Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040223 | Poradca Podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina |
31592503 | FA za preddavok na Finančný spravodaj ročník 2021. | 26,40 € vrátane DPH |
11.08.2020 | 13.08.2020 | 17.8.2020 | ||
12040207 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90028Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za pravidelný servis OMV Dácia Logan výmena filtrov a doplnenie kvapalín. | 168,30 € vrátane DPH |
70/2020 | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
12040032 | Reedukačné centrum S.Kollára Čerenčany |
00163333 | FA za poskytovanie stravy za našu klientku za obdobie 10-12/2019, 01/2020 | 401,87 € bez DPH |
05.02.2020 | 07.02.2020 | 6.2.2020 | ||
12040138 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 č.2864 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
120402202 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020 | 78,00 € bez DPH |
18/2019č.2864 | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
12040176 | JUDr Anna Slobodová SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO. | 78,00 € vrátane DPH |
18/2019ič.2864 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
12040024 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040064 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy počas pobytu nášho klienta za mesiac február 2020. | 115,71 € bez DPH |
uznesenie soiálny | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040153 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 95201 Vráble |
01813158 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu vo vašom zariadení máj 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040189 | Reedukačné centrum S.Kollár 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášmu klientovi počas pobytu za mesiac jún 2020 | 119,70 € bez DPH |
uznensenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040098 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta marec 2020 | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 01404.2020 | 15.4.2020 | |
12040099 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020 | 123,69€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040190 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy našej klientky počas pobytu za mesiac február 2020 | 115,71 € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040131 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040213 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020. | 86,46 € vrátane DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.08.2020 | 10.08,2020 | 6.8.2020 | |
12040154 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnutie mobilných služieb za obdobie od 06.07.-5.08.2020 v zmysle zmluvy | 256,92 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 10.06.2020 | 12.6.2020 | ||
12040155 | Amnet s.r.o. Siladická 371/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnutie IT služieb za máj/2020+ materiál. | 378,86 vrátane DPH |
2020/2021 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
12040193 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnuté mobilné služby za obdobie od 06.07.-05.08.2020. | 260,15 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 13.07.2020 | 00709.2020 | 21.7.2020 | |
1204005 | Orange Slovensko, a.s. Metodová 8,82108 Bratislava |
35697270 | FA za poskytnete mobilné služby za obdobie 06.01.-05.02.2020 | 262,46 € vrátane DPH |
372/OI/2017 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040210 | Amnet s.r.o. Silacická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za poskytnete IT za mesiac júl 2020. | 192,00 € vrátane DPH |
2020/2021 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 4.8.2020 | |
12040113 | VARIADO STAV s.r.o. Kubelíková 1224/42,13000 Praha |
01684779 | FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss.. | 141,00 € bez DPH |
35/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040166 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B,82109 Bratislava |
36192384 | FA za papierový rozdeľovač mix 100ks. | 4,19 € vrátane DPH |
49/2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
12040036 | Officel Land, s.r.o. Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | FA za pákové zakladače v počte 60ks 8mmm a 26ks 5mm. | 152,73 vrátane DPH |
082020 | 10.02.2020 | 14.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040055 | Ing.Stanislav Kocman Kvetná 6, 90027 Bernolákovo |
40505162 | FA za opravu tečúceho potrubia v sprchovom kúte 1ss.CDR Bernolákovo, montáž kanalizačného potrubia, výmena zápachovej uzávierky pod vaničkou sprchového kúta. | 220,00€ bez DPH |
12/2020 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 2.3.2020 | |
12040136 | Peter Feranc- PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec |
14053179 | FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel. | 762,00 € vrátane DPH |
38/2020 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040019 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p.Dunaji |
35954639 | Fa za opravu služ. vozidla Citroén, a výmena pneumatík Nissan micra. | 341,94 € vrátane DPH |
3/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040217 | Autosklo Hornet s.r.o. Žilinská 774/1,01701Považská Bystrica |
31600476 | FA za opravu praskliny na čelnom skle OMV škoda octávia. | 40,00 € vrátane DPH |
73/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
12040062 | Autoservis -V4,s.r.o. Bernolákovská 61, Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu kabeláži a oprava dobíjania akumulatora. | 63,36 € vrátane DPH |
17/2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040089 | Partricius. sk s.r.o. Rastislavova 100, 04001 Košice Juh |
50760815 | FA za ochranné rúška jednovrstvové biele 300ks - ks = 2,50€. | 750,00 € vrátane DPH |
22/2020 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
12040027 | Obecný úrad Železničná76, 90024 Veľký Biel |
00305146 | FA za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 | 45,00€ bez DPH |
21.01.2020 | 23.01.2020 | 6.2.2020 | ||
12040071 | Peter Dimitrov Vidlicová 15,83101 Bratislava |
11650613 | FA za odborné prehliadky Tlakový a plynových zariadení a odbornú prehliadku Nízkotlakovej kotolne v CDR Bernolákovo. | 375,44€ bez DPH |
18/2020 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040133 | Magna Energia a, Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040175 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29 |
35850370 | FA za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.-13.6.20 predpoklad. | 33,70€ vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
12040212 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie od 01.08.-31.08.2020 | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
12040188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.07.-31.07.2020. | 1956,27€ vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040100 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040029 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.02.-29.02.2020 | 1956,27€ bez DPH |
P3376/2019 | 04.02.2020 | 14.02.2020 | 6.2.2020 | |
12040002 | Magna Energia, a.s. Nitrianská 7555/18,92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.01.-31.01.2020 | 2074,08 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
12040058 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101Peišťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.03.-31.03.2020 za. CDR Trnavská Bernolákovo, CDR Obchodná 8, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27€ vrátane DPH |
P337682019 | 03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 |