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940207 | OVN s.r.o. Veľkomoravská 2162/168 Trenčín |
46953981 | FA 2 ks postelí 90x200cm s roštom masív borovica EUREKA 90 s dovozom. | 162,36 € bez DPH |
66/2019 | 27.08.2019 | 02.09.2019 | 3.9.2019 | |
11940154 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR. | 162,72 € vrátane DPH |
49/2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
11940269 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakových, plynových zaradení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 169,92 vrátane DPH |
87/2019 | 8.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940233 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal. | 173,50 € vrátane DPH |
RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | ||
11940109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019. | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940091 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940059 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019. | 175,44 vrátane DPH |
RD 372/O1/2017 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940031 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019 | 175,44 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940031 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019 | 175,44 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940005 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mesačný poplatok -VPN EÚ privátna sieť od 06.01.do 05.02.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2019 | 16.1.2019 | ||
11940134 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019. | 178,34 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940074 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18,82104Bratislava |
35849436 | FA za nákup políc, škatuli a spotrebného tovaru na zariadenie RD Železničná 45 Bernolákovo. | 178,62 € vrátane DPH |
24/2018 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | |
11940217 | SPO - Ba s.r.o. Jadranská 14,84101 Bratislava |
47995947 | FA za vypracovanie grafickej časti požiarneho evakuačného plánu. | 179,76 € vrátane DPH |
64/2019 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940222 | LVS Čakany Čakany 1, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019. | 180,26 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940220 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019. | 180,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940265 | UNIVIS spol.s.r.o. Nová Rožňavská 134/A,83207 BA |
31388027 | FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah. | 182,28 € vrátane DPH |
85/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
11940087 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 184,80 € vrátane DPH |
13/2/2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940128 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6 82404 Bratislava |
35950226 | FA za vstavanú rúru zn. MORA VT 323BX - CDR Železničná 45 Bernolákovo | 187,40 € vrátane DPH |
39/2019 | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 10.6.2019 |