![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940020 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie 1/2019 | 10,00 € vrátane DPH |
452018 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940019 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky na stravné 01/2019 | 66,72 € vrátane DPH |
442018 | 29.01.2018 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940017 | ŠEVT a.s. Plynárenská6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za dodanie kopírovacieho papiera A4. | 346,00 € vrátane DPH |
2017/940/1030 | 24.01.2019 | 29.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940015 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za službu zmluva o výpožičke | 11,55 € bez DPH |
8752/2017 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940013 | Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za Finančný spravodaj doučtovanie 2018 | 14,90 vrátane DPH |
SZM18/V006 | 18.01.2019 | 22.01.2019 | 5.2.2019 | |
11940011 | Towercom, a.s. Cesta na Kamzík 14,83102 Bratislava |
36364568 | FA za predplatné služby Plustelka Standard na 1 rok + 3 mesiace zdarma. | 239,52 € vrátane DPH |
1/2019 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 16.1.2019 | |
11940006 | ISPER Slovakia s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard 1/2019. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 16.1.2019 | |
1194003 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 | 1492,69 vrátane DPH |
P1374/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
11940001 | Amnet s.r.o. Siladická 373/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby na základe zmluvy o dielo za december2018. | 192,00 € vrátane DPH |
599/2017 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
1190004 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné od 13.11.18-12.12.18 . | 719,98 € vrátane DPH |
OM00053641 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 9.1.2019 | |
11940034 | LVS Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavok na stravu 2/2019 | 65,65 vrátane DPH |
45/2018 | 14.02.2018 | 19.02.2018 | 11.3.2019 | |
11940329 | bez DPH |
30.12.2019 | |||||||
11940327 | bez DPH |
30.12.2019 | |||||||
11940311 | bez DPH |
20.12.2019 | |||||||
11940238 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard 10/2019 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | ||
11940233 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal. | 173,50 € vrátane DPH |
RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | ||
11940223 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019. | 4063,75 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940208 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405BanskáBystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektrickej elektriny Obchodná 8, Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatokč.2274 | 04.09.2019 | 9.9.2019 | ||
11940205 | Kalman kominár s.r.o. Sokolská 1623/13 90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komína - CDR Bernolákovo Trnavská 62. | 105,00 € bez DPH |
65/2019 | 22.08.2019 | 23.8.2019 | ||
11940201 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | FA za nový mobil od operátora Orange Slovensko. | 62,10 € bez DPH |
372/O1/2017 | 19.08.2019 | 20.8.2019 | ||
11940200 | Reedukačné centrum Spišký Hrhov Osloboditeĺov 36, 05302Spišský Hrhov |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta za obdobie 01.07.2019 do 31.,07.2019 | 115,20€ bez DPH |
19.08.2019 | 20.8.2019 | |||
116401194 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby obdobie od 06.08-05.09.2019. | 238,44€ vrátane DPH |
372/O1/2017 | 12.08.2019 | 15.8.2019 | ||
11940157 | Súkromné centrum ŠPP Jantárová 2,90025 Chorvátsky Grob |
51001128 | FA za poskytnuté služby : Špeciálno pedagogická diagnostika. | 30,00 € bez DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
11940156 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.05.-12.06.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 818,05 € vrátane DPH |
02.07.2019 | 3.7.2019 | |||
11940155 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2074,08 vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.07.2019 | 3.7.2019 | ||
1194142 | Mgr.Barbora Kuchárová ŠAncová 58,81105 Bratislava1 |
30792029 | FA za základe mandátnej zmluvy vedenie supervízií v CDR Bernolákovo za 2. štvrťrok 2019. | 810,00 € bez DPH |
Mandátna zmluva 2/2019 | 18.06.2019 | 25.6.2019 | ||
11940140 | bez DPH |
25.6.2019 | |||||||
11940096 | KORY DKC Stromová 34,83101 Bratislava |
50631624 | FA za špeciálne pedagogické a psychologické vyšetrenie nášho klienta. | 130,00 € bez DPH |
19/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940095 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70, 95115 Poľný kesov |
00400084 | FA poplatok za ubytovanie nášho klienta predpoklad 4/2019 | 10,00 € bez DPH |
45/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940094 | LVS Poľný Kesov Mojmírovská 70,95115Poľný Kesov |
00400084 | FA za stravu nášho klienta predpoklad 4/2019. | 71,57 € bez DPH |
44/2019 | 16.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940093 | OZ Fantázia detí Mliekarenská 10,82492 Bratislava |
50073028 | FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019 | 2358,72 € bez DPH |
zmluva 2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940091 | ORANGE SLOVENSKO a.s. Metodová 8 82108 Bratislava |
35697270 | Fa za mobilné služby za obdobie od 6.4.-5.5.2019 | 175,44 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940090 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 B Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny 3/2019 | 659,29 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940085 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA : poplatky za telekomunikačné služby 01.03.-31.03.19. | 61,63 € vrátane DPH |
CO_1-1GZX9ERB-1-1GZYO13K | 09.04.2019 | 10.4.2019 | ||
11940084 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoľčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za službu Internet Standard 04/2019 - byt MD BA. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | ||
11940069 | MPSVaR SK Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019. | 11,11 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM | 21.03.2019 | 22.3.2019 | ||
11940068 | MPSVaR SK Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD. | 11,52 bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM... | 21.03.2019 | 22.3.2019 | ||
11940060 | Koretex, a.s. Túhovská 16, 830 06 Bratislava |
31332277 | FA za PVC Essentilas 300 7,3m do kancelárie. | 219,73 vrátane DPH |
132019 | 11.03.2019 | 13.3.2019 | ||
11940012 | Obecný úrad Veľký Biel Železničná 16,90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za komunálny odpad na rok 2019 Obchodná 8 Veľký Biel. | 90,00 € vrátane DPH |
14.01.2019 | 16.1.2019 |