Faktúry 2019 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940303   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019.  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    06.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
11940274   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby za obdobie 10/2019.  192,00 
bez DPH
  Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020  08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940190   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/1 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019  192,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020    08.08.2019  14.08.2019  12.8.2019 
11940164   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11,90028 Zálesie
44221061  FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019.  192,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
11940136   Amnet, s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020    11.06.2019  14.06.2019  13.6.2019 
11940116   AMNET s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo  192,00 
vrátane DPH
ZoD IT služba 2019/2020    17.05.2019  21.05.2019  20.5.2019 
11440086   Amnet s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019.  192,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019    10.04.2019  17.04.2019  17.4.2019 
11940063   Amnet , s.r.o.
Siladická 372/11 90028 Zálesie
44221061  FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby.  192,00 
vrátane DPH
2017/2019    14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940030   Amnet s.r.o.
Znievská 372/11 Zálesie
44221061  FA za IT službu 1/2019  192,00 
vrátane DPH
2017/2019    07.02.2019  12.02.2019  11.3.2019 
11940001   Amnet s.r.o.
Siladická 373/11 90028 Zálesie
44221061  FA za IT služby na základe zmluvy o dielo za december2018.  192,00 € 
vrátane DPH
599/2017    04.01.2019  14.01.2019  9.1.2019 
11940333   SAMM Slovakia. s.r.o.
Nádražná 1664/34,90028 Ivanka p.Dunaji
50125605  FA za matador pneumatiky celoročné 5ks disk plechový na rezervu 1ks.  194,20 € 
vrátane DPH
  103/2019  23.12.2019  30.12.2019  30.12.2019 
11940224   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji
35954639  FA za vykonanú prácu výmena brzdových kotúčov, brzdových platničiek, vyčistenie a premazanie.  197,40 € 
vrátane DPH
  67/2019  17.09.2019  19.09.2019  23.9.2019 
11940070   Dimex Slovensko s.r.o.
Robotnícka 2, 03601 Martin
36373991  Fa za Vliesové tapety-drevený obklad v zmysle objednávky.  198,74 
vrátane DPH
  22/2019  26.03.2019  02.04.2019  4.4.2019 
11940141   Autoservis-V4 s.r.o.
Bernolákovská 61 90028Ivanka npri Dunaji
35954639  FA za prehliadku vozidla Dácia Logan SC528DB.  207,96 
vrátane DPH
  45/2019  17.06.2019  24.06.2019  25.6.2019 
11940211   Zapadoslovenská distribučná,a.s
Čulenová 6,81647 Bratislava
36361518  FA za návrh zmluvy o pripojenie odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy.  209,70 € 
vrátane DPH
    04.09.2019  11.09.2019*  9.9.2019 
11940232   BVS a.s.
Prešovská 48.82646 Bratislava29
35850370  FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019.  213,98 € 
vrátane DPH
PZ00049043_011    27.09.2019  07.10.2019  30.9.2019 
11940293   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
03477623  FA za odpadový kontajner 5m3.  216,00 
bez DPH
  902019  14.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940261   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie od 13.9,-12.10.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo.  218,45 € 
vrátane DPH
PZ000490043_011    25.10.2019  31.10.2019  29.10.2019 
11940060   Koretex, a.s.
Túhovská 16, 830 06 Bratislava
31332277  FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie.  219,73 
vrátane DPH
  132019  11.03.2019    13.3.2019 
11940287   Songbrid s.r.o.
Štefana Majera5,84106 Bratislava
51951355  FA za zvukárske práce na podujatí 7.11.2019  220,00 
bez DPH
  89/2019  12.11.2019  15.11.2019  19.11.2019 
11940286   OGASS s.r.o.
OľDZA 46, 93039 Oľdza
47515112  FA za odbornú prehliadku a odbornú skúšku snímačov na únik plynu CH4 a CO v priestoroch kotolne v CDR.  220,00 € 
bez DPH
  88/2019  12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
11940065   IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanksá cesta 18,82104 Bratislava
35849436  FA za nákup spotrebného tovaru do kuchyne- RD Železničná 45, Bernolákovo.  222,69 
vrátane DPH
  172019  14.03.2019  19.03.2019  15.3.2019 
11940127   Peter Koiš PK PLAST
SNP 14 90028 Ivanka pri Dunaji
41469399  FA za výrobu a montáž 4ks retiazkových žalúzií do kancelárií, opravy exist.žalúzií, výmena retiazok a poškodenej sieťoviny v kanceláriách CDR Bernolákovo  224,78 € 
