Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940329 | bez DPH |
30.12.2019 | |||||||
11940327 | bez DPH |
30.12.2019 | |||||||
11940311 | bez DPH |
20.12.2019 | |||||||
11940140 | bez DPH |
25.6.2019 | |||||||
11940328 | INTERNET MAll Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kenferenčné stolíky a materiálne vybavenie pre prevádzku. | 153,10 € vrátane DPH |
97/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940133 | ALF SERVIS, Jozef Hudák Senecká cesta 2746, 90027 Bernolákovo |
14052989 | FA za opravu vozidla Škoda Octávia SC -857 ET, výmena pneumatik, skrutiek, prezutie a vyváženie. | 55,80€ vrátane DPH |
41/2019 | 06062019 | 14.06.2019 | 10.6.2019 | |
11940336 | Alza sk, s.r.o. Bottová 7, 811 09 Bratislava |
36562939 | FA za elektrospotrebiče - chladnička, vysávače , čistiace prostriedky. | 343,16 € vrátane DPH |
105/2019 | 23.12.2019 | 31.12.,2019 | 30.12.2019 | |
11940115 | Alza,cz a.s. Praha |
FA za vybavenie do RD Železničná 45 Bernolákovo. | 632,79 € vrátane DPH |
332019 | 15.05.2017 | 20.05.2019 | 16.5.2019 | ||
11940252 | Ament. s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za internetové káble Obchodná 8 Veľký Biel. | 95,09 € vrátane DPH |
73/2019 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 21.10.2019 | |
11940063 | Amnet , s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT služby. | 192,00 vrátane DPH |
2017/2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940330 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za výpočtovú techniku v zmysle objednávky. | 1182,56 € vrátane DPH |
99/2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | |
11940274 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby za obdobie 10/2019. | 192,00 bez DPH |
Zmluva o dielo ITslužba 2019/2020 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940164 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe Zmluvy o dielo za IT služby 6/2019. | 192,00 € bez DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940116 | AMNET s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb na základe zmluvy o dielo | 192,00 vrátane DPH |
ZoD IT služba 2019/2020 | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
11940088 | Amnet s.r.o. Siladická 372/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za USB klúč 16 GB Kongston 20 ks, HDD ADATA SSD SU900 256GB 2,5. | 91,80 € vrátane DPH |
15/2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11440086 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za I T služby 03/2019. | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dieloIT služba 2017/2019 | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 17.4.2019 | |
11940030 | Amnet s.r.o. Znievská 372/11 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu 1/2019 | 192,00 vrátane DPH |
2017/2019 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
11940001 | Amnet s.r.o. Siladická 373/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby na základe zmluvy o dielo za december2018. | 192,00 € vrátane DPH |
599/2017 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 9.1.2019 | |
11940303 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo IT služba za mesiac november 2019. | 192,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
11940190 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/1 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za dodávku IT službu 7/2019 | 192,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT sližba 2019/2020 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940136 | Amnet, s.r.o. Siladická 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA na základe zmluvy o dielo za IT službu 5/2019 | 192,00€ vrátane DPH |
Zmluva o dielo IT služba 2019/2020 | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 13.6.2019 | |
10040054 | Andros s.r.o. Tallerová 4, 81102 Bratislava |
51084554 | FA za 2ks pneumatík k vozidlu Dácia logan. | 66,24 vrátane DPH |
112019 | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940229 | Autoservis- V4 s.r.o. Bernolákovská 62 90028 Ivanka pri Dunaji |
03595463 | FA za servisnú prehliadku Nissan Micra SC891 AZ: výmena oleja filtra, výmena vzduchového filtra, výmena predných brzdových kotúčov a platničiek. | 226,74 € vrátane DPH |
70/2019 | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 26.9.2019 | |
11940294 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
359584639 | FA za opravu spínača oleja oprava defektu výmena čidla tlaku oleja vyčistenie sitka olejového čerpadla škoda fábia SC237EA. | 78,00 € vrátane DPH |
92/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 19.11.2019 | |
11940234 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunajiji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie kolies: Dácia Logan SC528DB, S-Octávia SC857ET, S-Octávia SC-502DR | 78,00 € vrátane DPH |
72/2019 | 30.09.2019 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940224 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vykonanú prácu výmena brzdových kotúčov, brzdových platničiek, vyčistenie a premazanie. | 197,40 € vrátane DPH |
67/2019 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940171 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za opravu auta Škoda Fábia - prehliadka servis výmena filtrov a doplnenie kvapalín. | 374,28 € bez DPH |
53/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
11940141 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 61 90028Ivanka npri Dunaji |
35954639 | FA za prehliadku vozidla Dácia Logan SC528DB. | 207,96 vrátane DPH |
45/2019 | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 25.6.2019 | |
11940154 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za prezutie a vyváženie pneumatík , vyčistenie a plnenie klimatizácie , doplnenie kvapalín výmena filtrov na služobnom motorovom vozidle škoda octávia SC502DR. | 162,72 € vrátane DPH |
49/2019 | 28.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
11940062 | BCE,s.r.o. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávku elektriny CDR Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.02.2019 do 28.02.2019. | 643,63 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.03.2018 | 19.03.2019 | 15.3.2019 | |
11940051 | BCF s.er.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované dodanie elektriny Obchodná 8 Veĺký Biel. | 33,12 vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 11.3.2019 | |
11940082 | BCF s.r.o Zvolenská cesta14, 97405 B.Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny Obchodná 8 Veľký Biel od 01.04. - 30.04.19 | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 10.4.2019 | |
11940271 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2019 do 14.10.2019. | 259,66 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018Edodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940270 | BCF s.r.o. Zvolenská ces.14 97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA - vyúčtovanie elektriny za obdobie od 15.10.2018 do 14.10.2019. | 95,24 € bez DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok 2274 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
11940251 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bzstrica |
36597007 | FA za dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.09.- 30.09.2019. CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 472,50 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
11940235 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektriny: Obchodná č. 8 Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatok č.2274 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
11940216 | BCF s.r.o. Zvolesnká cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za dodávky elektriny za obdobie od 01.08.-31.08.2019. | 497,08 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018 E dodatok č,2274 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 23.9.2019 | |
11940208 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14 97405BanskáBystrica |
36597007 | FA za opakované plnenie dodávky elektrickej elektriny Obchodná 8, Veľký Biel. | 33,12 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E dodatokč.2274 | 04.09.2019 | 9.9.2019 | ||
11940193 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.707.-31.07.2019 | 462,26 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 12.8.2019 | |
11940167 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | FA za opakované dodanie elektriny za obdobie 01.06.-30.06.2019. | 520,31 € vrátane DPH |
1067VP/_ZSE/2018E dodatok č,2274 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 |