Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040260 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20 | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
12040259 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020 | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
12040258 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020 | 78 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
12040257 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za opravu hasiacich prístrojov | 153,84 vrátane DPH |
672020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040256 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia | 222,66 vrátane DPH |
882020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040255 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov | 83,04 vrátane DPH |
542020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 8-9/2020 | 47,93 vrátane DPH |
9924487543 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za internet Magio internet L a TV za 09/2020 | 32,14 vrátane DPH |
9121118263 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040251 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet/Standard 9/2020. | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040250 | Spojená škola internátna Svrčia 6, 84211 Bratislava |
31746632 | Faktúra za internát našich klientov Tarabovci 9,10,11,12/2020 | 128,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 862020 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 |
12040249 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za mobilné hovory Orange za obdobie 06.09.-05.10.2020 | 256,32,- € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040246 | Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
46493000 | Faktúra za archivačné skrine 2 ks | 327,17,- € vrátane DPH |
85/2020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040245 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040244 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za IT služby 8/2020 | 192,- € vrátane DPH |
52020 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040243 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za odobratú stravu August 2020 | 4546,63,- € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Faktúra za plyn CDR, Kostolná 1, Obchodná 8 Veľký Biel, Trnavská 62 Bernolákovo | 1956,27,- € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040240 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce | 180,- € bez DPH |
84/2020 | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040239 | OZ Artea Sibírska 65, 83102 Bratislava III |
42139201 | FA za účasť na kurze Luscherov test farieb 19.10.2020. | 55,00€ bez DPH |
83/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040238 | Jozef Badánik- BADAS K Salvu12, 03401 Ružomberok |
14175401 | FA za stravu na pobyte na Hutách v termíne 12.08.-16.08.2020. | 614,00 € vrátane DPH |
82/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040237 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl2020. | 154,61 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 42., | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040236 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac júl 2020. | 3,26 € bez DPH |
8752/2017-M_ODSM čl.4,bodu 4.2, | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040234 | BVS, a.s. P%rešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné za obdobie 13.07.-12.08.2020. | 385,62 € vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040233 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 osôb na Detskom rozvojovom tábore Úsmev ako dar v dňoch 30.7.-5.8.2020. | 270,00 € bez DPH |
76/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040232 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu počas rozvojového pobytu v Tanečnom tábore v Banskej Belej v dňoch 10-15.8.2020. | 240,00 € bez DPH |
80/2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040231 | Pavol Murín Sihelné č.152,02946 Sihelné |
41352289 | FA za maliarske a natieračské práce bytových priestorov 2 skupina CDR Bernolákovo. | 4990,00 € bez DPH |
61/2020 | 24.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040230 | Stanislav Rozum-Muco Budatínska 3083/31,85105Bratislava |
43345280 | FA za dovoz materiálu na výstavbu hrubej stavby bazénu. | 850,00 bez DPH |
792020 | 18.08.2020 | 20.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040228 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku elektrickej energie vyúčtovanie 7/2020 | 335,10 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040227 | Isper Slovakia a.s. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard 8/2020. | 14,90€ vrátane DPH |
76038/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040226 | Stredoslovenká energetika a.s. Pri Rajčianke,8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny Obchodná 8 Veľký Biel za 8/2020. | 32,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
1204225 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA záloha za odber elektriny 8/2020 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00 € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040224 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov 7/2020. | 4687,56 € vrátane DPH |
RD6801/2015 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040223 | Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021. | 26,40 € vrátane DPH |
11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | ||
12040222 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L,Mágio TV L za mesiac 72020 | 32,14 € vrátane DPH |
9121118263 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040221 | Slovak Telekom a.s. Bajkaská28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Biznis linka XL so zľavou za obdobie 7/2020 | 41,63 € vrátane DPH |
9924487543 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040220 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za mobilné služby za obdobie 6.8.- 5.9.2020 | 256,32 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 |