Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258/2019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | dobropis za služby 1/2019 | -10,33 vrátane DPH |
áno | 24.09.2019 | 25.09.2019 | 3.10.2019 | |
297/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Podhorská 15.10.2018-14.10.2019 | -27,26 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
298/2019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrickej energie Pod vinicami 12.7.2019-14.10.2019 | -165,54 vrátane DPH |
áno | 31.10.2019 | 19.11.2019 | 6.11.2019 | |
340/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | vyúčtovanie služieb k DF 315/2019-pobyt na vzdelávaní hradené z mimorozpočtových zdrojov | -262,00 vrátane DPH |
99/2019 | 28.11.2019 | 4.12.2019 | ||
374/2019 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | dobropis-vyúčtovanie spotreby el. energie 15.10.2018-14.10.2019 | -547,07 bez DPH |
áno | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
16/2019 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | plyn -vyúčtovanie 2018 dobropis | -867,-€ vrátane DPH |
áno | 15.1.2019 | 11.4.2019 | ||
235/2019 | STAVOBYT PLUS, spol. s r.o. Kružlovská Huta 161, 08604 Kružlov |
36472956 | stavebné práce RD Trnavská ul. | 4881,53 vrátane DPH |
54/2019 | 03.09.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
411/2019 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci 12/2019 | 4557,23 bez DPH |
áno | 31.12.2019 | 22.01.2020 | 15.1.2020 | |
185/2019 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci 7/2019 | 4248 bez DPH |
áno | 8.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | |
304/2019 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci 10/2019 | 4175,94 bez DPH |
áno | 5.11.2019 | 25.11.2019 | 6.11.2019 | |
345/2019 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravné zamestnanci 11/2019 | 4105,79 bez DPH |
áno | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | |
152/2019 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci 6/2019 | 3772,80 vrátane DPH |
áno | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 19.7.2019 | |
12/2019 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5,811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukazy 1029 ks/3,60€ | 3704,40€ vrátane DPH |
áno | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 29.3.2019 | |
200/2019 | IKEA Bratislava s.r.o Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | zálohová faktúra - nábytok, spotrebiče skupina 1 Trnavská ul. | 3499,74 vrátane DPH |
50/2019 | 29.7.2019 | 30.07.2019 | 2.8.2019 | |
272/2019 | GGFS, s.r.o Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci 9/2019 | 3460,97 bez DPH |
áno | 3.10.2019 | 23.10.2019 | 21.10.2019 | |
207/2019 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky zamestnanci 8/2019 | 3356 bez DPH |
áno | 2.8.2019 | 19.08.2019 | 22.8.2019 | |
315/2019 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Pri hrádzi 33, 931 01 Šamorín |
35874015 | zálohová fa hradená z mimorozpočtových zdrojov - záloha za ubytovanie, stravné vzdelávanie PNR | 2500 bez DPH |
99/2019 | 7.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
380/2019 | Rudolf Kralovič Hodonínska 14, 841 02 Bratislava |
30162076 | výroba a montáž vonkajšieho schodišťového zábradlia RD Trnavská ul. | 2264,00 bez DPH |
73/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
225/2019 | Drevenice Terchová s.r.o Na Bukovine 2367, 01306 Terchová |
46732896 | rekreačný pobyt detí 16.-23.8.2019 | 2055,1 bez DPH |
46/2019 | 27.8.2019 | 02.09.2019 | 5.9.2019 | |
309/2019 | Dataware s.r.o Herlianska 8, 82102 Bratislava |
31393756 | počítačové zostavy vrátane MS office a tlačiarne 2 ks | 1921,20 vrátane DPH |
83/2019 | 6.11.2019 | 18.11.2019 | 18.11.2019 | |
379/2019 | Rudolf Kralovič Hodonínska 14, 841 02 Bratislava |
30162076 | výroba a montáž vonkajšieho predného schodišťa RD Trnavská ul. | 1735 bez DPH |
73/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
354/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 12/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 2.1.2020 | |
308/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 11/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
264/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Záloha plyn 10/2019 RD + Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 01.10.2019 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | |
233/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 9/2019 | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 3.10.2019 | |
206/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2019 Stavbárska, rodinné domy | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 1.8.2019 | 07.08.2019 | 22.8.2019 | |
179/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 7/2019 Stavbárska + skupiny | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 1.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
150/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha plyn 6/2019 - RD +Stavbárska | 1362,74 vrátane DPH |
áno | 3.6.2019 | 11.06.2019 | 19.7.2019 | |
405/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | kuchynské vybavenie RD | 1322,41 vrátane DPH |
128/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 3.1.2020 | |
384/2019 | Fons iuris s.r.o Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava |
47240318 | právne služby | 1200 vrátane DPH |
áno | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
402/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | kancelárske potreby, odpadkové koše, archívne boxy | 1179,29 vrátane DPH |
130/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 3.1.2020 | |
404/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vyúčtovacia fa k zálohovej fa č. 377 | 1103,70 vrátane DPH |
124/2019 | 27.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
377/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | zálohová faktúra-čistiace potreby, vybavenie rodinných domov | 1103,70 vrátane DPH |
124/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
212/2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vyúčtovacia fa vodné, stočné 20.7.18-19.7.2019 SHS 2 | 1092,2 vrátane DPH |
áno | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 22.8.2019 | |
372/2019 | Dataware s.r.o Herlianska 8, 82102 Bratislava |
31393756 | práce IT 4Q2019 | 1090 vrátane DPH |
áno | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
244/2019 | Diagnostické centrum Skalka 36, Lietavská Lúčka |
00163341 | stravné za pobyt dieťaťa 18.10.2018-28.8.2018 | 1034,88 bez DPH |
súdne rozhodnutie | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 3.10.2019 | |
381/2019 | EVENIT, s.r.o Obchodná 784/8, 900 26 Slovenský Grob |
43919073 | posteľné prádlo | 1010,40 vrátane DPH |
125/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 2.1.2020 | |
373/2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | záhradné pracovné stroje | 979,50 vrátane DPH |
114/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 2.1.2020 | |
256/2019 | UNIVIS spol. s r.o. Nová Rožňavská 134/A, 83207 Bratislava |
31388027 | servis a ročná revízia kotlov | 972 vrátane DPH |
71/2019 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 3.10.2019 | |
401/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava |
36192384 | čistiace potreby | 959,11 vrátane DPH |
129/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 3.1.2020 |