Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040324 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Faktúra za prezutie a vyváženie pneu. 4x, Citroen | 24,96 vrátane DPH |
1112020 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040162 | Slovak Telekom a.s. Bajkálská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio Internet L , Mágio Televízia L za obdobie od 01.06.-30.06.2020. | 24,41 € vrátane DPH |
9121118263 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040017 | Reedukačné centrum N.Š.Kluberta 1, 05401 Levoča |
00163376 | FA za náklady za pobyt a vreckové nášho klienta od 1.12. do 5.12.2019. | 24,00€ bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
12040056 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za predĺženie doménového mena dednadej,sk na obdobie od 31.3.2020 do 30.3.2021. | 23,50 vrátane DPH |
03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | ||
12040338 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 11/2020 | 19,80 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040291 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks | 19,60 vrátane DPH |
992020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040083 | MAnutan Slovakia s.r.o. Obchodná 2,81106 Bratislava |
35885815 | FA za dodanie Laminovacej fólie . | 19,80 € vrátane DPH |
21/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040135 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíne 872/12 19000 Praha 9 |
26805413 | FA za pečiatky Colop Printer 2ks /1 ks 9,31. | 18,62 € bez DPH |
36/2020 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040353 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio Internet 12/2020 Obchodná, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040321 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio internet L 11/2020, Veľký Biel | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040290 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 10/2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.09.-30.09.2020. | 17,89 vrátane DPH |
9922756236 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040229 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L Obchodná 8 Veľký Biel. 01.08.31.08.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040196 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby Mágio Internet L za obdbie od 01.07.-31.07.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040161 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za službu Mágio internet L 01.6.-30.06.2020. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.06.2020 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | |
12040129 | Slovak Telekom a.s. Bajklaská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za slu6bu v pevnej sieti Magio |Internet L za obdobie 01.05.-31.05.2020, Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 1010374204 | 13.05.2020 | 18.05.2020 | 15.5.2020 | |
12040105 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava |
35763469 | FA za služby za obdobie 01.03. -31.03.2020 Magio internet L Veľlký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040086 | LVS ČAkany Čakany7, 936040 Čakany |
00014478 | FA náklady za ubytovanie na internáte nášho klienta za mesiac 03/2020. | 17,16 € bez DPH |
uznesenie o pobyte | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040070 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za Mágio Internet L so zľavou Obchodná 8 Veľký Biel. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | FA za internet za obdobie od 01.02.-29.02.2020,CDR Veľký Biel Obchodná 8. | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040010 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | FA za telekomunikačné poplatky -Mágio Internet L | 17,89 € vrátane DPH |
9922756236 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040259 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-06.-13.09.2020 | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | |
12040174 | BVS, a.s. Prešovská 48,82646 Bratislava |
35850370 | FA odber vody RD Obchodná 8 Veľký biel od 14-03.-13.06.2020. | 16,85 vrátane DPH |
PZ0014411_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
12040287 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za internát pre klienta 10/2020 | 15,84 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040092 | MPSVaR SR Špitálská 4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA za náklady za služby (elektrická energia) za mesiac február 2020 CDR Železničná Bernolákovo. | 15,05 € bez DPH |
č.18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu 4.2, | 30.03.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
12040025 | MPSVaR SR Špitálska4-6,81643 Bratislava |
00681156 | FA na základe zmluvy o výpožičke, náklady na služby za mesiac december 2019. | 15,05 € bez DPH |
18371/2018-M_ODSM,čl.4,bodu4.2 | 21.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040351 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za internet Standart 12/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040323 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standard 11/2020, byt MD Bratislava | 14,90 bez DPH |
76038/2017 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040285 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet Standart 10/2020 byt MD Bratislava | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040251 | ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, 851 05 Bratislava |
46660551 | Faktúra za Internet/Standard 9/2020. | 14,90 vrátane DPH |
76038/2017 | 10.09.2020 | 16.09.2020 | 16.9.2020 | |
12040227 | Isper Slovakia a.s. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard 8/2020. | 14,90€ vrátane DPH |
76038/2017 | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
12040198 | ISPER Slovakia ,s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet / Standard júl 2020,byt MD Bratislava. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040151 | Isper Slovákia, s.r.o. Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet Standard / Jún 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038/2017 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 12.6.2020 | |
12040134 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA za Internet/Standard / Máj 2020. | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
12040110 | ISPER Slovakia Topolčianská 18, 85105 Bratislava |
04660551 | FA za Internet/Standard Apríl 2020 | 14,90 € vrátane DPH |
76038 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040072 | ISPER Slovensko Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | FA Internet/Standard marec 2020 | 14,90€ vrátane DPH |
76038 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040037 | ISPERA Slovakia s.r.o. Topoličianská 18, 85105 Bratislava |
466600551 | Faktúra za Internet Standard / február 2020 | 14,90 vrátane DPH |
76038 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 17.2.2020 | |
12040021 | LVS Čakany 93040 Čakany 7 |
00014478 | FA za úhradu nákladov za pobyt nášho klienta 1/2020. | 14,52 € bez DPH |
17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | ||
12040014 | ISPERA Slovakia Topolčianská 18,85105 Bratislava |
46660551 | Fa za Internet/Standard 1/2020 | 14,90 € vrátane DPH |
č.z.76038 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 |