Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040181 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90027 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za kontrolu a doplnenie klimatizácie do SMV SC-857ET. | 114,00 € vrátane DPH |
57/2020 | 26.06.2020 | 01.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040218 | Jana Takáčová Trnavská 17, 90027 Bernolákovo |
43710718 | FA za tepovanie :gauč rohový,váľanda 4ks, kreslo rozťahovacie 2ks a koberec 8m2. | 110,00 € bez DPH |
74/2020 | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040216 | Krtkovanie ZSK s.r.o. Oblôková 1832/31,91701 Trnava |
51902877 | FA za vyčistenie kanalizácie v SB v CDR Bernolákovo. | 108,00€ vrátane DPH |
68/2020 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 6.8.2020 | |
12040091 | BVS,a.s. Prešovská 48,82648 Bratislava |
35850370 | FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel | 106,69 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040341 | Kálmán kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | Faktúra za revíziu 3 komínov Schiedel v CDR Bernolákovo | 105,00 bez DPH |
1182020 | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040149 | Kálman kominár s.r.o. Sokolská 1623/13, 90301 Senec |
52365760 | FA za revíziu komína v CDR Trnavská 62 Bernolákovo - Plynová kotolňa suterén. | 105,00€ bez DPH |
41/2020 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040119 | Eurodrogeria s.r.o. Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce |
51756277 | FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks. | 97,96 € vrátane DPH |
31/2020 | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
12040186 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 90028 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za výmenu akumulátora VARTA 60Ah 540A v SMV Dácia Logan SC528DB v sume | 96,96 € vrátane DPH |
60/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040183 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac máj 2020 RD Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM,článku4,bodu4.2, | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040139 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040118 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.06.2020 | 28.4.2020 | |
12040214 | Autoservis-V4. s.r.o. Bernolákovská 61,90028 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za opravu poplašného systému -odstavenie alarmu z dôvodu nefunkčnosti OMV Škoda Octávia. | 95,40 € vrátane DPH |
71/2020 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
12040044 | Reedukačné centrum KPT.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac január 2020. | 94,44€ bez DPH |
uznesenie o pobyte... | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
12040084 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku, 95201 Vráble |
00181315 | FA za náklady na stravu nášho klienta za mesiac 2/2020 | 90,49*€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040375 | GIGAPRINT s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon. | 88,80 vrátane DPH |
1322020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040337 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020 | 86,40 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040213 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy pre nášho klienta za mesiac júl 2020. | 86,46 € vrátane DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.08.2020 | 10.08,2020 | 6.8.2020 | |
12040306 | Soft-Tech s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 | Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov. | 85,00 vrátane DPH |
1072020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
12040255 | Marián Halaš - PYROMAT Komenského 948/24, 90501 Senica |
34737481 | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov | 83,04 vrátane DPH |
542020 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | |
12040347 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 82,51 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040171 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 81105 Bratislava 1 |
30792029 | FA za vedenie supervízií v CDR Bernolákovo v prvom polroku 2020. | 81,00 € bez DPH |
22020 | 22.06.2020 | 06.07.2020 | 26.6.2020 | |
12040170 | J-Trade Build s.r.o. 1. mája 24, 90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za nastavenie kotlov na letný režim na Železničnej 45, Bernolákovo a Obchodná 8 Veľký Biel. | 81,60 € vrátane DPH |
49/2020 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
12040332 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za servis a opravu MV Nissan Micra. Výmena palivový filter, zapaľovacia sviečka, oprava kľučky dverí. | 80,40 vrátane DPH |
1142020 | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 1.12.2020 | |
12040370 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 12/2020. | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040327 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytovanie služieb PO a BOZP 11/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | |
12040303 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za služby PO a BOZP 10/2020 | 78,00 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040258 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | Faktúra za poskytnutie služieb BOZP, PO 09/2020 | 78 vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
12040235 | JuDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytnuté služby a obstaraní čonnosti technika PO BOZP za mesiac 8/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
18/2019 i.č.2864 | 27.08.2020 | 27.08.2020 | 2.9.2020 | |
120402202 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb BOZP a PO za mesiac 072020 | 78,00 € bez DPH |
18/2019č.2864 | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 27.7.2020 | |
12040176 | JUDr Anna Slobodová SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb za mesiac jún /2020 BOZP a PO. | 78,00 € vrátane DPH |
18/2019ič.2864 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
12040138 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 č.2864 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040114 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | ||
12040078 | JuDr. Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za služby činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 3/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
10/2019 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040052 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za obstaranie činnosti technika PO a technika BOZP za mesiac 02/2020 . | 78,00€ bez DPH |
18/2019 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 2.3.2020 | |
12040024 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovaní služieb činnosti technika PO a technika BOZP. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040330 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava |
36562939 | Faktúra za gumené rukavice 500 ks. | 77,34 vrátane DPH |
112/2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 1.12.2020 | |
12040308 | FULL Servis s.r.o. Černyševského 29, 851 01 Bratislava |
35785772 | Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw. | 76,80 vrátane DPH |
1062020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
12040263 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta | 73,19 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
12040286 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 71,08 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040184 | Úsmev ako dar SPDDD Ševčenková 21, 85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 tich osôb na pobyte v zaradení ÚZ NRSR Častá Papiernička v termíne 22.6.24.6.2020. | 70,00 € bez DPH |
58/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 |