Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040295 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu tečúceho rozvodu v CDR Bernolákovo, demontáž a následné zaslepenie rozvodu, doplnenie systému a odvetranie celého UK. | 180,00 bez DPH |
1012020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040284 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Faktúra za opravu a výmenu tečúcich radiátorov a ventilov v CDR Trnavská 62 Bernolákovo | 2755,00 bez DPH |
962020 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040269 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo | 910,00 bez DPH |
902020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040177 | Ing.Stanislav Kocman Kvetn 6,90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho poistného ventila na rozvode vode v kotolni CDR Bernolákovo. | 235,00 € bez DPH |
53/2020 | 23.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
12040030 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37188342 | FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo. | 993,00€ vrátane DPH |
06/2020 | 05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | |
12040366 | Vladimír Švrček Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo |
03718516 | Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo. | 1056,15 vrátane DPH |
123/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040368 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 900 27 Bernolákovo |
37184342 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo. | 3583,12 vrátane DPH |
1202020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040169 | EL-PRE-BLE Orechová 16, 90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za montáž bleskozvodu vrátane revízie a projektovej dokumentácie v objekte RD Obchodná 8 Veľký Biel | 1985,71 € vrátane DPH |
44/2020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040061 | EL-PRE-BLE Orechová 16,90027 Bernolákovo |
37184342 | FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo. | 450,00€ vrátane DPH |
15/2020 | 05.03.,2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040004 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14,Banská Bystrica |
36597007 | Dobropis k faktúre č.-2201020178 za obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019. | -13,93 € vrátane DPH |
1067VP_ZSE/2018E | 07.01.2020 | 20.01.2020 | 10.1.2020 | |
12040373 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za elektrospotrebiče do samostatných skupín CDR. | 806,40 vrátane DPH |
1332020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040343 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra podložky pod myš 6ks. | 40,56 vrátane DPH |
1192020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040330 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za gumené rukavice 500 ks. | 77,34 vrátane DPH |
112/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 1.12.2020 | |
12040365 | Trend Media s.r.o. Lichnerova 41/B, 903 01 Senec |
36367800 | Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel. | 64,56 vrátane DPH |
1292020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040166 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
36192384 | FA za papierový rozdeľovač mix 100ks. | 4,19 € vrátane DPH |
49/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
12040157 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za kancelársky materiál : Papierové rozdeľovače 900ks,lepiace pásky . | 27,20 € vrátane DPH |
47/2020 | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040015 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B 82109 Bratislava |
36192384 | FA za Denný diár 10ks rok 2020. | 57,48 € vrátane DPH |
2/2020 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040332 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí. | 80,40 vrátane DPH |
1142020 | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
12040324 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen | 24,96 vrátane DPH |
1112020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040297 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA. | 143,28 vrátane DPH |
1052020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040268 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis mot. vozidla škoda Octavia | 133,68 vrátane DPH |
912020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
12040256 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis motorového vozidla Škoda Octavia | 222,66 vrátane DPH |
882020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040214 | Autoservis-V4. s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia. | 95,40 € vrátane DPH |
71/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
12040207 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín. | 168,30 € vrátane DPH |
70/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
12040206 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p.Dunaji |
35954639 | FA za servisnú prehliadku a doplnenie kvapalín výmena spojkovej sady na OMV Škoda Fábia. | 404,80 € vrátane DPH |
69/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
12040186 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume | 96,96 € vrátane DPH |
60/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040181 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90027 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za kontrolu a doplnenie klimatizácie do SMV SC-857ET. | 114,00 € vrátane DPH |
57/2020 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
1204146 | Autoservis-V4,s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za demontáž a montáž predného nárazníka , výmena palivového filtra na SMV Dácia Logan. | 68,52 € vrátane DPH |
43/2020 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | |
12040115 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB. | 36,00 € vrátane DPH |
33/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040112 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky. | 466,85 € vrátane DPH |
32/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040062 | Autoservis -V4,s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora. | 63,36 € vrátane DPH |
17/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040379 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin. | 947,90 vrátane DPH |
1392020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040364 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar a zariadenie do domácností samostatných skupín CDR. | 1372,71 vrátane DPH |
1272020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040357 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | Faktúra za elektrospotrebiče, spotrebný tovar, zariadenie do domácnosti do samostatných skupín CDR. | 3254,82 vrátane DPH |
1212020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040088 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, 82104 Bratislava |
35950226 | FA za kúpu automatickej pračky pre 3ss. RD Železničná. | 364,90 € vrátane DPH |
26/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
12040083 | MAnutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za dodanie Laminovacej fólie . | 19,80 € vrátane DPH |
21/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040172 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
358503701 | FA -vyúčtovacia za vodu za obdobie 14.03-29.06.18 30.06.18 - 13.03.19, 14.03.18-29.06.18, 30.06.13.03.19 | -94,34 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 |