vrátane DPH
  27/2019  04.06.2019  06.06.2019  10.6.2019 
11940229   Autoservis- V4 s.r.o.
Bernolákovská 62 90028 Ivanka pri Dunaji
03595463  FA za servisnú prehliadku Nissan Micra SC891 AZ: výmena oleja filtra, výmena vzduchového filtra, výmena predných brzdových kotúčov a platničiek.   226,74 € 
vrátane DPH
  70/2019  24.09.2019  27.09.2019  26.9.2019 
11940332   Pro-tech shop s.r.o.
Jesenského 2328/60,96001 Zvolen
52566269  FA za pracovné náradie zváračka +kukla v zmysle objednávky.  235,80 € 
vrátane DPH
  106/2019  23.12.2019  30,12.2019  30.12.2019 
11940244   Orange Slovensko, a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA faktúra za mobilné služby za mesiac 6.10.-5.11.2019.  238,44 € 
vrátane DPH
372/O1/2017    11.10.2019  15.10.2019  15.10.2019 
116401194   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby obdobie od 06.08-05.09.2019.  238,44€ 
vrátane DPH
372/O1/2017    12.08.2019    15.8.2019 
11940212   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8, 82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby.  239,94 € 
vrátane DPH
372/OI/2017    10.09.2019  13.09.2019  23.9.2019 
11940011   Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14,83102 Bratislava
36364568  FA za predplatné služby Plustelka Standard na 1 rok + 3 mesiace zdarma.  239,52 € 
vrátane DPH
  1/2019  14.01.2019  17.01.2019  16.1.2019 
11940300   BVS, a.s.
Prešovská 48,82646 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné za obdobie 13.10.-12.11.2019.  240,73 € 
vrátane DPH
PC000490043_011    04.12.2019  06.12.2019  5.12.2019 
11940119   Pavol Murín
Sihelné 152, 02946 Sihelné
41352289  FA za demontáž a vysekanie okien a následné vyspravenie otvorov sádrokartónom v bývalej jedálni v CDR Bernolákovo  240,00€ 
bez DPH
  35/2019  29.05.2019  04.06.2019  31.5.2019 
11940129   DAMEDIS s.r.o.
Křenová 89/19 60200 Brno-střed
26931664  FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky  250,38 € 
vrátane DPH
  40/2019  05062019  14.06.2019  10.6.2019 
11940097   Strečko Ladislav
Železničná 6 90024 Veľký Biel
34776273  FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky.  250,00€ 
bez DPH
  28/2019  24.04.2019  29.04.2019  29.4.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940267   Strečko Ladislav
Železničná 6, 90024 Veľký Biel
34776273  FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad.  252,00€ 
bez DPH
  83/2019  29.10.2019  31.10.2019  31.10.2019 
11940309   Orange Slovensko, a.s.
Metedová 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby za obdobie od 6.12.2019 do 05.01.2020.  253,50 € 
vrátane DPH
č. 372/OI/2017    09.12.2019  11.12.2019  12.12.2019 
11940271   BCF s.r.o.
Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica
36597007  FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019.  259,66 € 
vrátane DPH
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274    08.11.2019  13.11.2019  18.11.2019 
11940337   TPD Euronics
FArského 26,85101 Bratislava
11790547  FA za kosačku Hecht 548SW 5 in 1, žiarovky v zmysle objednávky.  290,85 € 
vrátane DPH
  106/2019  27.12.2019  31.12.2019  30.12.2019 
11940288   Orange Slovensko a.s.
Metodovaá 8,82108 Bratislava
35697270  FA za mobilné služby od 6.11. do 5.12.2019  292,32 € 
vrátane DPH
372/Ol/2017    12.11.2019  19.11.2019  19.11.2019 
1040066   Marián Pecha-TECH
Járeček 89/32,05321 Markušovce
50077678  FA za montovanie a prenesenie nábytku, zapájanie svietidiel na RD Železničná 45 Bernolákovo.  300,00 
bez DPH
  18/2019  19.03.2019  21.03.2019  22.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť