Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940195 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 2 |
35850370 | FA za vyjadrenie sa k projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. k.ú. Veľký Biel p. č. 1277/117,224,7171,588. | 90,72 € vrátane DPH |
60/2019 | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
11940197 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta, | -11,63 € bez DPH |
44/2018 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 15.8.2019 | |
11940199 | Miroslav Urbánek, MAX SPORT Priekopská 76,03608 Martin |
33928088 | FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019 | 1090.00 bez DPH |
16.08.2019 | 21.08.2019 | 19.8.2019 | ||
11940196 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.07.2019. | 115,20 € bez DPH |
13.08.2019 | 21.08.2019 | 15.8.2019 | ||
11940162 | Reedukačné centrum Spišský Hrhov Osloboditeľov 36,05302 Spišský Hrhov |
00163376 | Fa za pobyt nášho klienta za obdobie 14.063.2019 do 30.06.2019 | 65,22 € bez DPH |
10.07.2019 | 21.08.2019 | 15.7.2019 | ||
11940204 | Občianské združeni S rešpektom Klincová 19,82108 Bratislava 2 |
42413591 | FA za školenie komunikačných zručností Rešpektovať a byť rešpektovaný usporiadané c CDR Bernolákovo v zmysle objednávky. | 1580,00 € bez DPH |
25/2019 | 20.08.2019 | 23.08.2019 | 23.8.2019 | |
11940203 | MPSVAR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za službu na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bernolákovo Železničná45. | 15,05 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 20.08.2019 | 23.08.2019 | 23.8.2019 | |
11910202 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA z služby na základe zmluvy o výpožičke za mesiac 7/2019. Bratislava Strečnianská 3 | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM.článku4,bodu4.2 | 20.08.2019 | 23.08.2019 | 23.8.2019 | |
11940207 | OVN s.r.o. Veľkomoravská 2162/168 Trenčín |
46953981 | FA 2 ks postelí 90x200cm s roštom masív borovica EUREKA 90 s dovozom. | 162,36 € bez DPH |
66/2019 | 27.08.2019 | 02.09.2019 | 3.9.2019 | |
11940206 | Parket-Interier s.r.o. Bíliková 22,84101 Bratislava 42 |
46320831 | FA za samolepiace lišty na parkety, hobľobanie dverí na pokládku parkiet. | 44,40 € bez DPH |
62/2019 | 27.08.2019 | 02.09.2019 | 3.9.2019 | |
11940211 | Zapadoslovenská distribučná,a.s Čulenová 6,81647 Bratislava |
36361518 | FA za návrh zmluvy o pripojenie odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy. | 209,70 € vrátane DPH |
04.09.2019 | 11.09.2019* | 9.9.2019 | ||
11940210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101Piešťany |
35743565 | FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel. | 2074,08 € bez DPH |
P3376/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940209 | BVS a.s. Prfešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.07.19 - 12.08.19 CDR Trnavská 62Bernolákovo. | 338,81 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940219 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt+ vreckové našej klientky za 08/2019 | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940218 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klientky za obdobie 08/2019. | 115,20 € bez DPH |
10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940217 | SPO - Ba s.r.o. Jadranská 14,84101 Bratislava |
47995947 | FA za vypracovanie grafickej časti požiarneho evakuačného plánu. | 179,76 € vrátane DPH |
64/2019 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940216 | BCF s.r.o. Zvolesnká cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávky elektriny za obdobie od 01.08.-31.08.2019. | 497,08 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok č,2274 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940215 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
357763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,97 € bez DPH |
CO_1-lGZX9ERB_1-1GYZO13K | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940214 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA telekomunikačné služby Železničná 45, Bernolákovo | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940213 | Ispera Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard september 2019 | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940212 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby. | 239,94 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940220 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019. | 180,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940173 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA za predpis úhrady strava Internát, strava materská škola na obdobie 9,10,11/2019. | 818,00 € bez DPH |
57,58/2019 | 15.07.2019 | 17.09.2019 | 17.7.2019 | |
11940224 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vykonanú prácu výmena brzdových kotúčov, brzdových platničiek, vyčistenie a premazanie. | 197,40 € vrátane DPH |
67/2019 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940222 | LVS Čakany Čakany 1, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravu našich dvoch klientov za mesiac 9/2019. | 180,26 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940221 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA na základe dohody príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v internáte pre dvoch našich klientov za 09/2019. | 33,00 € bez DPH |
17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940226 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby byt MD Strečnianska Bratislava. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM.čl.4.bod 4.2 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940225 | MPSVaR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 26,20 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM.čl.4.bod 4.2. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940229 | Autoservis- V4 s.r.o. Bernolákovská 62 90028 Ivanka pri Dunaji |
03595463 | FA za servisnú prehliadku Nissan Micra SC891 AZ: výmena oleja filtra, výmena vzduchového filtra, výmena predných brzdových kotúčov a platničiek. | 226,74 € vrátane DPH |
70/2019 | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 26.9.2019 | |
11940228 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35820370 | FA za odber vody 14.06.-13.09.2019, Kostolná 1 Veľký Biel. | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940227 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940230 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina |
03159250 | FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020. | 26,40 € bez DPH |
25.09.2019 | 04.10.2019 | 30.9.2019 | ||
11940231 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho spoje radiátora v objekte CDR Bernolákovo Trnavská 62. | 70,00 € bez DPH |
71/2019 | 25.09.2019 | 06.10.2019 | 30.9.2019 | |
11940232 | BVS a.s. Prešovská 48.82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019. | 213,98 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.9.2019 | |
11940234 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunajiji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie kolies: Dácia Logan SC528DB, S-Octávia SC857ET, S-Octávia SC-502DR | 78,00 € vrátane DPH |
72/2019 | 30.09.2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940243 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811000008 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019. | 4030, bez DPH |
Rámcová dohoda č.6081/2015 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940242 | Xepapa spol. s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | FA za kancelárske potreby v zmysle objednávky. | 77,12 € bez DPH |
76/2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940241 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019 | 144,00 bez DPH |
uznensenie 35P/22/2019-55 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940240 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019. | 144,00 bez DPH |
uznensenie 12P/105/2019-43 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940239 | Reedukačné centrum Vráble Kap.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019. | 107,01 € bez DPH |
uznensenie o NO37p/179/2019-18 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 |