Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040139 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke , náklady za službu za mesiac apríl 2020 Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM, čl.4 b 4.2 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040138 | JUDr.Slobodová Anna SNP 20/32, 91904 Smolenice |
45896381 | FA za poskytovanie služieb v rámci zmluvy technika BOZP a PO za mesiac máj 2020. | 78,00€ vrátane DPH |
182019 č.2864 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040137 | Stredoslovenská energetika a.s Pri Rajčianke 8591/48,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny za apríl 2020 CDR Trnavská Bernolákovo. | 440,10 € vrátane DPH |
č.s16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040136 | Peter Feranc- PROFIZOL Andreja Sládkoviča 32, 90301 Senec |
14053179 | FA za opravu strešnej krytiny na strešnom plášti objektu R D Kostolná 1 Veľký Biel. | 762,00 € vrátane DPH |
38/2020 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 27.5.2020 | |
12040135 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9 |
26805413 | FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31. | 18,62 € bez DPH |
36/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040134 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard / Máj 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040133 | Magna Energia a, Nitrianská 7555/18,82101 Piešťany |
35743565 | FA za odber zemného plynu za obdobie 01.05.31.05.2020. CDR Trnavská 62 Bernolákovo, Obchodná 8 Veľký Biel, Kostolná 1 Veľký Biel. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040132 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020. | 4100,65 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040131 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy klientovi CDR za obdobie 04/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040130 | Reedukačné centrum Kpt.Náleku, 85201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta za mesiac 4/2020. | 119,70 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040129 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 1010374204 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040128 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete -Mágio TV L + internet. za obdobie 01.05.-31.05.2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 44,11 € vrátane DPH |
9121118263 1010374203 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040127 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,817,62 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete chytrí balík + internet CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 42,92 vrátane DPH |
2030243000 1010374201 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040126 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, 81108 Bratislava |
47079670 | FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020. | 300,00 € vrátane DPH |
RD608/2015 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040125 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8, 82108 Bratislava |
35607270 | FA za mobilné služby za obdobie 06.05.-5.06.2020. | 260,14 € vrátane DPH |
č.372/OI/2017 | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040124 | Sterdoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020 v CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 163,00€ vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040123 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianken8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8, Veĺký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040122 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT službu za obdobie 04/2020. | 192,00€ vrátane DPH |
2019/2020 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040121 | NASUCHO s.r.o. Trnavského 57,84102 Bratislava |
46981373 | FA Dezinfekčný postrek priestorov CDR Bernolákovo skupín, spoločných priestorov, jedálne a priestor 3.ss. v RD Železničná 45. Bernolákovo. | 787,50 € bez DPH |
26/2020 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
12040120 | BVS a.s. Prešovská 48,826 46 Bratislava |
35850370 | FA vodné stočné za obdobie 13.03.20-12.04.20 CDR Trnavská 62 Bernolákovo. | 374,47 € vrátane DPH |
PZ000490043-011 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
12040119 | Eurodrogeria s.r.o. Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce |
51756277 | FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks. | 97,96 € vrátane DPH |
31/2020 | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
12040118 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec /2020, Železničná 45 Bernolákovo. | 96,56 € bez DPH |
č.1837/2018-M_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.06.2020 | 28.4.2020 | |
12040117 | MPSVaR SR Špitálska 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady na služby za mesiac marec 2020, Strečianská 3 Bratislava. | 3,26 € bez DPH |
č.8752/2017-M-_ODSM,čl.4 bodu 4,2 | 27.04.2020 | 29.08.2020 | 28.4.2020 | |
1204116 | TESCO STORES SR a.s cesta na Senec2,82104 Bratislava |
31321828 | FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks. | 840,00 € bez DPH |
34/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040115 | Autoservis-V4 s.r.o. Bernolákovská 62,90029Ivanka pri Dunaji |
35954639 | FA za vyváženie a prezutie pneumatík Dácia Logan SC528DB. | 36,00 € vrátane DPH |
33/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040114 | JUDr. Slobodová Anna SNP 20/32,91904 Smolenice |
45896381 | FA za obstaranie služieb činnosti BOZP a PO za mesiac 04/2020. | 78,00€ vrátane DPH |
22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | ||
12040113 | VARIADO STAV s.r.o. Kubelíková 1224/42,13000 Praha |
01684779 | FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss.. | 141,00 € bez DPH |
35/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040112 | Autoservis-V4, s.r.o. Bernolákovská 61,90029 Ivanka p. Dunaji |
35954639 | FA za servisnú kontrolu Škoda Octávia SC502DR v zmysle objenávky. | 466,85 € vrátane DPH |
32/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040111 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 95201 Vráble |
00181315 | FA za stravu nášho klienta v prevýchovnom zariadení za mesiac marec 2020. | 123,69 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 20.04.2020 | 22.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040110 | Ševt a.s. Plznárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za kancelársky materiál : perá. Obálky formátu A4, veľko kapacitná zošívačka , Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. | 120,34 € vrátane DPH |
282020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 17.4.2020 | |
12040110 | ISPER Slovakia Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard Apríl 2020 | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040107 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Trnavská 62 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 35,69 € vrátane DPH |
2030243000 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby pevnej siete Magio Televízia - internet CDR Železničná 45 Bernolákovo za obdobie 01.03.-31.03.2020 | 49,51 € bez DPH |
9121118263 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040105 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040104 | Stredoslovenská energeetika a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA zúčtovanie elektriny za 10 ,11,12, 2019 + 01,02,03/2020 | 461,77 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040103 | GGFS s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020 | 3 964,07 € vrátane DPH |
RD 608/2015 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040102 | Amnet s.r.o. Siladická 372/11,90028 Zálesie |
44221061 | FA za IT služby marec 2020 | 192,00 € vrátane DPH |
2019/2020 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
1204101 | J-TRADE BUILD s.r.o. 1. mája, 90029 Nová Dedinka |
46071164 | FA za inštalatérske práce na základe cenovej ponuky na Železničnej 45 Bernolákovo | 520,67 € vrátane DPH |
19/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040100 | Magna Energia a.s. Nitrianská 7555/18 92101 Piešťany |
35743565 | FA za odber plynu za obdobie 01.04.-30.04.2020. | 1956,27 € vrátane DPH |
P3376/2019 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040099 | Reedukačné centrum S.Kollára 72,97901 Čerenčany |
00163333 | FA za poskytnutie stravy nášho klienta 03/2020 | 123,69€ bez DPH |
uznesenie o pobyte | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 |