Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L,Mágio TV L za mesiac 72020 | 32,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040221 | Slovak Telekom a.s. Bajkaská28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 7/2020 | 41,63 € vrátane DPH |
9924487543 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040163 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L, Biznis linka XL za obdobie od 01.06.2020 | 44,76 € vrátane DPH |
2029146223 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040162 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L , Mágio Televízia L za obdobie od 01.06.-30.06.2020. | 24,41 € vrátane DPH |
9121118263 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040129 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 1010374204 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040128 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 44,11 € vrátane DPH |
9121118263 1010374203 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040127 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817,62 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 42,92 vrátane DPH |
2030243000 1010374201 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040107 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 35,69 € vrátane DPH |
2030243000 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040105 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040076 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet a Mágio Televízia balíček L za mesiac 2/2020 | 125,78 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040074 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA poplatky za telekomunikačné služby 01.02.-29.02.2020 | 61,63€ vrátane DPH |
2030243000 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040070 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040040 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za hlasové hovory a internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020 CDR Bernolákovo Trnavská 62 | 61,63 vrátane DPH |
2030243000 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040038 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet a Mágio TV balíček L CDR Železničná Bernolákovo 3ss. za obdobie od 01.02.-29.02.2020 | 27,14 vrátane DPH |
9121118263 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky- internet L, Mágio Televízia 01.01.-31.01.2020 | 27,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 09.01.2019 | 10.1.2020 | ||
12040008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28/, 817,62 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky a služby za obdobie 01.01.-31.01.2020. | 61,63 € vrátane DPH |
20302433000 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040178 | SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 8144/10 91701 Trnava |
44731159 | FA za konferenčný stolík Toledo + doprava | 54,90 € vrátane DPH |
55/2020 | 24.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040296 | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
50125605 | Faktúra za pneu. Matador MP92 Sibir Snow 185/65 - 4 ks | 166,60 vrátane DPH |
1042020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040111 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 20.04.2020 | 22.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040084 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020 | 90,49*€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040348 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020. | 119,70 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040347 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 82,51 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040311 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
12040279 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 119,79 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040278 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 114,39 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040245 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040213 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020. | 86,46 € vrátane DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.08.2020 | 10.08,2020 | 6.8.2020 | |
12040199 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
00183315 | FA za stravu nášho klienta vo vašom zariadení za mesiac jún 2020. | 114,43 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040190 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020 | 115,71 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040189 | Reedukačné centrum S.Kollár 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020 | 119,70 € bez DPH |
uznensenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040153 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
01813158 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040152 | Reedukačné centrum S.Kollára 71, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040131 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040130 | Reedukačné centrum Kpt.Náleku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040099 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020 | 123,69€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040098 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 01404.2020 | 15.4.2020 | |
12040064 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020. | 115,71 € bez DPH |
uznesenie soiálny | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040044 | Reedukačné centrum KPT.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020. | 94,44€ bez DPH |
uznesenie o pobyte... | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 |