Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040123 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040079 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie preddavkové platby na rok 01.01.2020 do 31.12.2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.33836/2017,č.sup.16446/2017-M_ODSM | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina |
51865467 | Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019. | 658,32 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1204225 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040160 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR. | 163,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo. | 440,10 € vrátane DPH |
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040096 | Stredoslovenská energetika a.s pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51866467 | FA preddavok za elektrinu Obchodná 8 Veľký Biel 04/2020 | 32,00€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040082 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA faktúra za odber elektrickej energie 01.02.-29.02.2020. | 603,55 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 19.03.2020 | 23-03.2020 | 23.3.2020 | |
12040023 | Stredoslovenská energetik a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 15.10.-31.12.2019 Veľký Biel Obchodná 8. | 62,23 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.10.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040104 | Stredoslovenská energeetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020 | 461,77 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040069 | Stredoslovenská emergetika a.s. Pri Račiqanke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA za elektrinu CDR Bernolákovo. | 35,60 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040201 | Stredoslovenksá energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.07.-31.07.2020 v CDR Bernolákovo | 394,35 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 15.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040228 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020 | 335,10 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040226 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020. | 32,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040124 | Sterdoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00€ vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040230 | Stanislav Rozum-Muco Budatínska 3083/31,85105Bratislava |
43345280 | FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu. | 850,00 bez DPH |
792020 | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040250 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020 | 128,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 862020 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 |
12040049 | Spojená škola internátna Svrčia6 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020 | 48,00€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
12040233 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020. | 270,00 € bez DPH |
76/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040232 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020. | 240,00 € bez DPH |
80/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040306 | Soft-Tech s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 | Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov. | 85,00 vrátane DPH |
1072020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
12040196 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio Internet L za obdbie od 01.07.-31.07.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040354 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a telefónne hovory 12/2020 CDR Bernolákovo. | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet a TV L za 12/2020 RD Železničná, Bernolákovo | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040322 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L a tel. hovory 11,10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040320 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio internet L a TV 11/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040289 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 10/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040288 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 9-10/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040197 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio TV L, Mágio Internet L za obdobie od 01.07.2020-31.07.2020 | 32,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040195 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio InternetL, Biznis linka XL za obdobie od 1.07.2020-31.07.2020 | 47,93 € vrátane DPH |
9924487543 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040161 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 49,51 € bez DPH |
9121118263 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040010 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 09.01.2020 | 10.1.2020 |