Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76/2019 | Dataware s.r.o. Herlianska 8, 821 02 Bratislava |
31393756 | IT práce-inštalácie, konfigurácie | 829,33 € vrátane DPH |
áno | 29.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
75/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, SHS 3 | 73,55 € vrátane DPH |
áno | 26.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
74/2019 | MPSVR SR Špitálska 4-6,816 43 Bratislava |
00681156 | prevádzkové náklady-adm. PK | 489,96 € vrátane DPH |
áno | 26.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
73/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné SHS2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 25.3.2019 | 03.04.2019 | 20.5.2019 | |
96/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa. k KDF 89/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
15.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | ||
90/2019 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet SHS 1 4/19 | 9,98 € vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
88/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/19 - 4 objekty | 1.132,02€ vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
86/2019 | TECPROM-trifit Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
34099662 | oprava tlačiarne Konica | 108,.90 € vrátane DPH |
10/2019 | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
85/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | internet SHS 2-3 4/19 | 27,88 € vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
84/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3/19 | 126,42 € vrátane DPH |
áno | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
83/2019 | Milan Bojňanský Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava |
40961478 | služby technika BTS a PO za 1. Q 2019 | 120,- € vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
82/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia -náklady na stravu 4/19 | 5,60 € vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
81/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 4/19 | 23,20 € vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
80/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia sk. 1-3, 4/19 | 237,19€ vrátane DPH |
áno | 3.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
79/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov -adm. | 60,-€ vrátane DPH |
6/2019 | 2.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
78/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny-paušál | 219,85 € vrátane DPH |
áno | 2.4.2019 | 10.04.2019 | 20.5.2019 | |
92/2019 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | internet Nová 9, 4/19 | 9,98 € vrátane DPH |
áno | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 20.5.2019 | |
91/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 1 067 ks/3,60 € | 3.841,20 € vrátane DPH |
áno | 10.4.2019 | 15.04.2019 | 20.5.2019 | |
87/2019 | RESIST s.r.o. Záhradná 13987/32, 902 01 Pezinok |
45891095 | oprava tlačiarne, SHS 3 | 46,80 € vrátane DPH |
9/2019 | 8.4.2019 | 15.04.2019 | 20.5.2019 | |
93/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné , SHS 1 | 64,62€ vrátane DPH |
áno | 15.4.2019 | 17.04.2019 | 20.5.2019 | |
99/2019 | Kanková Helena Cajlanská 21,902 01 Pezinok |
50318705 | odvoz splaškov, Nová 9 | 60,-€ vrátane DPH |
16/2019 | 24.4.2019 | 25.04.2019 | 20.5.2019 | |
98/2019 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 4/19 | 83,77 € vrátane DPH |
áno | 18.4.2019 | 25.04.2019 | 20.5.2019 | |
97/2019 | SOFT GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice |
36182214 | program ŠJ4 | 39,24 € vrátane DPH |
15/2019 | 15.4.2019 | 26.04.2019 | 20.5.2019 | |
95/2019 | Legas auto s.r.o. Svätoplukova 61, 900 26 Slovenský Grob |
45324310 | výmena pneu 3 motorové vozidlá, dodanie letných pneumatík | 253,,- € vrátane DPH |
13/2019 | 15.4.2019 | 26.04.2019 | 20.5.2019 | |
94/2019 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia, BA | 632,29 € vrátane DPH |
áno | 15.4.2019 | 26.04.2019 | 20.5.2019 | |
112/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovania fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
111/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa ku KDF 100/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
20/2019 | 3.5.2019 | 29.04.2019 | 25.6.2019 | |
100/2019 | Internet MALL Slovakia s.r.o. Galvaniho 6,821 07 Bratislava |
35950226 | súrodenecké kočíky | 723,73 € vrátane DPH |
20/2019 | 24.4.2019 | 29.04.2019 | 20.5.2019 | |
107/2019 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny | 219,80 € vrátane DPH |
áno | 29.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
106/2019 | OfficeDEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | kancelárske potreby | 235,67 € vrátane DPH |
21/2019 | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
105/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, SHS 2 | 26,75€ vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
104/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné BA | 202,85 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
103/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | réžia na stravu 5/19 | 67,20 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
102/2019 | ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1/A, 900 01 Modra |
31816181 | strava 5/19 | 287,84 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
101/2019 | BVS, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | vodné-stočné, SHS 3 | 57,95 € vrátane DPH |
áno | 26.4.2019 | 03.05.2019 | 20.5.2019 | |
126/2019 | Andrea shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | vyúčtovacia fa ku KDF 113/2019 | 0,00€ vrátane DPH |
22/2019 | 14.5.2019 | 07.05.2019 | 25.6.2019 | |
113/2019 | Andrea shop s.r.o. Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | chladnička pre adm. | 263,98 € vrátane DPH |
22/2019 | 3.5.2019 | 07.05.2019 | 25.6.2019 | |
109/2019 | TECPROM-trifit Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
34099662 | oprava kopírky | 60,-€ vrátane DPH |
18/2019 | 30.4.2019 | 07.05.2019 | 20.5.2019 | |
108/2019 | Mgr. Klaudia Trojanová Richarda Rétiho 8, 902 01 Pezinok |
41116968 | klinicko-psychologická intervencia | 30,- € vrátane DPH |
19/2019 | 30.4.2019 | 07.05.2019 | 20.5.2019 | |
114/2019 | RSB s.r.o. Mierová 4,902 01 Pezinok |
35878088 | itnernet 5/19, sk. 2 | 13,94 € vrátane DPH |
áno | 6.5.2019 | 10.05.2019 | 25.6.2019 |