Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040095 | Zoner, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za prevádzku internetových služieb za obdobie 31.02.2020-30.03.2021 | 118,61 € vrátane DPH |
01.04.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | ||
12040056 | ZONER, s.r.o. Jaskový rad 5,83101 Bratislava |
35770929 | FA za predĺženie doménového mena dednadej,sk na obdobie od 31.3.2020 do 30.3.2021. | 23,50 vrátane DPH |
03.03.2020 | 09.03.2020 | 4.3.2020 | ||
120440011 | Z+M servis a.s. Martinčeková 17,82101 Bratislava |
44195591 | FA za prenájom tlačových zariadení a následný predaj . | 201,60 € vrátane DPH |
1322019 | 09.01.2020 | 10.1.2020 | ||
12040077 | Z+M servis a.s Martinčeková 17, 82101 Bratislava |
44195591 | FA za toner do tlačiarní KYOCERA Ecosys P2040dn black 4ks. | 288,38 € vrátane DPH |
23/2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 23.3.2020 | |
12040376 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Faktúra za papier A4 / 50 balíkov. | 156,00 vrátane DPH |
1352020 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040292 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kancelárske potreby - Dosky so šnúrkami A4 50 ks | 34,08 vrátane DPH |
982020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040270 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Archívne krabice 80 ks, kalendár 2021 20 ks, kancelárske potreby | 127,98 vrátane DPH |
892020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040063 | WEb Shop,s.r.o. Tesárska 19/142 08001 Prešov |
45720631 | Objednávka: Horizontálne žalúzie do 4ss. na 4 okná . | 137,97 € bez DPH |
20/2020 | 04.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040326 | Vypadnuté číslo faktúry |
bez DPH |
24.11.2020 | ||||||
12040366 | Vladimír Švrček Hlavná 34, 900 27 Bernolákovo |
03718516 | Faktúra za spotrebný materiál, pracovné náradie, kompresor, vypínače a zástrčky v CDR Bernolákovo. | 1056,15 vrátane DPH |
123/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040331 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM) | 118,80 vrátane DPH |
1132020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 1.12.2020 | |
12040113 | VARIADO STAV s.r.o. Kubelíková 1224/42,13000 Praha |
01684779 | FA za policové regále na uskladnenie oblečenia 3ks pre 3ss.. | 141,00 € bez DPH |
35/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040184 | Úsmev ako dar SPDDD Ševčenková 21, 85101 Bratislava |
17316537 | FA za stravu 5 tich osôb na pobyte v zaradení ÚZ NRSR Častá Papiernička v termíne 22.6.24.6.2020. | 70,00 € bez DPH |
58/2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 9.7.2020 | |
12040081 | Úsmev ako dar Ševčenková 21,85101 Bratislava |
17316537 | FA náklady za zimný rozvojový pobyt v termíne 15.-21.2.2020 v Tešrchovej. | 180,00€ bez DPH |
19.03.2020 | 23.036.2020 | 23.3.2020 | ||
1204147 | Univis spol. s.r.o. Nová Rožňavská 134/A 83207 Bratislava |
31388027 | FA za za pravidelné vykonanie prehliadky kotla na 49 kW, pravidelná údržba. | 374,40 € vrátane DPH |
03.06.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | ||
12040365 | Trend Media s.r.o. Lichnerova 41/B, 903 01 Senec |
36367800 | Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel. | 64,56 vrátane DPH |
1292020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040031 | TPD F. MAjtán Euronics Farského 26, Bratislava |
11790547 | FA za kúpu automatickej pračky, BOSCH WAN28 pre 3 ss. Železničná Bernolákovo | 355,00 vrátane DPH |
072020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 6.2.2020 | |
12040360 | Tomáš Minárik Halová 19, 851 01 Bratislava |
44547374 | Faktúra za výrobu a osadenie zrkadiel podlepené bezpečnostnou fóliou v priestore spoločenskej miestnosti (učebne) v CDR Bernolákovo. | 940,00 bez DPH |
1262020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
1204116 | TESCO STORES SR a.s cesta na Senec2,82104 Bratislava |
31321828 | FA za nákupné poukážky v predajniach Tesco pre zamestnancov v hodnote 20€/ks. | 840,00 € bez DPH |
34/2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | 24.4.2020 | |
12040020 | Ševt, a.s. Plynárenská 6,82109 Bratislava |
31331131 | Fa za tlačivá a kancelárske potreby. | 134,11 € vrátane DPH |
04/2020 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040110 | Ševt a.s. Plznárenská 6, 82109 Bratislava |
31331131 | FA za kancelársky materiál : perá. Obálky formátu A4, veľko kapacitná zošívačka , Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. | 120,34 € vrátane DPH |
282020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 17.4.2020 | |
12040012 | ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica |
31331131 | Fa za zošit Evidencia vreckového v skupinách . | 41,14€ vrátane DPH |
012020 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 21.1.2020 | |
12040194 | Svet svietidiel Vlastenecké nam.3322/4 85000 Bratislava |
47539569 | FA za stropné svietidlá 15ks + LED žiarovky 15ks. | 168,21 € vrátane DPH |
66/2020 | 13.07.2020 | 16.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040075 | Strtedoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke8591/4&B Žilina |
51865467 | Fa za odber elektriny CDR Obchodná 8 Veľký Biel. | 32,00 € vrátane DPH |
č.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | |
12040165 | Stredosôovenska energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
51865467 | FA za dodávku a distribúciu elektriny finančné vysporiadanie 5/2020. | 458,55 € vrátane DPH |
č.164469/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | |
12040097 | Stredoslovenská energtika a.s. Pri Rajčianke8591/4B 01047 Žilina |
51865467 | FA preddavok za elektrinu Trnavská 62 Bernolákovo 04/2020. | 163,00€ vrátane DPH |
č.s1644/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 15.4.2020 | |
12040047 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047Žilina |
51865467 | FA za odber elektriny 01.01.2020 do 31.01.2020. | 643,73€ vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 19.02.2020 | 21.02.2020 | 20.2.2020 | |
12040362 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 11/2020. | 464,01 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040340 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie RD Veľký Biel 12/2020- preddavok | 32,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040339 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektrickej energie CDR Bernolákovo 12/2020 - preddavok | 163,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040325 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu CDR Bernolákovo 10/2020 | 458,00 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 19.11.2020 | |
12040315 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - CDR Bernolákovo | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
12040314 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu 11/2020 - Obchodná 8, Veľký Biel | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
12040304 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020 | 38,53 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040294 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za elektrickú energiu 09/2020 CDR Bernolákovo | 364,99 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu za elektrinu CDR Trnavská 62, Bernolákovo za obdobie 10/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040280 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 10/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040261 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku elektriny CDR | 303,42 vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSM č.33836/2017 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
12040248 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina CDR Trnavská 62, Bernolákovo za 09/2020 | 163,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Faktúra za preddavkovú platbu elektrina Obchodná 8, Veľký Biel za 09/2020 | 32,- € vrátane DPH |
č.s.16446/2017-M_ODSMč.33836/2017 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 |