Faktúry 2019 (CDaR Pezinok, Nová 4642/9)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
5/2019   BVS, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  vodné, stočné, BA ,13.11.-12.12.2018  218,45 € 
vrátane DPH
áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
4/2019   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/18  197,78€ 
vrátane DPH
áno    4.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
3/2019   ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  mobilný telefón  201,60€ 
vrátane DPH
áno    2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
2/2019   RSB s.r.o.
Mierová 4,902 01 Pezinok
35878088  internet pre sk. 1-3, 1/19  41,82€ 
vrátane DPH
áno    2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
1/2019   Heriban Martin
Súkennícka 26,900 01 Modra
45333203  odvoz odpadu, sk.3  264,- € 
vrátane DPH
  109/2018  2.1.2019  14.01.2019  29.3.2019 
340/2019   Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín
35874015  vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov  -262,00 
vrátane DPH
  99/2019  28.11.2019    4.12.2019 
205/2019   TeamPrevent Santé, s.r.o
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
35945249  pracovná zdravotná služba 7/2019  93,6 
vrátane DPH
áno    1.8.2019    2.8.2019 
204/2019   IKEA Bratislava s.r.o
Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava
35849436  vyúčtovacia fa k zálohovej faktúre 200/2019  
bez DPH
  50/2019  31.7.2019    2.8.2019 
203/2019   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné 13.6.-12.7.2019 Stavbárska BA  225,13 
vrátane DPH
áno    30.7.2019    2.8.2019 
201/2019   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobilné telefóny 17.7.-16.8.2019  284,48 
vrátane DPH
áno    29.7.2019    2.8.2019 
16/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis  -867,-€ 
vrátane DPH
áno    15.1.2019    11.4.2019 
127/2019   OfficeDEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384  tonery  199,21€ 
vrátane DPH
  17/2019  15.5.2019  203.5.2019  25.6.2019 
47/2019   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 2/19 4 obj.  1.132,02€ 
vrátane DPH
áno    22.2.2019  026.2.2019  23.4.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pezinok, Nová 4642/9

Tlačiť