Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040168 | Coachingplus, OZ Cabanová 41, 84102 Bratislava |
42127131 | FA predplatné za sériu 3 webinárov s názvom "Motivácia, zmena a odpor pre našich zamestnancov . | 40,00€ bez DPH |
50/2020 | 18.06.2020 | 20.06.2020 | 22.6.2020 | |
12040209 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4,83104Bratislava |
31327681 | FA toner CF 283A čierny do tlačiarne HPLJ pro M125nw | 61,12 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 62/2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 |
12040050 | Jiří Štefan Žižková 475 Lázne Bělohrad |
66316669 | FA Toner do tlačiarne CRG-728 Canon MF4780w počet 5ks . | 40,85 € vrátane DPH |
11/2020 | 24.02.2020 | 26.02.2020 | 2.3.2020 | |
12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040219 | Pergamon spol.s.r.o. Elektrárenská1290/4,83104 Bratislava |
31327981 | FA za dodanie čierneho tonera CF230A HP30A Laser Jet. | 57,19 € vrátane DPH |
č.z.8669/2019-M_OIKTč.z.33700/2019 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020 | 27,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040134 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard / Máj 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040140 | MPSVAR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava. | 53,83 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040041 | Magana Energia a.s. nitrianská 7555/18, Pieštany |
35743565 | FA za plyn nedoplatok za 01.05.2019 do 31.12.2019. | 732,77 vrátane DPH |
P3376/2017 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040152 | Reedukačné centrum S.Kollára 71, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040128 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 44,11 € vrátane DPH |
9121118263 1010374203 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040049 | Spojená škola internátna Svrčia6 842 11 Bratislava |
31746632 | FA za úhradu stavy , internátu za troch našich klientov na obdobie 03,04,05/2020 | 48,00€ bez DPH |
19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | ||
12040115 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB. | 36,00 € vrátane DPH |
33/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
1204146 | Autoservis-V4,s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan. | 68,52 € vrátane DPH |
43/2020 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040132 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020. | 4100,65 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040073 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 02/2020. | 3639,46 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040224 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 7/2020. | 4687,56 € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020 | 3 964,07 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040007 | GGFS, a.s. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019 | 4 481,60 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
12040200 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020. | 4288,34 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040042 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 81105 Bratislava |
04709690 | FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020. | 4 104,35 vrátane DPH |
RD608/2015 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040083 | MAnutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za dodanie Laminovacej fólie . | 19,80 € vrátane DPH |
21/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040165 | Stredosôovenska energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020. | 458,55 € vrátane DPH |
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo. | 440,10 € vrátane DPH |
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040228 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020 | 335,10 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040065 | Amnet s.r.o. Siladiská 372/11 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb v zmysle zmluvy o dielo 2/2020 | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.,2020 | 9.3.2020 | |
12040066 | Amnet s.r.o. Siladická 342/1190028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za 8/2019 v zmysle zmluvy o dielo . | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040187 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | FA za dodávku IT služieb za mesiac jún 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
č.5/2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 | ||
12040230 | Stanislav Rozum-Muco Budatínska 3083/31,85105Bratislava |
43345280 | FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu. | 850,00 bez DPH |
792020 | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01001Žilina |
51865467 | Fa za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2019. | 658,32 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040069 | Stredoslovenská emergetika a.s. Pri Račiqanke 8591/4B Žilina |
51865467 | FA za elektrinu CDR Bernolákovo. | 35,60 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040148 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020. | 3851,44 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62 | 61,63 vrátane DPH |
2030243000 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040211 | ´Web Shops,s.r.o. Tesárská 19/14208001 Prešov |
45720631 | Fa za horizontálne žalúzie na 6 okien byt 3 ss v CDR Bernolákovo. | 160,16 € vrátane DPH |
52/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1204101 | J-TRADE BUILD s.r.o. 1. mája, 90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo | 520,67 € vrátane DPH |
19/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040198 | ISPER Slovakia ,s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040151 | Isper Slovákia, s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard / Jún 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 |