Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940232 | BVS a.s. Prešovská 48.82646 Bratislava29 |
35850370 | FA za vodné stočné CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 13.08.-12.09.2019. | 213,98 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.9.2019 | |
11940209 | BVS a.s. Prfešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie od 13.07.19 - 12.08.19 CDR Trnavská 62Bernolákovo. | 338,81 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940185 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné 13.06.-12.07.2019. CDaRTrnavská 62 Bernolákovo. | 969,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940124 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.04.19 - 12.05.19 | 878,22 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 30.05.2019 | 04.06.2019 | 4.6.2019 | |
11940104 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné, obdobie 13.03.-12.04.2019 | 780,16 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940072 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné -stočné 13.02.19-12.03.19 Trnavská 62 Bernolákovo. | 849,25 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
11940325 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | FA za odber vody Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940227 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody za obdobie od 14.06.-13.09.2019. CDR Obchodná Veľký Biel. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940146 | BVS a.s. Prešovká 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.06.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 21,34 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940071 | BVS, a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA - vyúčtovanie 14.03.-13.03. za vodné Veľký Biel Obchodná 8 . | 37,06 € vrátane DPH |
PZ00144111_011 | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 4.4.2019 | |
11940324 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za odber vody Veľký Biel Kostolná 1 | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940228 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35820370 | FA za odber vody 14.06.-13.09.2019, Kostolná 1 Veľký Biel. | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.09.2019 | 27.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940145 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 46 |
35850370 | FA za vodu od 14.04.- 13.06.2019 Kostolná 1 Veľký Biel | 5,62 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 25.6.2019 | |
119400100 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodu od 14.03.-13.04.2019 Kostolná 1 Veľký Biel. | 11,23 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 29.4.2019 | |
11940079 | BVS, a.s. Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19 | -3,37€ bez DPH |
PZ00145151_001 | 02.04.2019 | 08.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940159 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 7/2019. | 4 547,40 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 9.7.2019 | |
11940125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019 | 4085,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940243 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811000008 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019. | 4030, bez DPH |
Rámcová dohoda č.6081/2015 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940312 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok . | 615,24 € vrátane DPH |
RD 33836/2019,č.s.16446/2017 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | |
11940059 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby od 6.3.-5.4.2019. | 175,44 vrátane DPH |
RD 372/O1/2017 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 13.3.2019 | |
11940304 | GGFS s.r.o Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019. | 4014,66 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940080 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019 | 3435,20 € vrátane DPH |
RD 6081/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940283 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019 | 4133,96 € vrátane DPH |
RD č.608/2015 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940223 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019. | 4063,75 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019 | 4199,00 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940295 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčinke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny CDR Trnavská 62 od 15.10.-31.10.2019. | 351,91 € vrátane DPH |
RD3383/2017č.s.164446/2017-M-ODSM | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940024 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019 | 3560 vrátane DPH |
RD6081/2015 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940282 | DC Záhorská Bystrica Trstínska 2, 84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zariadení DC za mesiac december 2019. | 90,39 € bez DPH |
Roz.OS BA III č.k.39P/246/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940281 | DC Záhorská Bystrica Trstínská 2,84106 Bratislava |
00163252 | FA za stravu nášho klienta v zaradení DC za mesiac november 2019. | 117,90 € bez DPH |
Roz.OS BA III.č.k.39P/249/2019 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940048 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019 | 3762,00 vrátane DPH |
RZ6081/2015 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940307 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody úhrada za internát za mesiac 12/2019 za našich klientov. | 21,78 € bez DPH |
Uzn.38/P210-2019-13,4PPom/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940292 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | FA za stravné našich 2 klientov za mesiac 11/2019 | 126,94 € bez DPH |
uzn.38/P210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940306 | LVS ČAkany ČAkany 7, 93040 ČAkany |
00014478 | FA na základe dohody za stravné - naši klienti za mesiac december 2019. | 70,80 € bez DPH |
Uzn.38P/210-2019-13,4PPOm/6/2019 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940240 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt nášho klienta (strava + vreckové) za mesiac 09/2019. | 144,00 bez DPH |
uznensenie 12P/105/2019-43 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940241 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za pobyt klienta (strava + vreckové) za obdobie 09/2019 | 144,00 bez DPH |
uznensenie 35P/22/2019-55 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940310 | Reedukačné centrum Vráble Kapt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA na základe dohody o realizácií prevýchovného pobytu nášho klienta - úhrada za stravu 11/2019 | 107,73 € bez DPH |
uznensenie o NO37P/179/2019-18 | 10.12.2019 | 13.12/2019 | 12.12.2019 | |
11940239 | Reedukačné centrum Vráble Kap.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za obdobie 9/2019. | 107,01 € bez DPH |
uznensenie o NO37p/179/2019-18 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940305 | Reedukačné centrum Levoča NAm.Š.Kluberta, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady na pobyt našej klientky , strava + vreckové za mesiac 11/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
11940289 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š,Kluberta 05401 Levoča |
00163376 | FA náklady za pobyt + vreckové našej klietky za 10/2019. | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 12P/105/2019-43 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940290 | Reedukačné centrum Levoča Nám.Š.Kluberta 1,05401 Levoča |
00163376 | FA - náklady za pobyt+ vreckové našej klientky 10/2019 | 144,00 € bez DPH |
uznesenie 35P/22/2019-55 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 |