Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040272 | EPA plus s.r.o. Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava |
50762826 | Zabezpečenie odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu vzniknutého v súvislosti s testovaním zamestnancov a klientov rýchlo testami na Covid-19 | 60,00 vrátane DPH |
872020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040173 | BVS a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Vyúčtovanie za odber vody v RD Kostolná 1 Veľký Biel za obdobie 14.03.19-13.03.2020 | -134,77 € vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 22.06.2020 | 26.06.2020 | 26.6.2020 | |
12040271 | Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | Toner TK 1160 black do tlačiarne Kyocera pre CDR Bernolákovo (4.ss) | 29,45 vrátane DPH |
932020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040297 | Autoservis -V4, s.r.o. Bernolákovská 61, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
35954639 | Prezutie a vyváženie kolies na škoda OCTAVIA, Dacia Logan, škoda Fabia, škoda OCTAVIA a oprava zámku na predných dverách a výfuku na vozidle škoda OCTAVIA. | 143,28 vrátane DPH |
1052020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040331 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Online seminár : Mzdy pre začiatočníkov (oddelenie PAM) | 118,80 vrátane DPH |
1132020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 1.12.2020 | |
12040063 | WEb Shop,s.r.o. Tesárska 19/142 08001 Prešov |
45720631 | Objednávka: Horizontálne žalúzie do 4ss. na 4 okná . | 137,97 € bez DPH |
20/2020 | 04.03.2020 | 09.03.2020 | 9.3.2020 | |
12040269 | Ing. Stanislav Kocman Kvetná 6, 900 27 Bernolákovo |
40505162 | Montáž 3- cestného 2" zmiešavacieho ventila a prívodného gulového ventila na rozvode UK pre CDR Trnavská 62, Bernolákovo | 910,00 bez DPH |
902020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | 5.10.2020 | |
12040361 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | Faktúra za zariadenie do domácností v samostatných skupinách CDR Bernolákovo. | 557,28 vrátane DPH |
1282020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040356 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín CDR Bernolákovo. | 1873,72 vrátane DPH |
1242020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040377 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | Faktúra za zariadenie do domácností samostatných skupín a PNR CDR Bernolákovo | 1257,87 vrátane DPH |
1382020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040365 | Trend Media s.r.o. Lichnerova 41/B, 903 01 Senec |
36367800 | Faktúra za výrobu gutbondových tabuliek s potlačou na budovu CDR Bernolákovo a RD Veľký Biel. | 64,56 vrátane DPH |
1292020 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040360 | Tomáš Minárik Halová 19, 851 01 Bratislava |
44547374 | Faktúra za výrobu a osadenie zrkadiel podlepené bezpečnostnou fóliou v priestore spoločenskej miestnosti (učebne) v CDR Bernolákovo. | 940,00 bez DPH |
1262020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040367 | AMNET s.r.o Siladická 372/11, 90028 Zálesie |
44221061 | Faktúra za výpočtovú techniku a príslušenstvo. | 703,54 vrátane DPH |
1302020 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040334 | Pavol Murín Sihelné č. 152, 02946 Sihelné |
41352289 | Faktúra za výmenu plávajúcej podlahy v 1, 2 a 4 SS v CDR Bernolákovo | 2500,00 bez DPH |
1152020 | 30.11.2020 | 02.12.2020 | 1.12.2020 | |
12040305 | AQUAFIND s.r.o. B. Nemcovej 3507/13, 96212 Detva |
47145714 | Faktúra za vyhľadanie úniku vody z rozvodu kúrenia v CDR Bernolákovo. | 576,00 vrátane DPH |
1002020 | 27.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
12040335 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR Bernolákovo 13.10.-12.11.2020 | 398,38 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040309 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.09.2020-12.10.2020 | 437,00 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
12040265 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné a stočné CDR 13.08.2020-12.09.2020 | 279,70 vrátane DPH |
PZ00049043_011 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
12040372 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 16,85 vrátane DPH |
PZ00144111_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040371 | BVS, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | Faktúra za vodné 14.09.-13.12.2020 RD Veľký Biel. | 33,70 vrátane DPH |
PZ00145151_001 | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040355 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | Faktúra za vedenie supervízií v druhom polroku 2020. | 750,00 bez DPH |
22020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040379 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvániho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | Faktúra za TV Samsung 2 ks do samostatných skupin. | 947,90 vrátane DPH |
1392020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040275 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery CE285AC a CF226A | 155,15 vrátane DPH |
952020 | 06.10.2020 | 12.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040363 | PERGAMON spol. s r .o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | Faktúra za tonery 22 ks. | 1783,25 vrátane DPH |
125/2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040306 | Soft-Tech s.r.o. Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov |
45917272 | Faktúra za toner CANON 731, CRG-731, CMYK, štvorbalenie, alternatívny a vyzdvihnutie, odvoz prázdnych použitých tonerov. | 85,00 vrátane DPH |
1072020 | 28.10.2020 | 04.11.2020 | 3.11.2020 | |
12040291 | Alza.cz a.s. Jatecní 33a, 17000, Praha, ČR |
27082440 | Faktúra za tekuté mydlo DETTOL 500ml - 5 ks | 19,60 vrátane DPH |
992020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040378 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | Faktúra za šatníkové skrine 3 ks do samostatnej skupiny CDR. | 492,00 vrátane DPH |
1362020 | 22.12.2020 | 30.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040369 | Donoci s.r.o. Pražská 2532/4, 678 01 Blansko |
47539569 | Faktúra za stropné svietidlá a žiarovky. | 494,06 vrátane DPH |
1312020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040263 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu za september 2020 za nášho klienta | 73,19 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 24.09.2020 | 28.09.2020 | 28.9.2020 | |
12040349 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00144478 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 49,34 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040347 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 12/2020. | 82,51 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040348 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020. | 119,70 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | |
12040337 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 11/2020 | 86,40 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 4.12.2020 | |
12040311 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
12040286 | LVS Čakany Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Faktúra za stravu pre klienta 10/2020 | 71,08 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 21.10.2020 | |
12040279 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 119,79 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040278 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00181315 | Faktúra za stravu pre klienta 09/2020 | 114,39 bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 7.10.2020 | |
12040245 | Reedukačné centrum S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Faktúra za stravu Baláž Jakub august/2020 | 123,69,- € bez DPH |
uznesenie o pobyte soc. úsek | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.9.2020 | |
12040262 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | Faktúra za stravu - klient | 57,33 bez DPH |
uzn. 9P/137/2020-24 | 21.09.2020 | 23.09.2020 | 22.9.2020 | |
12040345 | GGFS, a.s. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Faktúra za stravné lístky 11/2020 | 4184,04 bez DPH |
RD6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 |