Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040127 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817,62 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 42,92 vrátane DPH |
2030243000 1010374201 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040128 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 44,11 € vrátane DPH |
9121118263 1010374203 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040129 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 1010374204 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040130 | Reedukačné centrum Kpt.Náleku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040131 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040132 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020. | 4100,65 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040133 | Magna Energia a, Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040134 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard / Máj 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040135 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9 |
26805413 | FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31. | 18,62 € bez DPH |
36/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040136 | Peter Feranc- PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec |
14053179 | FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel. | 762,00 € vrátane DPH |
38/2020 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo. | 440,10 € vrátane DPH |
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040138 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 č.2864 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040139 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040140 | MPSVAR SR Špitálska 4-6.81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby za mesiac apríl /2020 za byt MD Strečianská3 Bratislava. | 53,83 € bez DPH |
č.8752/2017-M_ODSM čl.4,b.4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040141 | Ing.Pavol Petrovický -PP TECH Hlboká 457/8, 90027 Bernolákovo |
47908262 | FA za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na základe nariadenia GDPR v zmysle zmluvy. | 350,00€ vrátane DPH |
4/2019,5/2019 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040142 | EPA Plus, s.r.o. Tomašíková 10/G,82103 Bratislava |
50762826 | FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19. | 60,00 € vrátane DPH |
392020 | 25.05.2020 | 27.05.2020 | 4.6.2020 | |
12040143 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Fa za vodné stočné od 13.5.-13.6.2020 za CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 280, bez DPH |
PZ0004900043_011 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
12040144 | BVS a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava |
35850370 | FA - zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom č.9651102 OM 00068300 Veľký Biel. | 200,00 vrátane DPH |
PZ001245151_001 | 03.06.2020 | 4.6.2020 | ||
12040145 | Magna Energia a.s. Nitrianská cesta 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za dodávku plynu za obdobie od 01.06-30.06.2020 CDR Trnavská Bernolákovo+ Veľký Biel Obchodná 8 a Kostolná 1. | 1 956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 03.03.2020 | 4.6.2020 | ||
12040148 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020. | 3851,44 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040149 | Kálman kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén. | 105,00€ bez DPH |
41/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040150 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13,90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komínov v našich budovách Železničná 45 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel. | 30,00€ bez DPH |
42/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040151 | Isper Slovákia, s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard / Jún 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040152 | Reedukačné centrum S.Kollára 71, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040153 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
01813158 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
12040155 | Amnet s.r.o. Siladická 371/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál. | 378,86 vrátane DPH |
2020/2021 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040156 | NO Centrum pre rodinu Kvapka Polianky 5, 84101 Bratislava |
45744955 | FA za účastnícky poplatok workshop " Vzťahová väzba -teória a prax") dňa 1-2.7.2020. | 115,00€ bez DPH |
46/2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040157 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky . | 27,20 € vrátane DPH |
47/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040158 | M M Facility Services Malé leváre 79, 90874 Malé Leváre |
51044820 | FA za stavebné práce na RD Kostolná 1 Veľký Biel v zmysle objednávky. | 907,15 € vrátane DPH |
45/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040159 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040160 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektrickej energie za jún/2020 Trnavská 62 Bernolákovo CDR. | 163,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040161 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040162 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L , Mágio Televízia L za obdobie od 01.06.-30.06.2020. | 24,41 € vrátane DPH |
9121118263 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040163 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L, Biznis linka XL za obdobie od 01.06.2020 | 44,76 € vrátane DPH |
2029146223 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040164 | No-k´Ko trans s.r.o. Novojelčianská 921,105 92523 Jelka |
50327101 | FA za pristavenie a odvoz kontajnera na objemový odpad veľkosť 5m3, likvidácia zmiešaného odpadu z vypratania RD Kostolná 1 Veľký Biel. | 216,00 € vrátane DPH |
392020 | 12.06.2020 | 16.02.2020 | 16.6.2020 | |
12040165 | Stredosôovenska energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020. | 458,55 € vrátane DPH |
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
12040166 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
36192384 | FA za papierový rozdeľovač mix 100ks. | 4,19 € vrátane DPH |
49/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
12040167 | EUROKODEX, s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
44871384 | FA za knižnú publikáciu Zákon o rodine. | 50,00 vrátane DPH |
48/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 |