Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940079 | BVS, a.s. Prešovká 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | FA: zúčtovanie za odber vody preplatok obdobie : 14.03.18-29.06.18 30.06.18-13.03.19 | -3,37€ bez DPH |
PZ00145151_001 | 02.04.2019 | 08.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940197 | LVS Poľný Kesov Mojmírska 70,95115 Poľný Kesov |
00400084 | Dobropis: preplatok na stravné za škol. rok 2018/2019 nášho klienta, | -11,63 € bez DPH |
44/2018 | 13.08.2019 | 19.08.2019 | 15.8.2019 | |
11940152 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA vyúčtovanie elektrinu Kostolná č. 1 Veľký Biel. | -116,18 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 25.06.2019 | 20.07.2019 | 26.6.2019 | |
11940103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA dobitie elektronické stravné lístky 5/2019 | 4199,00 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940283 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov za 10/2019 | 4133,96 € vrátane DPH |
RD č.608/2015 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940125 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných poukazov 6/2019 | 4085,00 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda 6081/2015 | 03062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940223 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitue elektronických stravných lástkov za mesiac 8/2019. | 4063,75 € bez DPH |
RD č.6081/2015 | 17.09.2019 | 23.9.2019 | ||
11940243 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811000008 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 10/2019. | 4030, bez DPH |
Rámcová dohoda č.6081/2015 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940304 | GGFS s.r.o Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov na mesiac 11/2019. | 4014,66 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
1190014 | MAGNA ENERGIA a.s Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za vyúčtovanie plynu rok 2018. | 3877,00 € vrátane DPH |
P1374/2015 | 18.01.2019 | 09.02.2019 | 5.2.2019 | |
11940048 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov 3/2019 | 3762,00 vrátane DPH |
RZ6081/2015 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 11.3.2019 | |
1194002 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické stravovacie poukážky január 2019. | 3636,60 € vrátane DPH |
6801/2015 | 04.01.2019 | 9.1.2019 | ||
11940024 | GGFS s.r.o Sasinkova 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných poukážok 2/2019 | 3560 vrátane DPH |
RD6081/2015 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940080 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravovacích poukazov 042019 | 3435,20 € vrátane DPH |
RD 6081/2015 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940093 | OZ Fantázia detí Mliekarenská 10,82492 Bratislava |
50073028 | FA za stravu detí v letnom tábore v Mošovciach stredisko Drienok od 3.7.-17.7.2019 | 2358,72 € bez DPH |
zmluva 2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | ||
11940108 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu od 01.05.-31.05.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo Obchodná 8 Veľký Biel Kostolná 1 Veľký Biel | 2239,07 € vrátane DPH |
P3379/2019 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940302 | MAgna Energia, a.s. Nitgrianská7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.12. - 31.12.2019. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 5.12.2019 | |
11940272 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/8 82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.11.-30.11.2019 v CDR Bernolákovo, Veľký Bieľ Obchodná 8, Kostolná 1. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940237 | Magna Energia a.s. Nitrinská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu, CDR Bernolákovo Trnavská 62, Veľký Biel Kostolná1, Obchodná 8 10/2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101Piešťany |
35743565 | FA za opakované dodávky plynu za obdobie 01.09.-30.09.2019, CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostoľná Veľký Biel. | 2074,08 € bez DPH |
P3376/2019 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 9.9.2019 | |
11940189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
03574365 | FA za opakované plnenie odberu plynu za obdobie 01.08.-31.08.2019 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940155 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2019 CDR-Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2074,08 vrátane DPH |
P3376/2019 | 02.07.2019 | 3.7.2019 | ||
11940135 | Magna energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakované plnenie dodávky plynu za obdobie 01.06.2019: odberné miesta CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 12.6.2019 | |
11940102 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10,91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 2008,60 € vrátane DPH |
26/2019 | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 13.5.2019 | |
11940038 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava |
35849436 | FA za nákup zariadenie do domu . | 1987,46 vrátane DPH |
8/2019 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za opakovaný odber plynu 01.04.-30.04.2019 za -Trnavská 62 Bernolákovo -Obchodná 8 Veľký Biel -Kostolná 1 Veľký Biel | 1676,27 € vrátane DPH |
P13742015 | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
11940050 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu 01.03.-31.03.2019 | 1676,27 vrátane DPH |
1374/2015 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940032 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 Piešťany |
357543565 | FA za plyn CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Veľký Biel Kostolná 1, Obchodná 8 | 1676,27 vrátane DPH |
1374/2015 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940204 | Občianské združeni S rešpektom Klincová 19,82108 Bratislava 2 |
42413591 | FA za školenie komunikačných zručností Rešpektovať a byť rešpektovaný usporiadané c CDR Bernolákovo v zmysle objednávky. | 1580,00 € bez DPH |
25/2019 | 20.08.2019 | 23.08.2019 | 23.8.2019 | |
1194003 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianská7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu na základe zmluvy za obdobie 01.01.2019 do 31.01.2019 | 1492,69 vrátane DPH |
P1374/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
11940299 | Pavol Murín Síhelné č.152, 02946 Síhelné |
41352289 | FA za opravu zatečenej omietke a následne ich vyspravenie - maľovanie vo vstupnej hale. | 1450,00€ bez DPH |
94/2019 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 26.11.2019 | |
11940335 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 91701 Trnava |
44731159 | FA za kancelársky nábytok v zmysle objednávky. | 1371,60 € vrátane DPH |
101/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940330 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky. | 1182,56 € vrátane DPH |
99/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940023 | OU Bernblákovo Hlavná 111, 90027 Bernolákovo |
00304662 | Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad. | 1154,00 vrátane DPH |
01.02.2019 | 07.02.2019 | 11.3.2019 | ||
11940179 | Renar Slovakia s.r.o Hraničná 16, 82105 Bratislava |
46088369 | FA : preprava našich klientov Bernolákovo-Mošovce , Mošovce - Bernolákovo | 1152,00 € vrátane DPH |
47/2019 | 25.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 | |
11940199 | Miroslav Urbánek, MAX SPORT Priekopská 76,03608 Martin |
33928088 | FA za bicykle 4ks doklad DP/399/14.08.2019 | 1090.00 bez DPH |
16.08.2019 | 21.08.2019 | 19.8.2019 | ||
11940185 | BVS a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za vodné stočné 13.06.-12.07.2019. CDaRTrnavská 62 Bernolákovo. | 969,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940043 | Free Port s.r.o. Športová 2757 02401 Kysucké N mesto |
44165684 | FA za stolíky sedačku do domu ... | 961,36 vrátane DPH |
52019 | 20.02.2019 | 25.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940039 | OVN s.r.o. Veľkomoravská 2162/168 Trenčín |
46953981 | FA za postele a rošty do domu | 895,00 bez DPH |
102019 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940183 | Jozef Lukovič Potočná 775/11 90027 Bernolákovo |
11634430 | FA za opravu havárie na vodovodnom potrubí v zmysle objednávky. | 890,00 € bez DPH |
59/2019 | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |