Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/2019 | ANIMATEAM s.r.o. Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce |
46422811 | tanečný krúžok | 32,- € vrátane DPH |
30/2019 | 31.5.2019 | 06.06.2019 | 10.7.2019 | |
144/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov | 90,- € vrátane DPH |
34/2019 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 10.7.2019 | |
143/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, BA | 198,38 € vrátane DPH |
áno | 31.5.2019 | 06.06.2019 | 10.7.2019 | |
142/2019 | OneToo s.r.o. Mostová 20, 034 01 Ružomberok |
46677747 | tonery | 124,50 € vrátane DPH |
35/2019 | 28.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
141/2019 | MURO-Pavel Lavrovič Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava |
17354463 | skúšky drobných spotrebičov | 118,79 € vrátane DPH |
26/2019 | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
140/2019 | MURO-Pavel Lavrovič Pri Starej prachárni 18, 831 04 Bratislava |
174354463 | revízia elektroinštalácie | 500,- € vrátane DPH |
26/2019 | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
14/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ Ĺ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava zverencov1/19 | 232,48 € vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 11.4.2019 | |
139/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné Pod Vinicami 33 Modra | 71,33 € vrátane DPH |
áno | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
138/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 219,23 € vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
137/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné - Modra, Podhorská 9 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 10.7.2019 | |
136/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 6/19 | 70,31 € vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 25.6.2019 | |
135/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | náklady na prípravu stravy 6/19 | 22,40 € vrátane DPH |
áno | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 25.6.2019 | |
134/2019 | Mgr. Klaudia Trojanová Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | klinicko psychologická intervencia | 30,- € vrátane DPH |
19/2019 | 23.5.2019 | 03.06.2019 | 25.6.2019 | |
133/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 6/19 | 282,04 € vrátane DPH |
áno | 22.5.2019 | 03.06.2019 | 25.6.2019 | |
132/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia stravy-6/19 | 67,20 € vrátane DPH |
áno | 22.5.2019 | 03.06.2019 | 25.6.2019 | |
131/2019 | RadioLAN s.r.o. KUklovská 9, 841 05 Bratislava |
35892641 | internet 5/19 sk.3 | 12,90 € vrátane DPH |
áno | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
130/2019 | Ing. Viliam Antal Levočská 11, 851 01 Bratislava |
174474247 | znalecký posudok - BA | 490,- € vrátane DPH |
24/2019 | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
13/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el.energie 1/2019 RD | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
129/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady 4/19 | 489,96 € vrátane DPH |
áno | 21.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
128/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 5/19 | 39,89 € vrátane DPH |
áno | 20.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
127/2019 | OfficeDEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | tonery | 199,21€ vrátane DPH |
17/2019 | 15.5.2019 | 203.5.2019 | 25.6.2019 | |
126/2019 | Andrea shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | vyúčtovacia fa ku KDF 113/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
22/2019 | 14.5.2019 | 07.05.2019 | 25.6.2019 | |
125/2019 | Pre rodinu OZ Hviezdoslavova 3, 903 01 Senec |
04255261 | skupinová supervízia | 495,- € vrátane DPH |
11/2019 12/2019 | 13.5.2019 | 22.05.2019 | 25.6.2019 | |
124/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov GR | 60,-€ bez DPH |
25/2019 | 13.5.2019 | 23.05.2019 | 25.6.2019 | |
123/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia 4/19 BA | 570,42 € vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 22.05.2019 | 25.6.2019 | |
122/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné sk. 1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 15.05.2019 | 25.6.2019 | |
121/2019 | Piešťanský klokan Hošťáky 1033/26, 921 01 Piešťany |
42403120 | letné tábory | 1.142,50 € vrátane DPH |
31/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 25.6.2019 | |
120/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady 3/19 | 489,96 € vrátane DPH |
áno | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 25.6.2019 | |
12/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukazy 1029 ks/3,60€ | 3704,40€ vrátane DPH |
áno | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
119/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 1.205 ks/3,60€ | 4.338,- € vrátane DPH |
áno | 9.5.2019 | 22.05.2019 | 25.6.2019 | |
118/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia 5/19 domčeky | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 7.5.2019 | 22.05.2019 | 25.6.2019 | |
117/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 4/19 | 187,40 € vrátane DPH |
áno | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 25.6.2019 | |
116/2019 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet, admin. 5/19 | 9,98 € vrátane DPH |
áno | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 25.6.2019 | |
115/2019 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet 5/19 sk. 1 | 9,98 € vrátane DPH |
áno | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 25.6.2019 | |
114/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | itnernet 5/19, sk. 2 | 13,94 € vrátane DPH |
áno | 6.5.2019 | 10.05.2019 | 25.6.2019 | |
113/2019 | Andrea shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | chladnička pre adm. | 263,98 € vrátane DPH |
22/2019 | 3.5.2019 | 07.05.2019 | 25.6.2019 | |
112/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovania fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
111/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
110/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4 objekty, 5/19 | 1.362,74 € vrátane DPH |
áno | 2.5.2019 | 13.05.2019 | 25.6.2019 |