![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1194002 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické stravovacie poukážky január 2019. | 3636,60 € vrátane DPH |
6801/2015 | 04.01.2019 | 9.1.2019 | ||
11940283 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019 | 4133,96 € vrátane DPH |
RD č.608/2015 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940027 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Veľký Biel Obchodná 8 . | 33,12 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940116 | AMNET s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo | 192,00 vrátane DPH |
ZoD IT služba 2019/2020 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940137 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019 | 606,85 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica |
36597007 | FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 472,50 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940312 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok . | 615,24 € vrátane DPH |
RD 33836/2019,č.s.16446/2017 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940178 | OU Veľký Biel Železničná 76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za dodanie pitnej vody a od kanalizovanie odpadovej vody. | 28,00 € bez DPH |
18.07.2019 | 22.07.2019 | 1.8.2019 | ||
11940064 | Uniteam HD s.r.o Spodná 344/20 92528Pusté Úľany |
46797491 | FA za dodanie Kovania Schuco zámok 241180 1ks | 48,00 vrátane DPH |
16/20196 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940017 | ŠEVT a.s. Plynárenská6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za dodanie kopírovacieho papiera A4. | 346,00 € vrátane DPH |
2017/940/1030 | 24.01.2019 | 29.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940223 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019. | 4063,75 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019 | 4085,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940243 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811000008 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019. | 4030, bez DPH |
Rámcová dohoda č.6081/2015 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940159 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019. | 4 547,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940048 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019 | 3762,00 vrátane DPH |
RZ6081/2015 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940119 | Pavol Murín Sihelné 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo | 240,00€ bez DPH |
35/2019 | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | |
11940199 | Miroslav Urbánek, MAX SPORT Priekopská 76,03608 Martin |
33928088 | FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019 | 1090.00 bez DPH |
16.08.2019 | 21.08.2019 | 19.8.2019 | ||
11940160 | RM-Real s.r.o. Rudolfa Jašíka 566/11 02354 Turzovka |
47115319 | FA za 4x penový matrac pre našich klientov v PNR. | 308,00 € vrátane DPH |
52/2019 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
10040054 | Andros s.r.o. Tallerová 4, 81102 Bratislava |
51084554 | FA za 2ks pneumatík k vozidlu Dácia logan. | 66,24 vrátane DPH |
112019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940114 | TERKAR s.r.o. Švermova 275 92401 Galanta |
36258296 | FA za - dopravná výchova 10.05.2019 pre 24 detí z CDR Bernolákovo. | 144,00 bez DPH |
30/2019 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940073 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta30/B, 82104 Bratislava |
44195591 | FA za základe zmluvy o prenájme tlačových zariadení a následný predaj číslo 13/2/2019 prenájom za obdobie 02/2019 | 16,80€ vrátane DPH |
13/2/2019 | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | |
11940259 | Merkury shop. s.r.o. Duklianská 11, 08001 Prešov |
51231735 | FA za PVC 2M Start Marvin 1001+ lišta samolepiaca. | 113,64 € vrátane DPH |
78/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940305 | Reedukačné centrum Levoča NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940332 | Pro-tech shop s.r.o. Jesenského 2328/60,96001 Zvolen |
52566269 | FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky. | 235,80 € vrátane DPH |
106/2019 | 23.12.2019 | 30,12.2019 | 30.12.2019 | |
11910202 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA z služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bratislava Strečnianská 3 | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM.článku4,bodu4.2 | 20.08.2019 | 23.08.2019 | 23.8.2019 | |
11940036 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektriny CDR Bernolákovo | 53,12 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel. | -116,18 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 25.06.2019 | 20.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940263 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka. | 50,00 € bez DPH |
82/2019 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 29.10.2019 | |
11940214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940230 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina |
03159250 | FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020. | 26,40 € bez DPH |
25.09.2019 | 04.10.2019 | 30.9.2019 | ||
11940122 | Liečebno výchovné sanatórium Mojmírska70,92515 Poľný Kesov |
00400084 | FA preddavky na stravné za nášho klienta , predpoklad na 5/2019 | 84,37 € bez DPH |
44/2018 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
11940095 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940056 | LVS, poľný Kesov Mojmárska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta 3/2019 | 10,00 bez DPH |
442018 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940035 | LVS Mojmírska 70,95155 Poľný Kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 2/2019 | 10,00 vrátane DPH |
442018 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940020 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 1/2019 | 10,00 € vrátane DPH |
452018 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,97 € bez DPH |
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940313 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 1.11. do 30.11.2019. Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
20302430000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357643469 | FA poplatky za telekomunikačné služby Mágio Internet, Mágio Televizia za mesiac 01.10.-31.10.2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9921118263 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné poplatky za 1.9.-30.9.2019. | 62,92 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-GZYO13K | 11.10.2019 | 15.10.20196 | 15.10.2019 |