
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019. | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940091 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940031 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019 | 175,44 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940031 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby 6.2.-5.3.2019 | 175,44 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940005 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mesačný poplatok -VPN EÚ privátna sieť od 06.01.do 05.02.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2019 | 16.1.2019 | ||
11940010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
35697007 | FA opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8, Veľký Biel 01.01.-31.01.2019 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | ||
11940059 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019. | 175,44 vrátane DPH |
RD 372/O1/2017 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940326 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A.83107 Bratislava |
35157810 | FA oprava príjímača PLUSTELKA v 1,2,4 sk. | 40,00 € bez DPH |
96/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940263 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA v zmysle objednávky: oprava prijímača Plustelka. | 50,00 € bez DPH |
82/2019 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 29.10.2019 | |
11940106 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky. | 149,80 € bez DPH |
31/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940267 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad. | 252,00€ bez DPH |
83/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
11940267 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za veľkokapacitný kontajner na vývoz odpadu- starý nábytok a zmiešaný odpad. | 252,00€ bez DPH |
83/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
11940097 | Strečko Ladislav Železničná 6 90024 Veľký Biel |
34776273 | FA za odpadový kontajner v zmysle objednávky. | 250,00€ bez DPH |
28/2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940293 | Strečko Ladislav Železničná 6, 90024 Veľký Biel |
03477623 | FA za odpadový kontajner 5m3. | 216,00 bez DPH |
902019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940199 | Miroslav Urbánek, MAX SPORT Priekopská 76,03608 Martin |
33928088 | FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019 | 1090.00 bez DPH |
16.08.2019 | 21.08.2019 | 19.8.2019 | ||
11940174 | Diagnostické centrum Slovinská1,82104 Bratislava |
317503638 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 16,24€ bez DPH |
46/2019 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
11940298 | Diagnostické centrum Slovínska 1,82104 Breatislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta za mesiac 10/2019. | 136,71€ bez DPH |
nedklad. opatrenie27P/89/2019-19 | 20.11.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | |
11940255 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v DC - stravná jednotka za 9/2019. | 132,30 € bez DPH |
neodkl.opatrenie 27P/89/2019-19 | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940236 | Dignostické Centrum Braislava Slovínska č.1, 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta v zariadení DC. | 105,00 bez DPH |
neodkladné opatrenie 27P/89/2019-19 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940175 | Diagnostické centrum Slovinská 1 82104 Bratislava |
31750338 | FA za služby spojené s pobytom nášho klienta. | 70,00 € bez DPH |
neodkladné opatrenie27P/89/2019-19 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 17.7.2019 | |
11940321 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA finančný predpis úhrady internát, MŠ, strava na obdobie 12/2019 -01 -02/2020. | 818,00 € bez DPH |
č.57/2019/pobyt a č.5/2019 strava | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940173 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA za predpis úhrady strava Internát, strava materská škola na obdobie 9,10,11/2019. | 818,00 € bez DPH |
57,58/2019 | 15.07.2019 | 17.09.2019 | 17.7.2019 | |
11940067 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | FA za predpis úhrady za internát a stravu 4,5,6/2019 za našich klientov. | 393,00 bez DPH |
41,42/2019 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 22.3.2019 | |
11940334 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | FA za Kopírovací papier A4, | 346,99 € bez DPH |
104/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940242 | Xepapa spol. s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | FA za kancelárske potreby v zmysle objednávky. | 77,12 € bez DPH |
76/2019 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940013 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za Finančný spravodaj doučtovanie 2018 | 14,90 vrátane DPH |
SZM18/V006 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940230 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina |
03159250 | FA preddavok na Finančný spravodaj ročník 2020. | 26,40 € bez DPH |
25.09.2019 | 04.10.2019 | 30.9.2019 | ||
11940266 | UNIVIS spol.s.r.o. Nová Rožňavská,134/A,83207 BA |
31388027 | FA za pravidelný ročný servis 4 plynových kotlov značky Lieber. | 367,03 € vrátane DPH |
69/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
11940265 | UNIVIS spol.s.r.o. Nová Rožňavská 134/A,83207 BA |
31388027 | FA za opravu kotla- výmena zapaľovania elektroniky a elektródy, servisný zásah. | 182,28 € vrátane DPH |
85/2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | |
11940060 | Koretex, a.s. Túhovská 16, 830 06 Bratislava |
31332277 | FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie. | 219,73 vrátane DPH |
132019 | 11.03.2019 | 13.3.2019 | ||
11940017 | ŠEVT a.s. Plynárenská6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za dodanie kopírovacieho papiera A4. | 346,00 € vrátane DPH |
2017/940/1030 | 24.01.2019 | 29.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940317 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislav 1 |
30792029 | FA na základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo vo štvrtom štvrťroku 2019. | 720,00 € bez DPH |
Mándátna zmluva | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940220 | Mgr.Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | FA za vedenie súpervízií c CDR Bernolákovo v treťom štvrťroku 2019. | 180,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva | 12.09.2019 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | |
1194142 | Mgr.Barbora Kuchárová ŠAncová 58,81105 Bratislava1 |
30792029 | FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019. | 810,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva 2/2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
11940079 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom štvrťroku 2019 v dohodnutej výške odmeny. | 630,00€ bez DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
11940033 | OU Veľký Biel Železničná 76, Veľký Biel |
00305146 | FA za od kanalizovanie pitnej vody Kostolná Veľký Biel | 70,00 vrátane DPH |
11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | ||
11940023 | OU Bernblákovo Hlavná 111, 90027 Bernolákovo |
00304662 | Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad. | 1154,00 vrátane DPH |
01.02.2019 | 07.02.2019 | 11.3.2019 | ||
11940129 | DAMEDIS s.r.o. Křenová 89/19 60200 Brno-střed |
26931664 | FA za tonery do tlačiarní v zmysle objednávky | 250,38 € vrátane DPH |
40/2019 | 05062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940262 | Damedis,s.r.o. Křenová 89/19,60200 BRNO-STŘED |
269313664 | FA za tonery v zmysle objednávky. | 91,57 € bez DPH |
79/2019 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 29.10.2019 | |
11940037 | Kalman Ladislav Sokolská 13, 903 01 Senec |
17603374 | FA za revíziu komína CDR Bernolákovo. | 105,00 vrátane DPH |
52019 | 14.02.2019 | 19.02.2019 | 11.3.2019 |