Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | národný projekt - úpravy | 78,25 bez DPH |
8/2020 | 4.2.2020 | 05.02.2020 | 25.2.2020 | |
36 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina 1/2020 | 107,87 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 13.2.2020 | 18.02.2020 | 5.3.2020 | |
35 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina 1/2020 | 242,86 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 13.2.2020 | 18.02.2020 | 5.3.2020 | |
272 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | nové 2 ks NB pre projektových -NP634 | 1700,00 vrátane DPH |
78/2020 | 10.11.2020 | 13.11.2020 | 23.11.2020 | |
115 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | nový HP PC+ príslušenstvo | 1050,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
39 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 1/2020 | 213,08 bez DPH |
14.2.2020 | 20.02.2020 | 5.3.2020 | ||
287 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy detí 10/2020 | 157,31 bez DPH |
23.11.2020 | 25.11.2020 | 4.12.2020 | ||
314 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 11/2020 | 52,06 bez DPH |
9.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | ||
100 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 3/2020 | 197,22 bez DPH |
23.4.2020 | 27.04.2020 | 28.4.2020 | ||
166 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 6/2020 | 156,30 bez DPH |
13.7.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | ||
72 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti Február 2020 | 224,93 bez DPH |
3.4.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 | ||
251 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti september 2020 | 161,84 bez DPH |
21.10.2020 | 23.10.2020 | 23.11.2020 | ||
291 | Portál Slovakia Veľký Slavkov 059 91 |
35463066 | odborné knihy pre psychológov | 171,60 vrátane DPH |
85/2020 | 1.12.2020 | 03.12.2020 | 14.12.2020 | |
42 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | odobratá strava deti za December 2019 | 186,40 bez DPH |
24.2.2020 | 26.02.2020 | 19.3.2020 | ||
41 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | odobratá strava deti za November 2019 | 206,20 bez DPH |
24.2.2020 | 26.02.2020 | 19.3.2020 | ||
9 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava zamestnanci - 12/2019 | 3296,53 vrátane DPH |
26698/2019 | 8.1.2020 | 13.01.2020 | 10.2.2020 | |
317 | Peter Kováč-PSK Jahodová 13, Bratislava |
34460292 | odstránenie závad na plynových zariadeniach na základe zistenia revíznym technikom | 537,00 bez DPH |
95/2020 | 3.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
209 | Webpomoc s.r.o. Znievska 32, Bratislava |
46465375 | ochrana osobných údajov | 420,00 bez DPH |
51/2020 | 8.9.2020 | 10.09.2020 | 13.10.2020 | |
226 | IN-kanál, spol.s.r.o. Mlynské luhy 19,821 06 Bratislava |
35773308 | oprava kanalizácie | 3924,00 vrátane DPH |
59/2020 | 1.10.2020 | 06.10.2020 | 26.10.2020 | |
260 | Oto Banyák Dudvážska 12, Bratislava |
11656131 | oprava oceľovej zárubne | 72,00 vrátane DPH |
73/2020 | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
40 | Kalixman s.r.o. Trenčianska 56/D |
52440109 | oprava plynového kotla | 245,88 vrátane DPH |
11/2020 | 18.2.2020 | 20.02.2020 | 19.3.2020 | |
78 | Oto Banyák Dudvážska 12, Bratislava |
11656131 | oprava veľkej hojdačky | 240,00 vrátane DPH |
14/2020 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 | |
16 | Oto Banyák Dudvážska 12, Bratislava |
11656131 | oprava ventilu teplá voda | 30 vrátane DPH |
1/2020 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 10.2.2020 | |
57 | ÚPSVR Ústredie Špitálska 6, Bratislava |
30794536 | paušály MT NP DEI NS III za obdobie 6.6.-5.11.2019 | 267,07 vrátane DPH |
17.3.2020 | 19.03.2020 | 23.3.2020 | ||
265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
31746659 | pevné telekomunikačné služby | 213,90 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 6.11.2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | |
307 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevné telekomunikačné služby 11/2020 | 213,55 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 4.12.2020 | 10.12.2020 | 14.12.2020 | |
198 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | pevný internet, TV 8/2020 | 214,72 vrátane DPH |
1MPCC6ZR, 1MPPC5VF | 24.8.2020 | 26.08.2020 | 27.8.2020 | |
8 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 1/2020 | 1341,81 vrátane DPH |
4007/2013 | 3.1.2020 | 10.01.2020 | 10.2.2020 | |
29 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 2/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 5.2.2020 | 11.02.2020 | 25.2.2020 | |
50 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 3/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 9.3.2020 | 11.03.2020 | 19.3.2020 | |
75 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 | |
106 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 5/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 5.5.2020 | 11.05.2020 | 2.6.2020 | |
134 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 6/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
3378/2019 | 3.6.2020 | 09.06.2020 | 10.7.2020 | |
182 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 8/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 4.8.2020 | 07.08.2020 | 27.8.2020 | |
199 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 9/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 24.8.2020 | 26.08.2020 | 27.8.2020 | |
14 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn nedoplatok 1.1.-30.4.2019 | 3615,81 vrátane DPH |
4007/2013 | 21.1.2020 | 23.01.2020 | 10.2.2020 | |
15 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn preplatok 1.5. -20.12.2019 | -1656,44 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 21.1.2020 | 07.02.2020 | 10.2.2020 | |
297 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn záloha 12/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 3.12.2020 | 07.12.2020 | 14.12.2020 | |
232 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn záloha za 10/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 2.10.2020 | 06.10.2020 | 26.10.2020 | |
200 | Borová Sihoť, s.r.o. SNP 200, Liptovský Hrádok |
36702536 | pobyt detí 15.8.-22.8.2020 | 756,00 vrátane DPH |
50/2020 | 24.8.2020 | 26.08.2020 | 27.8.2020 |