Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130/2019 | Ing. Viliam Antal Levočská 11, 851 01 Bratislava |
174474247 | znalecký posudok - BA | 490,- € vrátane DPH |
24/2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
377/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra-čistiace potreby, vybavenie rodinných domov | 1103,70 vrátane DPH |
124/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
364/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra na nákup spotrebičov a interiérového vybavenia | 176,60 vrátane DPH |
110/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
200/2019 | IKEA Bratislava s.r.o Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | zálohová faktúra - nábytok, spotrebiče skupina 1 Trnavská ul. | 3499,74 vrátane DPH |
50/2019 | 29.7.2019 | 30.07.2019 | 2.8.2019 | |
376/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra - monitory dychu, kočíky | 810 vrátane DPH |
123/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
158/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | zálohová fa na dodávku trampolíny | 158,2 vrátane DPH |
39/2019 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
359/2019 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | zálohová fa na dodávku interiérového vybavenia | 364,75 vrátane DPH |
109/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 2.1.2020 | |
315/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | zálohová fa hradená z mimorozpočtových zdrojov - záloha za ubytovanie, stravné vzdelávanie PNR | 2500 bez DPH |
99/2019 | 7.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
233/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 9/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
179/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 7/2019 Stavbárska + skupiny | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 1.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
150/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 6/2019 - RD +Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 19.7.2019 | |
354/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 12/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 2.1.2020 | |
308/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 11/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
264/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Záloha plyn 10/2019 RD + Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
371/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záloha na dodávku tonerov do tlačiarní | 384,40 vrátane DPH |
113/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
239/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | záloha elektrická energia 9/2019 RD | 237,19 vrátane DPH |
áno | 04.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
214/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | záloha el. energia rodinné domy | 237,19 vrátane DPH |
áno | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 22.8.2019 | |
373/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záhradné pracovné stroje | 979,50 vrátane DPH |
114/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
339/2019 | Pre rodinu, OZ Hviezdoslavova 3, 90301 Senec |
04255261 | vzdelávanie profesionálnych rodičov 22.11.2019 | 240,00 bez DPH |
100/2019 | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 4.12.2019 | |
146/2019 | Pre rodinu OZ Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec |
04255261 | vzdelávanie OT a PNR | 231,- € vrátane DPH |
29/2019 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
191/2019 | Martin Heriban, stavebná činnosť Súkenícka 26, 900 01 Modra |
45333203 | vývoz stavebného zmiešaného odpadu Pod vinicami | 180 vrátane DPH |
47/2019 | 12.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | |
220/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 902 01 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov AB Nová ul. | 35 bez DPH |
55/2019 | 20.8.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 | |
208/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 90201 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov AB Nová ul. | 70 bez DPH |
52/2019 | 2.8.2019 | 07.08.2019 | 22.8.2019 | |
199/2019 | Helena Kanková, vývoz odpadových vôd Cajlanská 21, 90201 Pezinok |
50318705 | vývoz splaškov | 60 bez DPH |
48/2019 | 23.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | |
356/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu Trnavská ul. 4Q2019 | 111,60 vrátane DPH |
áno | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 2.1.2020 | |
267/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu RD Trnavská 3Q2019 | 37,20 vrátane DPH |
áno | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | |
266/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu AB Nová ul. 3Q2019 | 111,60 vrátane DPH |
áno | 3.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
189/2019 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz separovaného odpadu 2. štvrťrok 2019 Nová ul. | 74,4 vrátane DPH |
áno | 10.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | |
198/2019 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie Pod vinicami Modra do 11.7.2019 | 31,98 vrátane DPH |
áno | 22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | |
340/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov | -262,00 vrátane DPH |
99/2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | ||
299/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Trnavská 15.10.2018-14.10.2019 | 668,04 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 6.11.2019 | |
297/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Podhorská 15.10.2018-14.10.2019 | -27,26 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
298/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Pod vinicami 12.7.2019-14.10.2019 | -165,54 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
112/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovania fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
396/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia faktúru k zálohe 376 - kočík PNR | 311,50 vrátane DPH |
123/2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
165/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa č. 158 - trampolína pre deti | 0 vrátane DPH |
39/2019 | 18.6.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
96/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa. k KDF 89/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
15.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | ||
212/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vyúčtovacia fa vodné, stočné 20.7.18-19.7.2019 SHS 2 | 1092,2 vrátane DPH |
áno | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 22.8.2019 | |
126/2019 | Andrea shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | vyúčtovacia fa ku KDF 113/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
22/2019 | 14.5.2019 | 07.05.2019 | 25.6.2019 | |
111/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 |