![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940271 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019. | 259,66 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940071 | BVS, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 . | 37,06 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
11940290 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 35P/22/2019-55 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940316 | Reedukačné centrum Levoča Nám. Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt našej klientky + vreckové za obdobie 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
Uznesenieč.35P/22/2019-55 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940330 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky. | 1182,56 € vrátane DPH |
99/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940088 | Amnet s.r.o. Siladická 372/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5. | 91,80 € vrátane DPH |
15/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940192 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.31.07.2019 | 62,77 € vrátane DPH |
CO_1-1CZX9ERB_1-1GZYO13K | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940315 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za 11/2019 | 61,63 € vrátane DPH |
2030243000 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940278 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Váble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac október 2019 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie oNO37P/179/2019-18 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940281 | DC Záhorská Bystrica Trstínská 2,84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019. | 117,90 € bez DPH |
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940248 | DC Záhorská Bystrica Trstínska2, 84106 Bratislava Z.B. |
00163252 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení 9/2019 5 dní , 10/2019 za 31 dní. | 141,48 € vrátane DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
11940076 | Zoner, s.r.o. Jaskov rad 5, 83101 Bratislava |
35770929 | FA za Provoz domeny-Linux PLUS na 12 mesiacov . | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2019 | 03.04.2019 | 4.4.2019 | ||
11940087 | Z+M servis a.s. Ivanská cesta 30/B,82104Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 184,80 € vrátane DPH |
13/2/2019 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940034 | LVS Mojmírska 70, 91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavok na stravu 2/2019 | 65,65 vrátane DPH |
45/2018 | 14.02.2018 | 19.02.2018 | 11.3.2019 | |
11940019 | LVS Mojmírska 70,91555 Poľný Kesov |
00400084 | FA za preddavky na stravné 01/2019 | 66,72 € vrátane DPH |
442018 | 29.01.2018 | 04.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940249 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za poskytnutú starostlivosť našich klientov na internáte za mesiac október 2019. | 16,50 bez DPH |
14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | ||
11940106 | Marián Sabol Veľké Štepnice 2/A,83107 Bratislava |
35157810 | FA za poskytnutie služieb v zmysle objednávky. | 149,80 € bez DPH |
31/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940294 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
359584639 | FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA. | 78,00 € vrátane DPH |
92/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101Piešťany |
35743565 | FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel. | 2074,08 € bez DPH |
P3376/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940211 | Zapadoslovenská distribučná,a.s Čulenová 6,81647 Bratislava |
36361518 | FA za návrh zmluvy o pripojenie odberného elektrického žiadateľa do distribučnej sústavy. | 209,70 € vrátane DPH |
04.09.2019 | 11.09.2019* | 9.9.2019 | ||
11940040 | Merkury Shop.s.r.o. Duklianská 11, 08001 Prešov |
512317835 | FA za nákup interiéru do domu | 749,92 vrátane DPH |
9/2019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940233 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | FA za kopírovací papier A4 80g Premier 50bal. | 173,50 € vrátane DPH |
RD č.spVOB/56/2015-M_OVOč.z540762015 | 30.09.2019 | 3.10.2019 | ||
11940328 | INTERNET MAll Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kenferenčné stolíky a materiálne vybavenie pre prevádzku. | 153,10 € vrátane DPH |
97/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940102 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10,91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 2008,60 € vrátane DPH |
26/2019 | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940335 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 1371,60 € vrátane DPH |
101/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940238 | Isper Slovakia s.r.o. Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard 10/2019 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | ||
11940258 | Pezu, s.r.o. Pri strelnici 6, 82104 Bratislava |
50785311 | FA za hĺbkové tepovanie sedacej súpravy . | 89,50 €| bez DPH |
75/2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940024 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019 | 3560 vrátane DPH |
RD6081/2015 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940304 | GGFS s.r.o Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019. | 4014,66 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940026 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za elektrinu Veľký Biel Kostoľná 1 2/2019 | 62,56 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE82018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940216 | BCF s.r.o. Zvolesnká cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávky elektriny za obdobie od 01.08.-31.08.2019. | 497,08 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok č,2274 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940062 | BCE,s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019. | 643,63 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.03.2018 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940080 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019 | 3435,20 € vrátane DPH |
RD 6081/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940291 | LVS Čakany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA za čiastočné náklady úhrada za internát 11/2019 za 2 našich klientov. | 31,68 € bez DPH |
n.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940314 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- chytrý balík Mágilo TV + Mágio Internet Železníčná 45 Bernolákovo, za obdobie 11/2019. | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940124 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19 | 878,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
11940169 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA Telekomunikačné poplatky Mágio Internet, Mágio TV za obdobie 01.07.2019 -31.07.2019 | 26,76 € vrátane DPH |
9121118263 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940131 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA služby pevnej siete Biznis ISDN Uni 01.05.-31.05.2019 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 62,52€ bez DPH |
CO_l_-1GZX9ERB_1-1GZYO13K | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940068 | MPSVaR SK Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičky č.8752/2017-M_ODSM za mesiac 2/2019 byt MD. | 11,52 bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM... | 21.03.2019 | 22.3.2019 | ||
11940069 | MPSVaR SK Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke č.18371/2018-M_ODSM náklady na službu za 2/2019. | 11,11 bez DPH |
18371/2018-M_ODSM | 21.03.2019 | 22.3.2019 |