Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940155 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2074,08 vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.07.2019 | 3.7.2019 | ||
11940152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel. | -116,18 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 25.06.2019 | 20.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940150 | MPSVaR SR Špitálská 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac 5/2019. | 11,94 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl.4 bod4.2 | 20.06.2019 | 02.07.2019 | 25.6.2019 | |
11940149 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady za služby za mesiac máj 2019. | 44,03 € bez DPH |
1837/2018-M_ODSM,čl.4, bod4,2 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940145 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 46 |
35850370 | FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
1194142 | Mgr.Barbora Kuchárová ŠAncová 58,81105 Bratislava1 |
30792029 | FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019. | 810,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva 2/2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
11940140 | bez DPH |
25.6.2019 | |||||||
11940137 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny za obdobie od 01.05.-31.05.2019 | 606,85 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940136 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019 | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
11940135 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940134 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby v počte mobilov 8ks za obdobie od 6.6.-5.7.2019. | 178,34 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie 01.06.-30.06.2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940131 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 62,52€ bez DPH |
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940130 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu pevnej siete Mágio internet L Mágio TV za mesiac 01.05.-31.05.2019 CDR Železničná 45 Bernolákovo. | 22,81 € vrátane DPH |
9121118263 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019 | 4085,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940124 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19 | 878,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
11940121 | Ing,Pavol Petrovický - PP TECH Hlboká 457/8 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA na základe zmluvy výkon zodpovednej osoby GDPR. | 350,00 € bez DPH |
29.05.2019 | 04.06.2019 | 31.5.2019 | ||
11940118 | MPSVaR SR Špitálska4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019 , Bernolákovo Železničná 45 | 11,11€ bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 22.5.2019 | |
11940117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za služby za mesiac apríl 2019, byt MD Strečianská Bratislava. | 11,52€ bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl-4 bodu4,2 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 22.5.2019 | |
11940116 | AMNET s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo | 192,00 vrátane DPH |
ZoD IT služba 2019/2020 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940113 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby poplatky za internet a pevnej siete. 01.04.-30.04.2019 | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYOI3K | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940112 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Magio Internet L+ Magio televízia . | 46,38 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940111 | ISPERAv Slovakia s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard 05/2019. Byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940110 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakovanú dodávku elektriny 01.04.-30.04.2019 CDR Bernolákovo. | 610,72 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940109 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby od 06.05.-05.06.2019. | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940108 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel | 2239,07 € vrátane DPH |
P3379/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940105 | BCF s.r.o. Zvolenská cersta 14,Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny zúčtovacie obdobie : 01.05.-31.05.2019 Obchodná 8 Veľký Biel | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 Edodatok 2274 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940104 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019 | 780,16 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019 | 4199,00 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
119400100 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel. | 11,23 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940099 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac 3/2019 RD Železničná 45, Bernolákovo | 11,11 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM čl.4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940098 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke náklady na služby za mesiac marec 2019. | 11,52 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM,čl. 4 bodu 4,2 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940093 | OZ Fantázia detí Mliekarenská 10,82492 Bratislava |
50073028 | FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019 | 2358,72 € bez DPH |
zmluva 2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940091 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940090 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 B Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny 3/2019 | 659,29 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940087 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 184,80 € vrátane DPH |
13/2/2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | |
11440086 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940085 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K | 09.04.2019 | 10.4.2019 | ||
11940084 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoľčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za službu Internet Standard 04/2019 - byt MD BA. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 09.04.2019 | 10.4.2019 |