Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | prekládka IT -materiál | 231,32 vrátane DPH |
23/2020 | 26.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | |
125 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | prekládka IT | 296,00 bez DPH |
22/2020 | 26.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | |
124 | IN -kanál, spol. s r.o. Mlynské luhy 19,821 06 Bratislava |
35773308 | čistenie kanalizácie | 264,00 vrátane DPH |
21/2020 | 26.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | |
123 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | potraviny byt č.1,2 | 392,38 vrátane DPH |
25.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | ||
122 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | potraviny byt č.3,4 | 231,40 vrátane DPH |
25.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | ||
121 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | hygiena, byt č.3,4 | 326,16 vrátane DPH |
25.5.2020 | 03.06.2020 | 16.6.2020 | ||
120 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za 4/2020 | 256,06 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 18.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
119 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za 4/2020 | 60,45 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 18.5.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
118 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, Bratislava |
miestny poplatok za komunálny odpad | 431,34 bez DPH |
11.5.2020 | 14.05.2020 | 2.6.2020 | |||
117 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava od 1.4.-30.4.2020 | 2873,84 vrátane DPH |
26698/2019 | 17/2020 | 7.5.2020 | 14.05.2020 | 2.6.2020 |
116 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | HP PC ekonom Softip | 765,49 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
115 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | nový HP PC+ príslušenstvo | 1050,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
114 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha za elektrinu 5/2020 | 34,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
113 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektriny za 5/2020 | 13,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
112 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektriny na 5/2020 | 190,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
111 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | záloha elektrina na 5/2020 | 89,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
110 | Group PC team s.r.o. Pifflova 3, Bratislava |
35899999 | prenájom serveru 4/2020 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 2.6.2020 | |
109 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | zmluvný servis 4/2020 | 120,00 bez DPH |
Zmluva o vykonaní servisu výpočtovej techniky | 6.5.2020 | 11.05.2020 | 2.6.2020 | |
108 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefóny, internet za 4/2020 | 271,66 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení | 6.5.2020 | 11.05.2020 | 2.6.2020 | |
107 | Pullmannová Magdaléna Veľkomoravská 2329/46,Malacky |
37444301 | mzdová agenda za 4/2020 | 825,00 bez DPH |
Zmluva o dielo | 5.5.2020 | 11.05.2020 | 2.6.2020 | |
106 | MAGNA EA sro Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 5/2020 | 1394,86 vrátane DPH |
P3378/2019 | 5.5.2020 | 11.05.2020 | 2.6.2020 | |
105 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné,stočné 17.3.-16.4.2020 | 401,22 vrátane DPH |
2.5.2020 | 11.05.2020 | 2.6.2020 | ||
104 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefóny 24.3.- 23.4.2020 | 321,65 vrátane DPH |
A8474250 | 2.5.2020 | 05.05.2020 | 2.6.2020 | |
103 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | farebné tonery do HP | 370,36 vrátane DPH |
33700/2019 dohoda o pristúpení | 19/2020 | 24.4.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 |
102 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | hygiena - vedenie | 45,50 vrátane DPH |
24.4.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | ||
101 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | potraviny byt 1+2 | 185,07 vrátane DPH |
24.4.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | ||
100 | ŠJ ZŠ Biskupická 21 Biskupická 21, Bratislava |
31748201 | obedy deti 3/2020 | 197,22 bez DPH |
23.4.2020 | 27.04.2020 | 28.4.2020 | ||
98 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | hygiena byt 1 | 32,27 vrátane DPH |
16.4.2020 | 23.04.2020 | 28.4.2020 | ||
97 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | potraviny byt 1+2 | 160,81 vrátane DPH |
16.4.2020 | 23.04.2020 | 28.4.2020 | ||
96 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | hygiena byt 4 | 21,56 vrátane DPH |
15.4.2020 | 23.04.2020 | 28.4.2020 | ||
95 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | potraviny byt 3+4 | 431,79 vrátane DPH |
15.4.2020 | 23.04.2020 | 28.4.2020 | ||
94 | METRO Cash a Carry SR s.r.o. Ivánka pri Dunaji |
45952671 | potraviny byt 3+4 | 23,02 vrátane DPH |
15.4.2020 | 23.04.2020 | 28.4.2020 | ||
99 | ELROMED s.r.o. Mládeže 2354/32, Poprad |
46200681 | bezkontaktné teplomery | 381,20 vrátane DPH |
16.4.2020 | 17.04.2020 | 28.4.2020 | ||
92 | Ing.Ján Pivarník -PC Team Pifflova 3, Bratislava |
40774384 | WEB stránka - nad rámec dohody | 50,00 vrátane DPH |
17/2020 | 14.4.2020 | 17.04.2020 | 28.4.2020 | |
91 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | doúčtovanie elektriny za 3/2020 | 86,98 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 14.4.2020 | 17.04.2020 | 28.4.2020 | |
90 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina vyúčtovanie 3/2020 | 268,28 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 14.4.2020 | 17.04.2020 | 28.4.2020 | |
89 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava zamestnanci 3/2020 | 2441,18 vrátane DPH |
26698/2019 | 14.4.2020 | 17.04.2020 | 28.4.2020 | |
93 | Ing. Ján Buchanec Technik Jesenského 14, Martin |
33576009 | vysavač | 70,70 vrátane DPH |
15.4.2020 | 09.04.2020 | 28.4.2020 | ||
88 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 4/2020 | 89,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 7.4.2020 | 09.04.2020 | 28.4.2020 | |
85 | Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 4/2020 | 190,00 vrátane DPH |
16446/2017_M, dohoda o pristúpení k rám.d. z 15.10.2019 | 7.4.2020 | 09.04.2020 | 28.4.2020 |