Faktúry 2020 (CDaR Bernolákovo, Trnavská 62)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040135   GRAPP CZ, s.r.o.
V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9
26805413  FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31.  18,62 € 
bez DPH
  36/2020  18.05.2020  20.05.2020  20.5.2020 
12040375   GIGAPRINT s.r.o.
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
50370294  Faktúra za čierne tonery do tlačiarne Canon.   88,80 
vrátane DPH
  1322020  22.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040345   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 11/2020  4184,04 
bez DPH
RD6801/2015    09.12.2020  11.12.2020  14.12.2020 
12040312   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 10/2020  4613,09 
bez DPH
RD6801/2015    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040276   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za stravné lístky 09/2020  4540,73 
bez DPH
RD6801/2015     07.10.2020  09.10.2020  7.10.2020 
12040243   GGFS, a.s.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Faktúra za odobratú stravu August 2020  4546,63,- € 
vrátane DPH
RD6801/2015    08.09.2020  11.09.2020  9.9.2020 
12040007   GGFS, a.s.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov za 12/2019  4 481,60 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    09.01.2020  13.01.2020  10.1.2020 
12040224   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov 7/2020.  4687,56 € 
vrátane DPH
RD6801/2015    11.08.2020  13.08.2020  17.8.2020 
12040200   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov za mesiac jún 2020.  4288,34 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.07.2020  16.07.2020  21.7.2020 
12040148   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za elektronické dobitie stravných lístkov máj/2020.  3851,44 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    08.06.2020  12.06.2020  12.6.2020 
12040132   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie elektronických stravných lístkov za mesiac 4/2020.  4100,65 € 
vrátane DPH
RD608/2015    13.05.2020  18.05.2020  15.5.2020 
12040126   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, 81108 Bratislava
47079670  FA za dobitie elektronických stravných lístkov doúčtovanie 03/2020.  300,00 € 
vrátane DPH
RD608/2015    11.05.2020  13.05.2020  15.5.2020 
12040073   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov 02/2020.  3639,46 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    11.03.2020  13.03.2020  13.3.2020 
12040042   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 81105 Bratislava
04709690  FA za dobitie stravných lístkov za obdobie 01/2020.  4 104,35 
vrátane DPH
RD608/2015    12.02.2020  17.02.2020  17.2.2020 
12040103   GGFS s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  FA za dobitie stravných lístkov elektronicky za mesiac 03/2020  3 964,07 € 
vrátane DPH
RD 608/2015    14.04.2020  16.04.2020  15.4.2020 
12040308   FULL Servis s.r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava
35785772  Faktúra za opravu kop. zariadenia CANON MF5980dw.  76,80 
vrátane DPH
  1062020  28.10.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040167   EUROKODEX, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
44871384  FA za knižnú publikáciu Zákon o rodine.  50,00 
vrátane DPH
  48/2020  16.06.2020  22.06.2020  22.6.2020 
12040119   Eurodrogeria s.r.o.
Bučská cesta 266/4 94342 Gbelce
51756277  FA za jednorázové vinylové rukavice s púdrom v počte 300ks, Santex latexové rukavice s púdrom 200ks.  97,96 € 
vrátane DPH
  31/2020  27.04.2020  30.04.2020  28.4.2020 
12040142   EPA Plus, s.r.o.
Tomašíková 10/G,82103 Bratislava
50762826  FA za zber a zneškodnenie odpadu 180103 Covid-19.  60,00 € 
vrátane DPH
  392020  25.05.2020  27.05.2020  4.6.2020 
12040272   EPA plus s.r.o.
Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava
50762826  Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19   60,00 
vrátane DPH
  872020  02.10.2020  06.10.2020  5.10.2020 
12040215   EMI-SAbinov s.r.o.
Pod Švabľovkou 2100,08301 SAbinov
46726608  FA za nepremokavé plachty 4ks 90x200 do SB CDR Bernolákovo.  49,01 € 
vrátane DPH
  75/2020  05.08.2020  10.08.2020  6.8.2020 
12040368   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 900 27 Bernolákovo
37184342  Faktúra za revíziu elektroinštalácie v CDR Bernolákovo.  3583,12 
vrátane DPH
  1202020  21.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040169   EL-PRE-BLE
Orechová 16, 90027 Bernolákovo
37184342  FA za montáž bleskozvodu vrátane revízie a projektovej dokumentácie v objekte RD Obchodná 8 Veľký Biel  1985,71 € 
vrátane DPH
  44/2020  22.06.2020  06.07.2020  26.6.2020 
12040061   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37184342  FA za revíziu elektroinštalácie v CDR Obchodná veľký Biel a odstránenie poruchy kotolne v CDR Bernolákovo.  450,00€ 
vrátane DPH
  15/2020  05.03.,2020  09.03.2020  9.3.2020 
12040030   EL-PRE-BLE
Orechová 16,90027 Bernolákovo
37188342  FA za revíziu ručného náradia v CDR Bernolákovo.  993,00€ 
vrátane DPH
  06/2020  05.02.2020  07.02.2020  6.2.2020 
12040369   Donoci s.r.o.
Pražská 2532/4, 678 01 Blansko
47539569  Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky.   494,06 
vrátane DPH
  1312020  21.12.2020  22.12.2020  8.1.2021 
12040358   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt klienta v zariadení 11/2020  39,69 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    15.12.2020  17.12.2020  8.1.2021 
12040310   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za pobyt pre klienta 10/2020  136,71 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    05.11.2020  10.11.2020  10.11.2020 
12040298   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za služby spojené s pobytom klienta v zariadení.  132,30 
bez DPH
uznesenie o pobyte soc. úsek    27.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
12040262   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  Faktúra za stravu - klient  57,33 
bez DPH
uzn. 9P/137/2020-24    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040003   CREDIT KB a.s.
Račianská č.148/B Bratislava
35713836  FA za vypracovanie Znaleckého posudku na osobné auto Citroen XARA.  240,00 € 
vrátane DPH
  107/2019  07.01.2020  10.01.2020  10.1.2020 
12040168   Coachingplus, OZ
Cabanová 41, 84102 Bratislava
42127131  FA predplatné za sériu 3 webinárov s názvom "Motivácia, zmena a odpor pre našich zamestnancov .  40,00€ 
bez DPH
  50/2020  18.06.2020  20.06.2020  22.6.2020 
12040091   BVS,a.s.
Prešovská 48,82648 Bratislava
35850370  FA za vodné stočné zúčtovanie za obdobie 14.03.19-13.03.2020 Kostolná 1, Veĺký Biel  106,69 € 
vrátane DPH
PZ00145151_001    30.03.2020  03.04.2020  2.4.2020 
12040372   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040371   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel.  33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    15.12.2020  23.12.2020  8.1.2021 
12040335   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020  398,38 
vrátane DPH
PZ00049043_011    03.12.2020  07.12.2020  4.12.2020 
12040309   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020   437,00 
vrátane DPH
PZ00049043_011    02.11.2020  04.11.2020  3.11.2020 
12040265   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020  279,70 
vrátane DPH
PZ00049043_011    24.09.2020  29.09.2020  28.9.2020 
12040260   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.06.-13.09.20   33,70 
vrátane DPH
PZ00145151_001    21.09.2020  23.09.2020  22.9.2020 
12040259   BVS, a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020  16,85 
vrátane DPH
PZ00144111_001    21.09.2020  23.09.2020  21.9.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Bernolákovo, Trnavská 62

Tlačiť